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861成本检查报错问题 861成本检查报错问题
问题号: | 13735 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 861成本检查报错问题 |
适用产品: | U861–管理会计–成本管理 |
问题名称: | 861成本检查报错问题 |
问题现象: | 861成本检查报错问题: 1、用补丁更新工具,自动更新+21、129、136号等补丁; 2、进行成本检查,检查结果中提示“[成本中心:0602产品:T11C2R6JSM1工序行号:0订单行号:0BOM版本号:10批号T060515-01]的产品]的完工成本不为0,负担完工成本不能为0”; 3、在本月完工日报中输入该产品的完工数量1,再次进行成本检查,仍然提示上述错误; 4、经检查该产品上月在产品、本月在产品盘点中都没有结存,上月在产数量+本月完工数量-本月完工数量是大于0的。 |
问题原因: | 可能是升级的过程中,一部分产品编码对应不到产品结构,导致升级后在ca_amoct等表中产生了一些cppid字段非法的记录。 |
解决方案: | 1、请在当前年度参照执行如下脚本: delete from ca_amoct where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_asscw where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_compd where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_dacps where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_daytis where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_enmom where isnumeric(cppid) = 0 and cppid is not null delete from ca_enmop where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_mabsw where isnumeric(cppid) = 0 and cppid is not null delete from ca_onlia where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_ppudr where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_waspr where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_moveamoct where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_moveenmom where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_onpqu where isnumeric(cppid) = 0 delete from ca_distrinput where isnumeric(cppid) = 0 2、重新进行成本计算、检查即可。 修改前请务必做好数据备份! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友在存货系统中无法在单据上显示现存量在存货系统中无法在单据上显示现存量
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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