以前T3,打印单个固定资产明细账的时候可以连续打印 ,T+里面不能连续打印吗?T+12.0标准版
2018-3-28 0:0:0 wondial以前T3,打印单个固定资产明细账的时候可以连续打印 ,T+里面不能连续打印吗?T+12.0标准版
以前T3,打印单个固定资产明细账的时候可以连续打印 ,T+里面不能连续打印吗?T+12.0标准版[]这种报表是根据显示打印的,您把所有的数据查询出来之后点击打印就可以全部进行打印的。--因为我要像以前那种单个资产以帐页的方式显示出来,现在这种就没得这么人性化您是要在报表中打印出所有的卡片的形式把。这个在12.1版本的卡片管理中,点击打印后有列表打印和卡片打印的选择。--12.0目前不支持吗?
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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期间损益 期间损益
问题号: | 8896 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 期间损益 |
问题现象: | 期间损益接转的凭证一打印就报错 |
问题原因: | 手工做的话就没问题,正常 |
解决方案: | 发现是结转的时候有也个科目是数量金额式,上面数量为0,但是有金额,导致出错 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
批次取消问题 批次取消问题
问题号: | 10875 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批次 |
适用产品: | U852—-库存管理 |
问题名称: | 批次取消问题 |
问题现象: | 客户在进行批次管理运行一段时间后,在存货档案中把一部分存货的批次取消了,然后在填制出库单保存时,系统总是提示现存量不足,实际上这些存货都还有现存量,通过现存量表可以查询出来。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 这个问题要由现场支持人员处理,把原来做的单据(所有录入批号的单据)上的批号清除,需要在数据库中调整。建议:如用户还未做任何数据操作,将原存货封闭,启用新的存货档案。如不启用新档案,在原数据上调整,请将数据做好备份再进行调整。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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你看下你的出入库类型 应该是个其他入库,根据你的出入库类型来的 这个
调整excel单元格宽度三妙法 _0调整excel单元格宽度三妙法
1.自动套用格式法
Excel的自动套用格式功能很全,用户除了可以对工作簿的格式进行调整外,还可以自动对单元格的宽度进行调整,使每列的宽度均与该列单元格内容的宽度对应,与“双击鼠标法”相比,效果是一样的,但是却可以可一次性调整Excel所有单元格的列宽。
⑴将需要调整列宽的单元格定义成块,或者按下“Ctrl” +“A”选中整个工作簿。
发货单弃审无反映 发货单弃审无反映
问题号: | 2525 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单弃审无反映 |
适用产品: | 850,851,851a,852 |
问题名称: | 发货单弃审无反映 |
问题现象: | 在填制发货单后并审核,如弃审无反映,联查对应的发票却能查询出与它毫无关联的发票(该发货单未开发票)后在数据库中查询发现发货单子表iDLsID(发货退货单子表标识2)与已有记录的发票子表iDLsID(发货退货单子表标识)相同,每次遇此情况只得手工修改发货单子表的IDLSID号由于idlsid是取ufsystem数据库中ua_identity表中 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 由于idlsid是取ufsystem数据库中ua_identity表中该帐套的单据类型为dispatch的ichildid字段,然后加一,所以请将该字段的值修改为现有的salebillvouchs.idlsid和dispatchlists.idlsid中的最大值。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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系统开账后有了业务单据,这时发现期初建账有误,则可以在经营历程里把所有业务单据复制成草稿,然后再做系统重建,注意选项中的清除期初值和清除草稿不要选,这样可以保留草稿和期初值,当系统初始化完成后,将期初修改正确后,将草稿重新过账即可,这样就不需要重新录入单据了.
