总账的累计折旧有余额的 ,为什么固定资产结账时说财务账套是0?
2018-4-2 0:0:0 wondial总账的累计折旧有余额的 ,为什么固定资产结账时说财务账套是0?
总账的累计折旧有余额的 ,为什么固定资产结账时说财务账套是0?固定资产的选项中,是否设置了对账的科目?与您查询的回一个科目吗?截图看一下。--这样的--累计折旧对账科目设置错了,5开头的,是费用类科目吧。这里应该设置您截图中的1502累计折旧。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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升级后再打开软件界面没有预警提示了,需要设置还是因为升级导致的? 升级后再打开软件界面没有预警提示了,需要设置还是因为升级导致的?[]
具体是什么预警提示呢?请详细说明一下@服务社区刘明新:结转前还能看见预警消息,结转后看不见了@jiangtaoiye:您查询一下现存量是否正确,是否在预警范围内,购销存结转完之后是否结转了应收应付,都检查一下@服务社区刘明新:直接没有这个预警消息的框了@jiangtaoiye:您点击消息中心,看有么@服务社区刘明新:找到了,不知怎么回事消息中心年节后变成未启用了。但是其他几个账套的消息中心启用了,进软件里看不见@jiangtaoiye:重新启用一下
北京二级代理商哪家网络稳定好用呢?适用于办公有15台左右的电脑和10台左右的网络电话。 北京二级代理商哪家网络稳定好用呢?适用于办公有15台左右的电脑和10台左右的网络电话。我们现在租用的位置安不了一级代理商的宽带,移动没有覆盖这里,这个小区只有4兆的网络。安商用的网络带不起来那么多的机子,并且价格比较高一年下来要5000多。安家用的没有那么多的端口。听说电信的不好用所以没有考虑,就只剩下二级代理商了,现在用的是长城宽带说是20兆的,可网速非常不好,网络电话经常信号不好,一到下午和周末打网页也费劲。 ?不知道北京那些二级代理商相对好一些?
铁通和长城宽带还可以。
电信的宽带我用得不错米兑网中国最大的020服务平台,http://www.emidui.com/
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问题原因:工资项目名称有“#” 解决方法:修改工资项目名称有“#”
解决方案:
问题原因:工资项目名称有“#” 解决方法:修改工资项目名称有“#”
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凭证“保存”和“保存新增”的区别。 凭证“保存”和“保存新增”的区别。
问题号: | 34425 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-档案期初 |
问题名称: | 凭证“保存”和“保存新增”的区别。 |
问题现象: | 凭证“保存”和“保存新增”有什么区别? |
问题原因: | 凭证保存有两种方式,“保存”和“保存新增”。 |
关键字: | 保存新增 |
解决方案: | 凭证保存有两种方式,“保存”和“保存新增”,保存就是直接把当前凭证进行保存,保存之后还是在当前凭证的界面,保存新增除了保存当前凭证之外,还能出现新增凭证的界面。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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对帐不平 对帐不平
问题号: | 10201 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对帐不平 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 对帐不平 |
问题现象: | 总帐与明细对帐不平 |
问题原因: | 由于是我们销售人员直接在数据库中增加的科目,未修改上级科目的末级标志,导致对帐不平 |
解决方案: | 修改上级科目的末级标志 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
在销售货物的时候,我们支付的运费,需要分滩,为什么在做费用单的时候,我选择了现金费用才让填入现结金额,选择往来费用不让填现结金额,于是我选择了现金费用,可是做销货费用分滩单里选择费用单却不显示,为什么? 在销售货物的时候,我们支付的运费,需要分滩,为什么在做费用单的时候,我选择了现金费用才让填入现结金额,选择往来费用不让填现结金额,于是我选择了现金费用,可是做销货费用分滩单里选择费用单却不显示,为什么?[]
不显示跟是否现金费用没有关系,您到基础设置—费用中,勾上“是否分摊”之后再选择即可;@服务社区刘小艳:可以了亲嘻嘻,请问费用分滩单能生成凭证吗?@杨淼EfA:不生成,对费用单生成即可;@服务社区刘小艳:可是费用分滩单分滩完后会减少销售毛利啊,不用生成凭证吗?
