T+零售单打印小票,能不能连打。客户用的小票是单联的,他想连续打两份,客户一份,自己留份。
2018-3-24 0:0:0 wondialT+零售单打印小票,能不能连打。客户用的小票是单联的,他想连续打两份,客户一份,自己留份。
T+零售单打印小票,能不能连打。客户用的小票是单联的,他想连续打两份,客户一份,自己留份。[]在pos端小票样式中设置连续打印。老师 好 补之前的账 第一年 其他应付款-保证金 第二年 其他应付款-投标保证金
现在我已把第二年度的凭证录完了发现这个问题, 如果我反结账 第一年的也改成投标保证金 二级科目 第二年的期初余额 把保证金的金额 改为投标保证金的金额 这样做行不行?
十万火急求解
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最新信息
打印凭证提示运行错误91 打印凭证提示运行错误91[]
您好,通过以下几种办法尝试修复一下
1、计算机名必须是纯英文。
2、控件问题,彻底卸载软件(卸载后删除ufcomsql和ufsmart两个文件夹),然后重新安装软件。
3、系统问题,系统和软件控件不兼容,重新做系统(不要使用gost系统)。
4、本网站下载0101号数据库检测修复是否有一致性错误,0103号数据库置疑修复工具检测修复是否有置疑错误。
5、有可能为组件没有注册好导致的。可下载支持网-维护工具中的注册dll文件工具重新注册软件控件或者将软件卸载干净重新安装后检查是否能够正常登陆账套,再打上软件补丁包。
我们出库都是先做销售单,后面客户付款后再做收款单来核销。可是在做完年结存后,之前客户的预付货款都转为期初余额了,这样后面的销售单就没办法再用之前 的收款单来核销了。怎么办呢 我们出库都是先做销售单,后面客户付款后再做收款单来核销。可是在做完年结存后,之前客户的预付货款都转为期初余额了,这样后面的销售单就没办法再用之前 的收款单来核销了。怎么办呢[]
做收款单,科目选择预收账款,输入金额,点击自动分配,单据过账即可之前客户的预付款也是直接做了收款单,后面再做销售单时,把收款单重新结算来核销的,所以,现在没办法按你上面的方法来做收款单,根本关联不出来预收帐款@张小攀:先做一笔付款单,核销该单位期初自动生成的起初进货单。也就是将年结前做的收款单冲销掉。然后在做一张收款单核销本期的销售出库单。
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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U8其他-打印格式设置
自动编号: | 11851 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | WEB财务 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850——WEB应用 | 关 键 字: | 打印输出 |
问题名称: | 打印格式设置 | ||
问题现象: | 现有两台WEB财务客户机,操作系统分别为WIN98和WIN2000,分别配备爱普生1600K打印机,将一台客户机格式设置,保存,此时另一台客户机所设格式也随之变动。问:如何才能使两台客户机按本机设置进行打印? | ||
原因分析: | WEB上打印的设置不能保存在客户端上 | ||
解决方案: | 在WEB上没有打印设置保存到客户端的选项设置,所以,在WEB上修改了打印设置,会统一保存到服务器上去。 在WEB修改打印设置不能分别保存在本地机上。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
普通发票不含增值税销售额的换算问题 _0普通发票不含增值税销售额的换算问题
对纳税人用外购已税烟丝等8种应税消费品连续生产应税消费品扣除已纳税款的计算方法统一后,如果企业内购进的已税消费品开具的是普通发票,在换算为不含增值税的销售额时,应一律采取6%的征收率换算。具体换算公式为:
不含增值税的外购已税消费品的销售额=外购已税消费品的含税销售额/(1+6%)
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在现代经济条件下,税收作为企业的客观理财环境之一,如何依法纳税并能动地利用税收杠杆,谋取最大限度的经济利益,成为企业理财的行为规范和基本出发点。一个企业如果没有良好的税收筹划,不能有效地安排税务事项,就谈不上有效的财务管理,也无法达到理想的企业财务目标。对于追求价值最大化的企业来说,如何在税法许可下,实现税负最低或最适宜,也就成为企业税收筹划的重心所在。因此,深入探讨企业税收筹划的理论依据和筹划思想,就成为迫在眉睫的问题。
