用友U8 应收、应付的供应商和客户明细帐的查询不能提供模糊查询,很不方便。有什么办法?
2016-1-7 0:0:0 wondial用友U8 应收、应付的供应商和客户明细帐的查询不能提供模糊查询,很不方便。有什么办法?
用友U8 应收、应付的供应商和客户明细帐的查询不能提供模糊查询,很不方便。有什么办法? 问题原因:模糊查询问题。解决方法:在查询条件对话框客户处如输入“%制药%”,按参照按钮即可以根据“制药”进行模糊参照查询。解决方案:
问题原因:模糊查询问题。解决方法:在查询条件对话框客户处如输入“%制药%”,按参照按钮即可以根据“制药”进行模糊参照查询。
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用友U8其他采购存货数据关系不符U8其他采购存货数据关系不符
U8其他-采购存货数据关系不符
自动编号: | 13068 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U816 | 关 键 字: | 暂估余额表采购存货对不上 |
问题名称: | 采购存货数据关系不符 | ||
问题现象: | 1.总帐模块的商品采购即暂估余额数据2002年度为41593809.26元,查采购管理模块的暂估余额表2002年底为38000288.62 相差240万左右。 原因不明。 很可能每月有差额。 2. 采购管理模块的暂估余额表2002年底为38000288.62元,结转到2003年上期余额为38161614.15元。2003、2004年度都有上述错误 。3. 16模块的暂估余额表2002年底为41789797.45元,为什么与采购管理模块暂估余额表不符,与存货2003年初暂估余额表数据也不符,甚至与总 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 关于存货暂估表和采购暂估表对不上的问题大部分是由于有部分结算的采购入库单据,在821中存货不能对于部分结算的单据作暂估处理,例如C3100201存货采购入库单1100001860,1900001323数量分别为3999,2000,但是采购结算了2000,1000,那么采购暂估部分只有1999,1000,但是对于存货来说,由于该采购入库单没有全部结算完毕,所以不能暂估处理,那么整张单据都是暂估的,即存货暂估为3999,2000。那么采购和存货的暂估表就相差了3000。 除此之外的原因还有: 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
期初余额试算不平衡,借贷余额合计不平衡 期初余额试算不平衡,借贷余额合计不平衡
问题号: | 15409 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初余额试算不平衡 |
适用产品: | NC3.5 |
问题名称: | 期初余额试算不平衡,借贷余额合计不平衡 |
问题现象: | 期初余额试算不平衡,借贷余额合计不平衡 |
问题原因: | 225104科目余额期初有错误 |
解决方案: | 从后台数据库更改,1,找出这家公司的PK值和主体帐簿:select * from bd_glbook select * from bd_accsubj where pk_corp = ‘1051’ and subjcode like ‘225104’ and pk_create_glorgbook ‘0001’.2.更改年初余额和借贷余额,gl_balance表:select * from gl_detail where pk_corp = ‘1051’ and pk_accsubj = ‘1051V11000000001UZA6′ and detailindex in (6,33) select * from gl_balance where pk_corp = ‘1051’ and pk_accsubj = ‘1051V11000000001UZA6′ and period = 00 and year = 2004 update gl_balance set localcreditamount = 318788.26 where pk_corp = ‘1051’ and pk_accsubj = ‘1051V11000000001UZA6′ and period = 00 and year = 2004 update gl_balance set creditamount = 318788.26 where pk_corp = ‘1051’ and pk_accsubj = ‘1051V11000000001UZA6′ and period = 00 and year = 2004,select * from gl_detail where pk_corp = ‘1051’ and pk_accsubj = ‘1051V11000000001UZA6′ |
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企业所得税与增值税、消费税、营业税虽然都是以销售货物或应税劳务收入为主要计税依据,企业所得税的收入总额也是以增值税、消费税、营业税计税收入为基础的,但是,除特别规定的计税项目外,如:增值税、消费税、营业税对代收、代垫款项征税;增值税、消费税对进口货物和特定的包装物押金、用于非应税经营项目的“视同销售”收入征税;增值税对设在县(市)以外实行统一核算机构间移送货物征税;企业所得税对接受捐赠、收取的权益性收益和特定的财政拨入资金征税,等等,就同一征税项目收入确认的政策历来都略有差别。《》(简称《企业所得税法》)及《》(简称《实施条例》)颁布后,为进一步规范企业所得税的收入确认政策,除《企业所得税法》及《实施条例》规定外,国家税务总局又下发了《》(国税函[2008]875号),对企业所得税的收入确认原则、前提条件和方法进行了重新明确,使得同一项目的收入确认政策与增值税、消费税、营业税暂行条例及实施细则规定的差别更大了,为此,有必要对其进行一番研究和分析,以便新一轮税改政策的顺利实施。
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2010年部分月份申报纳税期限顺延 2010年部分月份申报纳税期限顺延
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一、2010年1月份各税种的申报纳税期限
申报纳税期限顺延至1月20日;
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利用好Excel2007的筛选和排序功能 _0利用好Excel2007的筛选和排序功能
很多人在用上Excel 2007之后可能都会惊叹于Excel 2007功能的强大,对于普通用户来说,Excel 2007最为强大的便是其数据分析能力。如果只是使用表格来记录一些简单的数据,那么使用 2007的表格功能就可以完成,完全没有必要请Excel 2007这位数据分析大师出马。不过数据分析也是一件说着容易做起来难的事情,这里就学习一下,如何利用筛选和排序功能,从最基本的数据分析工作做起。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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适用产品:T3系列