T+12.1单据打印错误 横向变竖向 竖向也是竖向 如图 打印别的文件没问题 如电子表格
2018-3-23 0:0:0 wondialT+12.1单据打印错误 横向变竖向 竖向也是竖向 如图 打印别的文件没问题 如电子表格
T+12.1单据打印错误 横向变竖向 竖向也是竖向 如图 打印别的文件没问题 如电子表格账套备份,装上最新的补丁您打上软件最新补丁后,到打印模板上从新选择打印方向,同时确认打印机的方向和模板上的方向一致。
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凭证套打表头打印位置偏移 凭证套打表头打印位置偏移
问题号: | 13224 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证套打 |
适用产品: | U8普及版 |
问题名称: | 凭证套打表头打印位置偏移 |
问题现象: | 凭证表头打印位置偏移 |
问题原因: | 升级后打印模版问题 |
解决方案: | 修改打印模版 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
票据背书时的常见错误 票据背书时的常见错误
票据背书转让时,由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的,视为在票据到期日前背书。从中可以看出,签章和背书人名称属绝对记载事项,日期为相对记载事项。但是在具体的业务经办中,时常出现背书人签章和记载错误的现象,造成背书不连续,影响票据的流通或持票人正常收款。主要体现在以下几个方面:
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调拨单审核后不能取消审核 调拨单审核后不能取消审核
问题号: | 27953 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 611-用友T6-企业管理软件5.1 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 调拨单审核后不能取消审核 |
问题现象: | 手工填写调拨单,从A库调入到B库,A库有货位管理,调拨单保存审核后发现错误,取消审核的时候提示:“单据弃审失败,修改或稍后再试,存货已经指定了货位,请先修改存货的货位数量”<BR> |
问题原因: | A仓库有货位管理,在调拨单上录入调出货位,审核后生成的“其他出库单”存货自动有了货位的记录。<BR>弃审调拨单的操作是要把对应的其他出入库单删除,不先清除货位记录,单据是无法删除的。<BR><BR> |
关键字: | 调拨单审核后不能取消审核 |
解决方案: | 1. 打开对应的“其他出库单”<BR>2. 点中对应有货位存货记录,点菜单栏的“清货”<BR>3“清货”完毕后再打开“调拨单”弃审。<BR>这样调拨单就可以弃审了。<BR> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房产税筹划:会计核算有技巧 房产税筹划:会计核算有技巧
税法规定,房产税的征税对象是房屋。企业自用房产依照房产原值一次减除10%至%30后的余值按1.2%的税率计算缴纳。房产原值是指纳税人按照会计制度规定,在帐簿“固定资产”科目中记载的房屋原价。因此,对于自用房产应纳房产税的筹划因当紧密围绕房产原值的会计核算进行。
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税法规定,独立于房屋之外的建筑物不征房产税,但与房屋不可分割的附属设施或者一般不单独计价的配套设施需要并入原房屋原值计征房产税。这就要求我们在核算房屋原值时,应当对房屋与非房屋建筑物以及各种附属设施、配套设施进行适当划分。
防范常见预提费用的涉税风险妙招 防范常见预提费用的涉税风险妙招 在日常中,企业因预提费用产生风险的情况很多,为了防范相关涉税风险,下面小编就对四类常见情况进行分析提示,希望能够对大家的工作有所帮助。 费用确实发生可税前扣除。 一些企业出于各种原因在年末预提水电、加工、排污等费用。如果是相关费用确实已经发生,企业在预提年度已先行取得相关费用带来的收益,仅是未能及时支付费用,则可以将相关费用预提后列入预提年度税前扣除。值得一提的是,企业必须提供当年度费用确实已经发生的充分证据。 如果相关费用实际并未发生,或企业在实际发生额的基础上又虚提了一部分,则全部不可以或不可以全部列入税前扣除,对预提的费用,仅可以扣除实际已收益的部分,未取得收益的部分应进行纳税调整。 预提符合条件的银行贷款利息可税前扣除。 企业向各类金融机构举借的流动资金贷款,年末按贷款额度、利率和贷款期限先预提后支付的贷款利息,可列入税前扣除。但必须注意应具备的三大条件:一是必须提供相关贷款合同或借款借据;二是账面要如实反映相关借贷资金的往来和使用情况;三是相关贷款资金确实用于本企业的流动资金周转。三大条件缺一不可,否则将很容易产生涉税风险。 另外,企业向非金融企业借款需要预提的利息可以比照前述三大条件考虑。
T+ 12.0普及版 材料出库单,出库的时候是选取哪个成本出库的- T+ 12.0普及版 材料出库单,出库的时候是选取哪个成本出库的?[]
普及版只有移动平均法,带出的是结存成本。如果成本有差异.我要修改.,改如果修改?@好有缘:是要改结存的成本,还是要改出库的成本?
