用友U8 要求-发货单参照销售订单生成时,已经被参照并生成过的销售订单在发货单生成参照界面不要再显示.
2016-1-11 0:0:0 wondial用友U8 要求-发货单参照销售订单生成时,已经被参照并生成过的销售订单在发货单生成参照界面不要再显示.
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等答案资产负债表未分配利润是否为负数?平价转让没有增值,实收资本是否已经注入,如果没有注入,截止是股权转让时的上月未分配利润为负数的话,一般来说不缴纳个税,企业所得税是根据你公司的利润来的,不过印花税是需要缴纳的印花税怎么算啊印花税万分之五,转让方受让方各自承担。@曹倩:印花税是双方都交万分之五吗?是个人交还是企业交?谢谢@清晨_倾城:跟企业没什么关系吧?这个印花税是他们个人交的对吗?谢谢@xicuihua_001:双方缴纳@曹倩:好的,谢谢
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近年来随着湖北兴化、环保股份、黎明股份等一大批因报表原因而由绩优股一下子变成绩劣股甚至问题股时,当我们看到北大集团认为方正科技的年报存在着虚假陈述时,我们不能不感到当前上市公司报表的虚假程度已到了一个让我们胆战心惊的地步,也正因为如此,朱总理给上海会计学院的题词就是“不作假账”!在当今的资本市场上,又不允许我们因噎废食,那么,我们如何才能从诸多数据中发现上市公司的报表出现了问题呢?
一是要看其现金流量。我们知道,今年不少上市公司在政策的推动下,进行了大量的分红派现,但是让我们啼笑皆非的是,不少上市公司分红的现金只能用蜻蜓点水来形容,每股仅派几分钱。这主要是因为上市公司的利润大多体现在应收账款上,而不是体现在现金流量上。如果应收账款增多,将给上市公司带来极为不利的影响,因为应收账款增多,表现为该公司的管理不力,而且应收账款极易产生坏账,增加上市公司未来的财务费用。而从目前不少ST、PT公司的经历来看,不少此类个股之所以沦落到如此地步,与其应收账款增多有着不可分割的联系。同时,应收账款也涉及关联交易,湖北兴化的没落就与其利润构成的大多数来源于母公司对其所作的贡献。在1996年,湖北兴化的年报显示该公司应收账款的90%以上是对于母公司而言,一旦母公司对其断奶,那么其利润就会下滑得很快。另外,应收账款的增加也意味着该公司的现金流不好。
我的对公账户上实际收了90万,我却开了150万的发票,多出来的60万该怎么处理啊。 我的对公账户上实际收了90万,我却开了150万的发票,多出来的60万该怎么处理啊。[]
记入应收账款。@费亦青608:具体分录呢主要是合同约定的货款是多少?@宋军鑫087:150万,可是他走私户60万,剩下90万走对公关注@费亦青608: 是不是把60万借应收,贷收入,应交税费销项税符合条件,确认收入150万,60万计入“应收账款”等科目走私人账户的让对方公司开个走私户说明,会计分录就借:银行(对公90,对私60),贷主营业务收入和应交税费。@用户1472830284_118:对于公司来说,60万并未收到,所以应计入应收账款。@费亦青608: 要确认收入吧走其他应收款60万,因为钱被股东收了
请问我们给一月份结账的时候出现下面说的资产与总账对账不平衡, 可是上面已经写了试算是平衡的,请问这个是什么原因呢 不平衡的情况下也可以结账? 请问我们给一月份结账的时候出现下面说的资产与总账对账不平衡, 可是上面已经写了试算是平衡的,请问这个是什么原因呢 不平衡的情况下也可以结账?
不平衡的情况无法结账。参考如下排查方案,
在系统管理->生成凭证->科目设置 功能中的 资产科目和累计折旧/摊销科目 这两个条目中的扩展设置中设置 固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步 功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误,导致进行期初同步后,
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题,现在卡片的原值大于无形资产科目的金额,说明 卡片生成凭证时,没有使用无形资产,有可能手工修改了科目。
如果 业务确实存在这种需要修改科目的情况,那肯定是会存在对账不平的情况,因为对账是根据科目设置里的科目来对账的, 可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉,再进行对账结账,完成之后,再把科目设置回来。@畅捷支持侯椿寳1976:谢谢 我们查出原因了 第一个月做账的时候是按照手工帐做得, 当时多计提了371.1元, 所有显示总账与固定资产不平衡, 请问这种期初多计提的 是需要调回来 还是就这样了?需要调回来。@畅捷支持侯椿寳1976:怎么调整?望指教修改错误单据内容。@畅捷支持侯椿寳1976:当时错误的单据肯定是修改不了了, 因为已经报完税, 当时第一个月是结合手工帐在做得, 会计那边计提少了, 后期能否通过资产变更单据把少计提(或者多计提的)给调整回来?变动单可以尝试修改 资产原值、净残值等信息。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列