烈日当头,谈个单不容易呀!
2018-4-6 0:0:0 wondial烈日当头,谈个单不容易呀!
烈日当头,谈个单不容易呀![/强]@王瑞环zh:好大太阳呀[/撇嘴][/撇嘴][/撇嘴]--我能不能你们那的天比我这好蓝。和你那一比,我这就是黑的请为环卫工人点赞。[/强][/强]棒棒哒!--[/握手]--[/西瓜]
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最新信息
老师,我是win10系统装的T3标准版,能正常使用,但是每次退出都弹出这个,有点麻烦,dll也注册过了还是这样 一般为环境问题,请参考文档排查解决http://service.chanjet.com/zhi ... b466a
你好,我新下载了T3,安装在G盘,安装在、成功了,读入帐套时在系统管理里能看见帐套,可是T3中打开无帐套,这什么问题啊 你好,我新下载了T3,安装在G盘,安装在、成功了,读入帐套时在系统管理里能看见帐套,可是T3中打开无帐套,这什么问题啊[]
ufsystem@那个不完整的蛋:什么意思,我不太明白,这是用友的文件夹,是要装在D盘吗您好,登入T3需要录入用户名和密码之后才能看到可选账套,谢谢。@畅捷服务魏雯:跟安装在D或G盘没有关系吧,我是输了用户名和密码啊,就是看不见帐套啊,我安装在G盘,恢复帐套时自动在恢复在D盘了,@杨旭7N7:您好,请问登入用户是账套主管权限吗?如果系统管理里面能看到,考虑是权限问题,建议重新给权限,然后再登陆T3。
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用友U8其他U816个别计价成本分配问题U8其他U816个别计价成本分配问题
U8其他-U816个别计价成本分配问题
自动编号: | 8158 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U816 | 关 键 字: | U816个别计价成本分配 |
问题名称: | U816个别计价成本分配问题 | ||
问题现象: | 个别计价法的存货年转后,去年的结存材料出库后,单据记帐时全部需要进行个别计价成本分配,但今年入库的材料却不用进行个别计价成本分配。 | ||
原因分析: | 由于个别计价结转后存货明细账ia_subsidiary中期初记录id字段为空,导致结转后无法对期初进行分配。 | ||
解决方案: | 可以到下载中心下载708号2003-1-11日的结转补丁,替换原同名文件,用regsvr32命令进行注册后,重新结转。或者根据对应记录的rdrecords的autoid字段更新存货明细账的id字段,但由于对应关系已经丢失,可能有些单据无法对应上,仍需手工成本分配。 对数据库更改前请先做好数据备 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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单式记账法(single-entry bookkeeping) 单式记账法(single-entry bookkeeping)
“复式记账法”的对称。除对于有关人欠、欠人的现金、银行存款收付业务,在两个或两个以上有关账户中银行存款惧坟业务,在两个或两个以上有关账户中登记外,其他经济业务,只在一个账户中登记或不予登记的方法。其特点是平时只登记现金、银行存款的收付业务和各种往业账项。例如,用银行存款购买材料,只记“银行存款”账,不记“原材料”账;购买材料,货款未付时,只记“应付账款”账,不记“原材料”账;收到应收款或偿付应付款时,则同时登记“现金”或“银行存款”账和“应收账款”账。对于固定资产折旧、材料物资的耗用等经济业务,因不涉及现金或银行存款的收付,故而不予登记。
企业建楼换方式节税1700万 企业建楼换方式节税1700万
随着现代企业制度的推行,国有大中型企业和大的民营企业纷纷成立企业集团公司。由于管理方式上的惯性和对的了解不够,集团公司内部母子公司之间,尤其与全资子公司及持股比例较高的子公司之间,在财产往来上依然是你我不分,有时分了却又分配不当,这样导致企业缴了不少本不该缴的税。下面笔者就分析一个典型案例。
A企业35000万元建设一大型办公、住宅综合楼,其中地价4000万元,资本化利息3000万元可明确分摊,并可提供金融机构证明。除综合楼中的五层留作自用外,其余部分全部对外销售,约合7000万元,占总投资的 20%,地价、资本化利息均按此比例分摊。预计销售收入为39000万元,发生各种房地产开发如管理、销售费用等3000万元(不含已资本化利息)。
A企业准备采用自建然后转销售的方式进行,并对销售和自用两部分进行分别核算。A企业自建并留作自用的部分不征,自建后对外销售的部分,根据《营业税暂行条例实施细则》第四条规定,视同提供应税劳务,应按建筑业缴纳营业税。建筑企业从事建筑、修缮、装饰作业,无论与对方如何结算,根据《营业税暂行条例实施细则》第十八条规定,其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资和动力价款在内。从中可以看出建筑业营业额不含土地价款,因此这时A企业按建筑业的税负为营业税(35000-7000—4÷5×4000)x3%=744万元,城建税及教育费附加为744×10%=74.4万元。对外销售后获得营业收入39000万元,销售过程中的税负按财税[2003]16号关于人销售土地使用权及不动产的,以全部收入减去为取得该资产的成本后的差额为应纳税营业额的规定。