请问一下大家我的客户现在是小规模后期有可能升一般纳税人,那我建帐套的时候先选小规模,后期不能改了吧,那 一般纳税人适用的相应的也是企业会计准则对吧
2017-8-4 0:0:0 wondial请问一下大家我的客户现在是小规模后期有可能升一般纳税人,那我建帐套的时候先选小规模,后期不能改了吧,那 一般纳税人适用的相应的也是企业会计准则对吧
请问一下大家我的客户现在是小规模后期有可能升一般纳税人,那我建帐套的时候先选小规模,后期不能改了吧,那 一般纳税人适用的相应的也是企业会计准则对吧[]建账时就选一般纳税人,符合《中小企业划型标准规定》所规定的小型企业标准的一般纳税人一般也可执行小准则。
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用友U8 销售发货单表体内的换算率无法更改用友U8 销售发货单表体内的换算率无法更改
问题原因:升级前8.21存货的计量单位为固定换算率,而且销售发货单表体内的换算率可以更改;但升级到U8.52后计量单位为固定换算率的在销售发货单表体内的换算率是不能更改的! 解决方法:1。进行安全备份;2。修改计量单位组表(ComputationGroup)的iGroupType字段值为‘2’,更改存货表(inventory)的iGroupType字段值为‘2’。修改完毕后恢复到销售发货单表体内的换算率可以更改的状态。
解决方案:
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用友U8 每进行打印凭证及账薄操作时就死机,而且非常频繁。用友U8 每进行打印凭证及账薄操作时就死机,而且非常频繁。
问题原因:经查所有机器设置均没有问题,后检查发现整个网络设置了两台共享打印机,用户将另外一台激光打印机设为默认打印机,而实际要使用另外一台针式打印机打凭证及账薄。 解决方法:将用来打凭证及账薄的打印机设成默认打印机,整个问题解决。
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用友T3用友通查询明细账时,不显示辅助核算内容 用友T3用友通查询明细账时,不显示辅助核算内容 例如:管理费用科目挂了个人往来的辅助核算,但是在查看明细账时,摘要处不显示部门、个人等辅助核算内容,且“摘要”按键置灰。因为总账选项里的,勾选了“合并凭证显示、打印”。该情况下,明细账中显示的结果是合并后的结果,故摘要里不在显示辅助信息。依次点击“总账”—“设置”—“选项”—“凭证”,将“合并凭证显示、打印”的勾去掉。再查看明细账,摘要中显示科目的辅助核算内容。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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[/强]@畅捷服务陈一 按你说的打补丁了, 现在要打印单据出现这个情况 该怎么处理?非常抱歉,给您的工作带来了不便,请您提交支持网问题,我们转研发看一下。不知道您之前解决的而是什么问题,如果是补丁解决了以前的问题后来又出现了新的问题,真心非常抱歉,给您的工作带来了不便,请您提交支持网问题,我们转研发看一下。@服务社区刘佳佳:要提交什么数据?打完补丁打印出现还是模板的形式这个您只要点击浏览器左上角的删除图标清除缓存后重新登录打开即可。
定额调整通知书 定额调整通知书
税务机关调整纳税人应纳税定额的税务行政文书。《定额调整通知书》是税务机关依据《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定核定纳税人应纳税定额后,对执行中因受各种情况、因素影响导致原核定定额偏低或偏高,与同类纳税人之间比较,税负差距较大,影响税负公平而需要对定额进行调整的,由纳税人提出申请,税务机关重新调整核准纳税定额后下达的书面通知。根据纳税人实际生产经营变化情况及时调整其应纳税定额,有利于平衡纳税人之间的税收负担,适应纳税人生产经营情况的客观变化,保证纳税人应纳税额核定的客观、公正。《定额调整通知书》具有法律效力,税务机关一经下达《定额调整通知书》,纳税人必须按照通知书中核定的定额标准按期缴纳税款。
发货明细表查询 _0发货明细表查询
问题号: | 4250 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货明细表 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 发货明细表查询 |
问题现象: | 以数量作为分组条件,发现过滤出的查询结果错误。 跟踪语句发现 SELECT max([单据编号]) as [单据编号],max([日期]) as [日期],max([审核人]) as [审核人],max([部门名称]) as [部门名称],max([业务员]) as [业务员],max([客户名称]) as [客户名称],[数量],sum([本币无税金额]) as [本币无税金额],sum([本币税额]) as [本币税额],sum([本币价税合计]) as [本币价税合计],sum([本币折扣额]) as [本币折扣额],max([仓库名称]) as [仓库名称],max([存货名称]) as [存货名称],max([规格型号]) as [规格型号],max([DLID]) as [DLID] Into tempdb..TMPUF_5182032_heronGroup83_TANGHANZE FROM tempdb..TMPUF_5182032_heron83_TANGHANZE GROUP BY [数量] 以上是销售管理运行时的语句 其中[数量],应修改为sum([数量]) as [数量] 我应在何处修改 |
