想请教大家一个问题,我们一月份有张抵扣票上个月税务局查出有问题,让我们补缴税款了,我在账上应该做进项税转出,具体账务操作是这样的呢?
2019-1-24 2:55:10 wondial想请教大家一个问题,我们一月份有张抵扣票上个月税务局查出有问题,让我们补缴税款了,我在账上应该做进项税转出,具体账务操作是这样的呢?
想请教大家一个问题,我们一月份有张抵扣票上个月税务局查出有问题,让我们补缴税款了,我在账上应该做进项税转出,具体账务操作是这样的呢?[]--查补增值税账务调整,应设置“应交税金——增值税检查调整”专门账户,凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的,借记本科目,贷记有关科目。全部调整事项入账后,应结出本账户余额(即贷方余额)并予转出:
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“营改增”后五种租赁方式的财税处理 “营改增”后五种租赁方式的财税处理 自2012年部分省、市陆续推行“营改增”以来,许多人和人员,对程租、期租、湿租、光租和干租五种租赁方式涉及的政策搞不清楚。那么,这些特殊情形的租赁方式应该如何缴纳呢? 按“交通运输业”缴增值税的税目 现行规定,按“交通运输业”缴纳增值税的税目,主要包括程租、期租和湿租。 程租。 《部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)规定,程租业务,指远洋运输企业为租船人完成某一特定航次的运输任务并收取租赁费的业务。它属于“营改增”的“交通运输业——水路运输服务”范畴。单位和个人从事程租业务,属于一般纳税人的,按照11%的税率缴纳增值税;属于小规模纳税人的,按照3%的征收率缴纳增值税。 例如:甲远洋运输公司系增值税一般纳税人,位于“营改增”范围内的地区。2013年3月,该公司为某承租人完成一项特殊的运输任务,当月共取得该项租赁业务收入价税合计555万元,当月还发生允许抵扣的燃料、零配件等外购货物进项税额10万元。假定不考虑其他因素,则甲公司应纳增值税=555÷(1+11%)×11%-10=45(万元) 期租。 财税〔2011〕111号文件规定,期租业务,指远洋运输企业将配备有操作人员的船舶承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按天向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由船东负担的业务。期租也属于“营改增”的“交通运输业——水路运输服务”范畴,应按照11%的税率或3%的征收率缴纳增值税。 湿租。 财税〔2011〕111号文件规定,湿租业务,指航空运输企业将配备有机组人员的飞机承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按一定标准向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由承租方承担的业务。因此,湿租业务属于缴纳增值税的“交通运输业——航空运输服务”税目。 例如:丙航空股份有限公司属于境外某国一家运输企业,该企业所在的国家未与我国政府达成双边运输协议。2013年3月1日,该公司把若干架飞机出租给我国境内的A公司,从事航空运输业务。合同约定租赁期限为31天,并配备专业机组人员;同时,在飞机租赁期限内,机组人员由承租方,也就是由我国境内的A公司调遣使用;但租赁期间发生的相关费用,由境外丙航空运输公司承担。假定租赁期间丙公司取得该项租赁收入价税合计1030万元,不考虑其他涉税因素。那么针对该项租赁业务,丙公司2013年3月应缴纳增值税=1030÷(1+3%)×3%=30(万元)。 《财政部、国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点若干税收政策的补充通知》(财税〔2012〕53号)规定,未与我国政府达成双边运输免税安排的国家和地区的单位或者个人,向境内单位或者个人提供的国际运输服务,符合财税〔2011〕111号第六条规定的,试点期间扣缴义务人暂按3%的征收率代扣代缴增值税。由此看来,对于境外从事航空运输业务的丙公司在境内提供运输服务,应由境内的承租方A公司按3%的征收率代扣代缴增值税。 按“有形动产经营性租赁”缴增值税的项目 根据现行税定,按“有形动产经营性租赁”业务缴纳增值税的税目,主要包括光租和干租。 光租。 财税〔2011〕111号文件规定,光租业务,指远洋运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用,不配备操作人员,不承担运输过程中发生的各项费用,只收取固定租赁费的业务活动。远洋运输企业的光租业务属于“有形动产经营性租赁”范畴,应按17%的税率或3%的征收率缴纳增值税。 例如:丁公司是位于“营改增”试点地区的一家远洋运输企业,系增值税一般纳税人。2013年3月,丁公司把若干艘货船出租给某单位使用。合同上约定:船上工作人员由承租方自己负责解决,租赁期间发生的各项费用也由承租方自己承担。2013年3月,丁公司共取得该项租赁收入价税合计585万元,当月还发生允许抵扣的进项税额50万元。假定不考虑其他涉税因素,那么2013年3月丁公司应缴纳增值税=585÷(1+17%)×17%-50=35(万元)。 干租。 财税〔2011〕111号文件规定,干租业务,指航空运输企业将飞机在约定的时间内出租给他人使用,不配备机组人员,不承担运输过程中发生的各项费用,只收取固定租赁费的业务活动。航空运输的干租业务,属于“有形动产经营性租赁”范畴,应按17%的税率或3%的征收率缴纳增值税。 例如:戊公司属于境外某国一家航空运输企业,该企业所在国未与我国政府达成双边租赁免税协议。2013年3月,该公司把若干架飞机出租给境内试点地区B航空运输公司使用。合同上约定:飞机机组人员由承租方B公司自己负责安排,租赁期间发生的各项费用也由B公司自己承担。2013年3月,该公司共取得飞机租赁收入价税合计1170万元,假定不考虑其他涉税因素,那么2013年3月戊公司应缴纳增值税=1170÷(1+17%)×17%=170(万元)。 财税〔2011〕111号文件规定,中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供应税服务,在境内未设有经营机构的,以其代理人为增值税扣缴义务人;在境内没有代理人的,以接受方为增值税扣缴义务人。同时,《关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点若干税收政策的通知》(财税〔2011〕133号)还规定,中华人民共和国境内的代理人和接受方为境外单位和个人扣缴增值税的,按照适用税率扣缴增值税。因此,对于境外戊公司在境内从事干租业务,应按规定缴纳增值税,并由境内B公司按17%的税率实行代扣代缴。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列