用友U8 服务器是2003的,无IIS,安装什么组件?
2016-1-9 0:0:0 wondial用友U8 服务器是2003的,无IIS,安装什么组件?
用友U8 服务器是2003的,无IIS,安装什么组件? 问题原因:不会安装win2003的IIS服务 解决方法:您好,按这个步骤进行(如不明白电话与我们联系) 点左下脚开始-设置-控制面板-管理工具-管理您的计算机-添加或删除角色-下一步-应用程序服务器 根据提示安装IIS即可,详细操作请参考微软相关资料(如WIN2003的帮助)解决方案:
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应该按新增加的固定资产做帐。
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一、购进时:
借:固定资产
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(累计有支出额)
借:管理费用(生产企业做制造费用)
贷:银行存款(发生的不能计入固定资产总额中的部分)
二、当月份入帐后一个月做计提折旧:
借:管理费用(生产企业做制造费用)
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#行业问题#请问老师,我上月的一笔分录错了,借方-银行存款,贷方-其他业务收入。应该是借方-银行存款,贷方-营业外收入,我这个月把错误的用红字冲回,可以吗?红字-借-银行存款,贷-其他业务收入。在做一笔正确的,借-银行存款,贷-营业外收入。这样做不影响报表吗? #行业问题#请问老师,我上月的一笔分录错了,借方:银行存款,贷方:其他业务收入。应该是借方:银行存款,贷方:营业外收入,我这个月把错误的用红字冲回,可以吗?红字:借:银行存款,贷:其他业务收入。在做一笔正确的,借:银行存款,贷:营业外收入。这样做不影响报表吗?[]
可以,不会影响@口口相传:谢谢[/抱拳][/抱拳][/抱拳]@口口相传:月末结转时候,其他业务收入怎么办呢?不会弄了?要把营业外收入转平。本月直接借:其他业务收入 贷:营业外收入即可。
不要红冲银行存款,因为上月的银行存款没有错,本月也没有对应的回单
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问:分公司成立并营业一段时间后(大于一年),可否申请为一般人?若申请为一般纳税人,其对销售额的要求是什么?是否也存在纳税辅导期?是否涉及预缴所得税事宜?
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为有效应对国际金融危机对我国实体经济的影响,自2008年以来国家连续七次提高了纺织品、服装、家具等产品的率,这一举措,为推动相关产品的出口,保持国内宏观经济的健康稳定增长,扩大就业发挥了积极的促进作用,但伴随着出口业务的高速增长,出口骗税的情况也有所抬头,骗取出口退税案件呈多发态势,骗税的手法更加隐蔽、更具欺骗性。2010年以来,益阳市局以韶山旭宁科技公司和上海冉逸服装公司虚开专用发票为切入点,与公安部门配合,重点查处了思远电子科技公司的涉嫌骗取出口退税和桃江县鲁班弟家具公司的涉嫌虚开增值税专用发票等案件。结合几起案件的查处情况,笔者就当前出口骗税的特点、成因、手段及风险防范谈谈个人浅见。
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852问题 852问题
问题号: | 4486 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 建立账套 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 852问题 |
问题现象: | 使用的是财务业务一体化加零售前台,零售管理生成销售模块中的普通发票,全部商品在存货档案中税率全部为0然后希望生成的凭证为: 借:现金 应收账款 贷:商品销售收入 但实际生成的凭证为(附件:图1) |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 与销售系统连接时,传到U8单据中的存货单价是汇总后该存货的平均单价=出库金额/出库数量。该单价为含税单价,系统自动按照存货档案中的税率计算该存货的无税单价,若存货档案中的税率为空或为零,系统按5%的税率计算无税单价。此时由零售系统传递到销售系统发票子表上的iNatTax已经有税额了,所以生成凭证时计算出来税金。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
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关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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