发货统计表查询出的结果不在日期范围内 发货统计表查询出的结果不在日期范围内
问题号: | 8317 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货统计表查询出的结果不在日期范围内 |
适用产品: | U860—-销售管理 |
问题名称: | 发货统计表查询出的结果不在日期范围内 |
问题现象: | 发货统计表查询时选择一个日期区间,但查询出来报表上会有一些行的日期不在制定的查询日期范围内,例如,查询日期是2005-06-16到2005-06-16,按客户汇总,而查出的数据上却有2005-03-02,2005-04-22等日期的数据行 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 此处850以后版本功能均如此。发货统计表查询,当查询条件输入日期条件时,查询显示结果包含两个部分: 1、对日期之前的记录当作期初记录显示, 这些记录本期发货、开票等栏目都不会有数据,是为了统计期初数据而显示这些记录的,否则期初数据合计(或小计)、结存合计(或小计)数据将无法正确统计; 2、日期条件之间的记录当作本期发生数据。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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object报错一般是数据出现异常导致的,您可以到社区—产品线下载最新补丁修复后查看,如果未解决需要备份账套后联系经销商到支持网上提交排查处理。@服务社区刘小艳:补丁我更新到23号的
821工资扣税计算错误_0821工资扣税计算错误
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“内部退养、提前退休、解除劳务”一次性补偿个人所得税政策解读 “内部退养、提前退休、解除劳务”一次性补偿个人所得税政策解读 一、内部退养一次性收入计税问题 国税发[1999]第058号文《国家总局关于有关政策问题的通知》中规定了关于企业减员增效和行政、事业单位、社会团体在机构改革过程中实行内部退养办法人员取得收入征税问题: 实行内部退养的个人在其办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间从原任职单位取得的工资、薪金,不属于离退休工资,应以“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。 个人在办理内部退养手续后从原任职单位取得的一次性收入,应接办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间的所属月份进行平均,并与领取当月的“工资、薪金”所得合并后减除当月费用扣除标准,以余额为基数确定适用税率,再将当月工资、薪金加上取得的一次性收入,减去费用扣除标准,按适用税率计征个人所得税。 个人在办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间重新就业取得的“工资、薪金”所得,应与其从原任职单位取得的同一月份的“工资、薪金”所得合并,并依法自行向主管税务机关申报缴纳个人所得税。 案例分析: 高新区一部队指挥学院下属印刷厂的张某于2012年1月办理内退手续,距离正常退休还有两年零六个月,2012年1月取得单位发放的一次性收入30000元。当月从原单位取得的基本工资4000元,问取得一次性收入的当月应纳个人所得税为多少?次月至正式退休每月应缴纳的个人所得税? 答: 1、找税率:将一次性收入按至法定离退休年龄之间的所属月份进行平均,并与当月工资薪金合并找税率。 30000/(2*12+6)(平均结果)+4000(当月工资)-3500(费用扣除)=1000+4000-3500=1500(元);适用3%的税率。 2、当月应交的个人所得税=(30000+4000-3500)*3%=1785(元)。 3、次月起至正式退休,每月取得4000元工资应缴纳个人所得税=(4000-3500)*3%=15(元)。 二、提前退休一次性收入计税问题 根据2011年1月《国家税务总局关于个人提前退休取得补贴收入个人所得税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第6号)规定,对个人提前退休取得一次性补贴收入征收个人所得税问题规定: 机关、企事业单位对未达到法定退休年龄、正式办理提前退休手续的个人,按照统一标准向提前退休工作人员支付一次性补贴,不属于的离退休工资收入,应按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。 个人因办理提前退休手续而取得的一次性补贴收入,应按照办理提前退休手续至法定退休年龄之间所属月份平均分摊计算个人所得税。