两地区“增值税和消费税退税管理办法”解读 两地区“增值税和消费税退税管理办法”解读 现将《国家总局关于发布<横琴、平潭有关和退税管理办法(试行)>的公告》(以下简称《公告》)的有关内容解读如下: 一、《公告》制定的背景:为贯彻落实《国务院关于横琴开发有关政策的批复》(国函〔2011〕85号)和《国务院关于平潭综合试验区总体发展规划的批复》(国函〔2011〕142号),部、国家税务总局制发了《财政部 海关总署 国家税务总局关于横琴 平潭开发有关增值税和消费税政策的通知》(财税〔2014〕51号),明确了内地销往横琴、平潭与生产有关的货物的增值税和消费税退税政策,并规定退税管理办法由国家税务总局另行制定。为便于人和税务机关执行,国家税务总局根据财税〔2014〕51号文件制发了本《公告》。 二、《公告》的主要内容 (一)规定了横琴、平潭购买企业的退(免)税资格认定办法。横琴、平潭企业(以下简称区内企业)按照2012年第24号公告规定办理退(免)税资格认定。区内企业为未办理对外贸易经营者资格备案登记的企业,办理退(免)税资格认定时,不需提供《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商企业批准证书》。区内水电气企业办理认定不需提供中华人民共和国海关进出口货物收发货人保管注册登记证书,以及《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 (二)规定了区内购买企业退税申报的期限、程序以及提供的单证资料。 1.区内企业购买办理出口报关手续的货物,应在购进货物之日[以出口货物报关单(退税专用)上注明的出口日期为准]次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内申报退税。申报退税提供资料、凭证主要有:相关申报表及电子申报数据、从区外销售企业取得的出口货物报关单(专用)、加盖海关印章的进境货物备案清单复印件、增值税专用发票(抵扣联)等。 2.区内水电气企业向区外购进的用于区内与生产有关的水、蒸汽、电力、燃气,应在增值税专用发票的开具之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内申报退税。申报退税提供的资料、凭证主要有:相关申报表及电子申报数据、增值税专用发票、水电气使用清单等。 (三)其他退税管理事项。主要有: 1.正式申报退税前,应首先进行预申报,在申报凭证的内容与对应管理部门电子信息无误后,进行正式申报。 2.区内购买企业对申报退税的货物应单独设账核算购进金额和进项税额。 3.区内购买企业购进货物(含水、蒸汽、电力、燃气)退税,不实行备案单证管理。 4. 购买企业将购进货物用于商业性房地产开发项目的,不予办理退税;已办理退税的,应追缴已退税款。 (四)执行时间。 自相关监管设施验收合格、正式开关运行之日起执行。从区外购进办理出口报关手续货物的,以出口货物报关单上注明的出口日期为准;从区外购进水、蒸汽、电力、燃气的,以取得增值税专用发票开具日期为准。
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
亲们,谁熟悉进料加工贸易手册出口企业的账务全流程啊 亲们,谁熟悉进料加工贸易手册出口企业的账务全流程啊[]
一、业务发生当期
1.根据一般贸易料件采购的原材料:
借:原材料--一般贸易料件--明细
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:应付账款--XX公司
2.根据进口免税料件采购的原材料:
借:原材料--进口免税料件--明细
贷:应付账款--XX公司
3.根据实现的出口销售收入:
借:应收账款--XX公司
贷:主营业务收入--直接出口
4.根据实现的出口销售收入结转成本:
借:主营业务成本--直接出口
贷:库存商品--直接出口--明细
5.根据实现的间接出口收入:
借:应收账款--XX公司
贷:主营业务收入--间接出口
6.根据实现的间接出口收入结转成本:
借:主营业务成本--间接出口--明细
贷:库存商品--间接出口--明细
7.根据实现的内销销售收入:
借:应收账款--XX公司
贷:主营业务收入--内销
应交税费-应交增值税(销项税额)
8.根据实现的内销销售收入结转成本:
借:主营业务成本--内销
贷:库存商品--内销--明细
9.根据计算出的”间接出口转出税额(单独计算)(间接出口也可称”转厂“,享受免税政策)“和”免抵退税不得免征和抵扣税额(汇25栏)“
借:主营业务成本--直接出口/间接出口
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
二、次月
1.根据主管退税机关已审核的《出口货物免、抵、退税申报汇总表》上的当期免抵额和当期应退税额作一下处理:
借:其他应收款--应收出口退税 (汇36栏:当期应退税额)
应交税费--应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) (汇37栏:当期免抵税额)
贷:应交税费--应交增值税(出口退税) (汇32栏:免抵退税额)
2.收到出口退税款时,做如下会计处理:
借:银行存款
贷:其他应收款--应收出口退税
以上,希望对你有所帮助。@Mulata:学习了[/强]@Mulata:感觉真不是一般的复杂,帅哥可以留个qq吗
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列