问题原因: | 仅仅按数量分组没有实际意义。 对产品功能的使用及理解问题。 |
解决方案: | 仅仅按数量分组没有实际意义,不应是sum(数量)。 例如 存货A 数量1000 存货B 数量1000 ,此时按照数量分组,如果对数量进行sum,取max(存货名称),则所得结果如下: 存货B 数量2000。 显然这个结果是错误的。 另外如果存货相同时,不进行sum操作结果也是错误的: 存货A 数量1000 存货A 数量1000 目前产品得出结果是: 存货A 数量1000。 仅对数量进行分组查询无意义。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
请问在做所得税汇算清缴时有要不交税 会计分录怎么做 请问在做所得税汇算清缴时有要不交税 会计分录怎么做[]
请在财税问答专区提此类问题@小飞霞:就是在财税问答界面提问题呀@羽商财务001: 您要#财税问答# 不要#易代账#@小飞霞:那我是要下载财税问答吗 易代账里不是有这个吗@羽商财务001: 提问时候#财税问答#就可以了
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两地区“增值税和消费税退税管理办法”解读 两地区“增值税和消费税退税管理办法”解读 现将《国家总局关于发布<横琴、平潭有关和退税管理办法(试行)>的公告》(以下简称《公告》)的有关内容解读如下: 一、《公告》制定的背景:为贯彻落实《国务院关于横琴开发有关政策的批复》(国函〔2011〕85号)和《国务院关于平潭综合试验区总体发展规划的批复》(国函〔2011〕142号),部、国家税务总局制发了《财政部 海关总署 国家税务总局关于横琴 平潭开发有关增值税和消费税政策的通知》(财税〔2014〕51号),明确了内地销往横琴、平潭与生产有关的货物的增值税和消费税退税政策,并规定退税管理办法由国家税务总局另行制定。为便于人和税务机关执行,国家税务总局根据财税〔2014〕51号文件制发了本《公告》。 二、《公告》的主要内容 (一)规定了横琴、平潭购买企业的退(免)税资格认定办法。横琴、平潭企业(以下简称区内企业)按照2012年第24号公告规定办理退(免)税资格认定。区内企业为未办理对外贸易经营者资格备案登记的企业,办理退(免)税资格认定时,不需提供《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商企业批准证书》。区内水电气企业办理认定不需提供中华人民共和国海关进出口货物收发货人保管注册登记证书,以及《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 (二)规定了区内购买企业退税申报的期限、程序以及提供的单证资料。 1.区内企业购买办理出口报关手续的货物,应在购进货物之日[以出口货物报关单(退税专用)上注明的出口日期为准]次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内申报退税。申报退税提供资料、凭证主要有:相关申报表及电子申报数据、从区外销售企业取得的出口货物报关单(专用)、加盖海关印章的进境货物备案清单复印件、增值税专用发票(抵扣联)等。 2.区内水电气企业向区外购进的用于区内与生产有关的水、蒸汽、电力、燃气,应在增值税专用发票的开具之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内申报退税。申报退税提供的资料、凭证主要有:相关申报表及电子申报数据、增值税专用发票、水电气使用清单等。 (三)其他退税管理事项。主要有: 1.正式申报退税前,应首先进行预申报,在申报凭证的内容与对应管理部门电子信息无误后,进行正式申报。 2.区内购买企业对申报退税的货物应单独设账核算购进金额和进项税额。 3.区内购买企业购进货物(含水、蒸汽、电力、燃气)退税,不实行备案单证管理。 4. 购买企业将购进货物用于商业性房地产开发项目的,不予办理退税;已办理退税的,应追缴已退税款。 (四)执行时间。 自相关监管设施验收合格、正式开关运行之日起执行。从区外购进办理出口报关手续货物的,以出口货物报关单上注明的出口日期为准;从区外购进水、蒸汽、电力、燃气的,以取得增值税专用发票开具日期为准。
如何结转期间损益
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
用友在填写采购入库单的时候报列名cinvhelp无效在填写采购入库单的时候报列名cinvhelp无效
知识库详细内容
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使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列