计税公式: 应额={〔(一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际月份数)-费用扣除标准〕×适用税率-速算扣除数}×提前办理退休手续至法定退休年龄的实际月份数 案例分析: 高新区某车辆制造企业张先生由于身体原因,符合单位规定的30年工龄可以提前退休的条件,于2012年1月办理提前退休手续,比正常退休早两年零六个月,2012年1月取得单位发放按照统一标准发放的一次性收入30000元。当月从原单位取得的基本工资4000元,问取得一次性收入的当月应纳个人所得税为多少?次月至正式退休每月应缴纳的个人所得税? 答: 1、找税率:将一次性收入按至法定离退休年龄之间的所属月份进行平均。 30000/(2*12+6)(平均结果)=1000(元)<3500(元), 因此该项按照统一标准发放的一次性收入不需缴纳个人所得税。 2、办理退休当月2012年1月的工资4000元收入单独计算缴纳的个人所得税。 2012年1月工资应缴纳个人所得税=(4000-3500)*3%=15(元)。 3、次月起至正式退休,每月取得4000元退休工资免征个人所得税。 三、解除合同一次性收入计税问题 根据《部国家税务总局关于个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所得税问题的通知》(财税[2001]157号)和《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号),自2001年10月1日起,按以下规定执行: 为进一步支持企业、事业单位、机关、社会团体等用人单位推进劳动人事制度改革,妥善安置有关人员,维护社会稳定,现对个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入征免个人所得税的有关问题通知如下: 个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用),其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过的部分视为一次取得数月的工资、薪金收入,允许在一定期限内平均计算扣除。具体方法:以超过3倍数额部分的一次性补偿收入,除以个人在本企业的工作年限(超过12年的按12年计算),以其商数作为个人的月工资、薪金收入,按照规定计算缴纳个人所得税。 个人领取一次性补偿收入时按照国家和地方政府规定的比例实际缴纳的住房公积金、医疗费、基本养老保险费、失业保险费,可以在计征其一次性补偿收入的个人所得税时予以扣除。企业依照国家有关法律规定宣告破产,企业职工从该破产企业取得的一次性安置费收入,免征个人所得税。 个人在解除劳务合同后又再任职、受雇的,已纳税的一次性补偿收入不再与再次任职、受雇的工资薪金所得合并计算补缴个人所得税。 案例分析: 2012年1月,高新区一医药研发单位因为增效减员与已经在单位工作了10年的张某解除劳务合同,张某取得一次性补偿收入12万,当地上年度职工平均工资28000元,则张某应该就该项一次性补偿收入缴纳的个人所得税为多少? 答: 1、找税率 一次性收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分(28000*3=84000元),免征个人所得税;超过3倍数额部分的一次性补偿收入,除以个人在本企业的工作年限(10年),以其商数作为个人的月工资、薪金收入,计算缴纳个人所得税。 (120000-28000*3)/10-3500=100(元);适用3%税率。 2、当月应交的个人所得税=100*3%*10=30(元)。
备份时提示ODBC数据库无法连接 备份时提示ODBC数据库无法连接
问题号: | 8683 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | ODBC数据库无法连接 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 备份时提示ODBC数据库无法连接 |
问题现象: | 备份时提示ODBC数据库无法连接 |
问题原因: | 环境问题 |
解决方案: | MSDB数据库被置疑,重装SQL,恢复数据OK |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友在xpsp2下安装860不能连接在xpsp2下安装860不能连接
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想作会计的新人,请问大家会计日常做的账的资料,和我在学习网站看到的差别大吗,比这个找的资料,简单还是复杂,还是其他? 想作会计的新人,请问大家会计日常做的账的资料,和我在学习网站看到的差别大吗,比这个找的资料,简单还是复杂,还是其他?
这些只能说是我们考试时会遇到的理论题,实际工作中会碰到各种各样的问题,我也是新手,还在学习中。可以再问下吗,每一笔的分录都要自己会列出吗
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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