这样A企业的营业税为(39000-28000-744-74.4)x5%=509.08万元,城建税及教育费附加为509.08X10%=50.91万元,印花税39000×0.5%o=19.5万元。土地的扣除项目按《土地增值税条例》规定,除取得土地使用权支付的金额和房地产开发成本外,房地产开发费用中的财务费用中的利息支出,能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的,允许据实扣除;其他房地产开发费用,只能按取得土地使用权支付的金额和房地产开发成本之和的5%以内计算扣除(利息能明确分摊时适用)。同时规定,纳税人建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额20%的,免征土地增值税。A企业的土地增值额为39000-25600-2400-25600 X5%-818.4-559.99-19.5= 8322.11万元,由于增值额与可扣除项目之比为(8322.11÷30677.89)X100%=27.12%,超过了20%而未达到50%,因此土地增值税为8322.11×30%=2496.63万元,A企业集团总税负为3894.52万元(不考虑所得税等)。
如果A企业从接受土地开始,便将土地按比例进行分割,并分别转入A企业集团和B企业名下,并由B房地产企业负责建设和对外销售,对外销售部分所需建设资金由B企业建设自筹,不足部分向金融机构贷款,A企业负责担保,自用和对外销售的建造成本各自独立核算,其他条件均不变的话,那么将大大减轻A企业集团的税负,这时B企业的税负为营业税3900X5%=1950万元,城建税及教育费附加 1950×10%=195万元,印花税39000×0.5%o=19.5万元,土地增值税按《土地增值税法实施细则》规定,房地产开发企业的可扣除项目可加计按取得土地使用权支付的金额和房地产开发成本之和的20%,印花税不得扣除。因此B企业土地增值额为(39000-25600-2400-25600×5%-1950-195-25600×20%)=2455万元,由于土地增值额未超过可扣除项目金额的20% [(2455+36350)X100%=6.75%],因此B企业不需缴纳土地增值税,B企业的总税负为2164.5万元(不考虑所得税等),这也是A企业集团在该项目上的总税负。
通过比较可以知道,A企业集团将该项目先自建然后再部分对外销售,改为由全资房地产子公司开发并销售,可以减轻A企业集团税负1730.02万元(不考虑所得税因素),节税效果非常明显。从上面例子可以看出,企业集团内部不同企业间由于法定经营范围和企业资质的不同,同一业务在不同企业间适用的政策存在较大的差异。因此某一业务在开始前,对其进行全面分析和统筹规划,然后选择能够最大限度地享受政策、并同时能带来最大收益的企业来经营,从而实现企业集团利润的最大化,不仅十分必要,而且也是完全可能的。
演示版到期,请继续用正版,怎么处理 演示版到期,请继续用正版,怎么处理[]
重新插加密锁您先在畅捷通防伪查询中(查询网址:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx)输入您的加密狗号,查询下购买的版本和您安装版本是否一致,例如购买是普及版,也必须安装普及版才可以识别到加密锁的。确认版本安装正确,再将加密狗重新插拔,再将控制面板,管理工具,服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 5e419
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请参照http://service.chanjet.com/zhi ... b4613[/强]您好,可以的。季度公式:LFS("222103","","年","月","贷")+LFS("222103","","年","月-1","贷")+LFS("222103","","年","月-2","贷")@陈增林1244826232:[/强]@畅捷服务康莲:[/握手]@陈增林1244826232:[/握手]
企业票据遗失应如何处理 企业票据遗失应如何处理
一、开票方遗失发票
使用发票的单位或个人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定妥善保管发票,不得遗失,一旦遗失,应报告主管税务机关,填写《遗失发票申明申请表》,经税务机关审核后,在省级以上报纸或电视台上公告声明作废。对因发票管理不善造成发票丢失的,主管税务机关应视其情节轻重和所造成的后果给予处罚。按《征管法》及《发票管理办法》的规定,对遗失发票可处以一万元以下的罚款,并可视具体情况,对丢失专用发票的纳税人,在一定期限内(最长不超过半年)停止领购专用发票。对纳税人申报遗失的专用发票,如发现非法代开、虚开的问题,该纳税人应承担偷税、骗税的连带责任。
我公司是一般纳税人收到0税率普票发票,怎么做账呢?能抵扣进项税吗? 我公司是一般纳税人收到0税率普票发票,怎么做账呢?能抵扣进项税吗?[]
不能抵普通发票无法抵扣的。全额计入成本费用。不管是不是0税率,增值税普通发票都是不能抵扣的不能抵扣的哦,0税率的也不可能开具专用发票的一般的0税率普通发票,不能抵扣。不过,如果是农产品收购、或者农业合作社开具的0税率发票,可以按13%进行抵扣,具体操作可与专管员联系。补充一下:对一般纳税人而言,农产品必须在其经营范围内:
1、可以向主管税局申请领购农产品收购发票,自行开具,然后按收购金额的13%计算抵扣进项税额。
2、取得销货方开具的农产品销售普通发票,也可以按价税合计的13%计算抵扣进项税额。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列