用友NC往来核销操作步骤:(币别选外币时,原币和本币一起显示)标题:用友NC往来核销操作步骤:(币别选外币时,原币和本币一起显示) (一)核销对象设置:设置需要核销科目-录入期初数-启用(核销过的科目即使取消核销也不能取消启用) (二)期初未达录入:录入期初数(可以从总账中导入)(期初数合计与总账一致时,才可以启用) (三)核销处理: 1.核销:查询-选科目、辅助核算、核销号等-在需核算的数据前打√-核销(若选自动核销,一定要选"按辅助项",否则就会出现串辅助项也可以的核销的情况) 2.若两笔数是一正一负时,选"红蓝对冲" 3.取消核销:核销处理-历史查询-查询-选中数据-反核销 (四)查询统计分析 核销情况查询中可以按核销号归类,但借方余额和贷方余额会分开显示,要注意选择
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U852采购入库单问题U852采购入库单问题
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请问老师,我公司是一般纳税人。今年5月1日之前项目,为什么对方企业老说不能开专票?到底税率差在哪里?急 请问老师,我公司是一般纳税人。今年5月1日之前项目,为什么对方企业老说不能开专票?到底税率差在哪里?急
对方是小规模纳税人开具的普通发票你们无法认证抵扣的。小规模企业不能自己开专票,要开的话,只能让他们去税务局代开。不知是否踩中36号文这条
第十七条一般纳税人销售自行开发的房地产项目,其2016年4月30日前收取并已向主管地税机关申报缴纳营业税的预收款,未开具营业税发票的,可以开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。老师我也是遇到同样的问题。 对方的理由是说因为合同是5月之前签的。所以不给开专票。我也没搞明白开专票与普票有什么区别。我要对方去税务局开,但他们不听@宋军鑫087:所以才让开专票,对方不是可以用简易计税3%开专票吗?@谭Tracy:没你说的现象。因为五一之前的项目可以采用简易征收,所以一般情况 下,小规模纳税人,都会选择简易征收,税率为3%,如果选择一般计税方法,他的税率就会增多,材料要给你提供17%的专票,所以这些是你们协商的问题@李淑梅:@李淑梅老师您好, 请问税负率是什么意思,有哪用途@李淑梅:老师你好,对方不是可以照样开3%的专票吗?这样不是不影响他们缴税吗?不影响,但是如果采用核定征收,那不能开专票的如果开具,要到税务机关代开你们是什么公司啊,是营改增后的建筑行业吗?如果是的话,在此之前的的确是不可以开具专票的,因为原来的是收取的是营业税,更具36号文规定是这样的@李淑梅:谢谢老师!@曹倩:老师你好,我公司是开发区下属企业(一般纳税人),有很多基础设施建设项目。不管是否5月1日前后的新老项目,施工方老是不开专票,监理也一样,都开普票。还有零星工程,我公司年初经投标,与中标企业年初签合同,等汇总的零星工作款达到一定量时,再结算,但对方普票的税率也是3%,为什么不开专票?5月1日前的项目,专票税率不是也可以用简易计税3%的吗?
委托加工的账务处理怎么做呢?软件模块的先后顺序是什么?请指教 委托加工的账务处理怎么做呢?软件模块的先后顺序是什么?请指教[]
【例题】新兴摩托车厂委托江南橡胶厂加工摩托车轮胎500套,新兴摩托车厂提供橡胶5000公斤,单位成本为12元,江南橡胶厂加工一套轮胎耗料10公斤,收取加工费10元,代垫辅料10元,则新兴摩托车厂委托加工摩托车轮胎应纳消费税=500×[(10×12+10+10)÷(1-3%)]×3%=2164.95(元),应纳增值税=(10+10)×500×17%=1700 (元) 新兴摩托车厂收回轮胎后直接对外销售(售价不高于受托方的计税价格),企业应如何进行账务处理?
(1)发出原材料时
借:委托加工物资 60000
贷:原材料——橡胶 60000
(2)支付加工费、增值税
借:委托加工物资 10000
应交税费——应交增值税(进项税额) 1700
贷:银行存款 11700
(3)支付代收代缴的消费税
借:委托加工物资 2164.95
贷:银行存款 2164.95
(4)收回入库后
借:原材料——轮胎 72164.95
贷:委托加工物资 72164.95
(5)对外销售时
除了作收入的账务处理外,同时结转成本
借:其他业务成本 72164.95
贷:原材料——轮胎 72164.95
若以高于受托方计税价格的价格出售
(1)发出原材料 (2)支付加工费与增值税的账务处理相同
(3)缴纳委托加工轮胎的消费税
借:应交税费-应交消费税 2164.95
贷:银行存款 2164.95
(4)收回的轮胎以不含税价20万元售出
借:银行存款 234000
贷:其他业务收入 200000
应交税费-应交增值税(销) 34000
若以高于受托方计税价格的价格出售
(5)计提产品销售的消费税
借:营业税金及附加 6000
贷:应交税费-应交消费税 6000
(6)缴纳实际应纳的消费税
借:应交税费-应交消费税 3835.05
贷:银行存款 3835.05
注:按照最新的会计准则轮胎已经不需要交消费税,这里主要是介绍委托加工物资收回后直接对外出售售价高于受托方计税基础的账务处理。
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列