结存的成本是通过出入库单据计算得到的,您可以做出库调整单进行调整;
单据上的出库成本要修改:单据上点击操作—设置—明细,把手工确定成本字段显示,打勾后再修改就不会变了。
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U821存货系统中的收发存汇总表显示时表头不显示收入、发出和结存字样,但表体数据显示正常。U821存货系统中的收发存汇总表显示时表头不显示收入、发出和结存字样,但表体数据显示正常。
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821固定资产查帐问题!821固定资产查帐问题!
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1、由于我公司工人一个月可能… 1、由于我公司工人一个月可能…
问题号: | 345 |
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适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 1、由于我公司工人一个月可能… |
问题现象: | 1、由于我公司工人一个月可能会加工不同单价的十几种产品,所以需要定义相似的项目及公式,我就先定义了应得工资一、产品一、应得工资二、产品二等等若干项目。公式为应得工资一=产品一*单价一/分配因数一*折扣一,应得工资二=产品二*单价二/分配因数二*折扣二小计一定义好以后,小计二仍然不行,(错误提示为?非法的公式定义?)再次退出系统,重新登录后就好了。即:我定义如下几个工资项目: 名称 类型 长度 小数 增减项 产品数量一 数字 8 2 其它 加工单价一 数字 8 2 其它 分配因数一 数字 8 2 其它 折扣一 数字 8 2 其它 应得工资一 数字 8 2 增项 产品数量二 数字 8 2 其它 接下来准备定义公式: 应得工资一=产品数量一*加工单价一/分配因数一*折扣一 应得工资二=产品数量二*加工单价二/分配因数二*折扣二 2、由于这些项目是按照最大工作任务定义的。正常情况下,一个工人只加工两三种不同单价的产品。在工资变动表中,所有项目均需填上,否则无法完成计算。(当然,这些项目可以用0代替)但这样显得不是很方便,可以改进吗? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 应得工资=产品数量*加工单价/分配因数*折扣此公式设置没有问题,但是由于”分配因数”为分母,所以不能为零,否则系统会提示非法的公式定义,在计算过程中也会提示异常。 需要保证所有的”分配因数”不能为零。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
列名sosid无效 列名sosid无效
问题号: | 26595 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 列名sosid无效 |
问题现象: | 材料出库单使用新模板打印时报错:列名sosid无效。 |
问题原因: | 6.0产品BUG。 |
关键字: | sosid |
解决方案: | 此报错经查询为产品BUG,当前已有补丁解决。补丁下载方法: http://tclub.ufida.com.cn/buding/z/T6060RTMCXZ00.exe |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | T6060RTMPJP00 |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
为员工支付的培训费入什么科目,需要并入工资扣个税吗?, 为员工支付的培训费入什么科目,需要并入工资扣个税吗?,[]
计入职工教育经费不并入工资,看是哪类的员工出去培训,如果是管理人员,入管理费用-职工教育经费。@费亦青608: 如果先放在应付职工薪酬-福利费 再结转到费用 那需要交个税吗为什么要先放应付职工薪酬呢?你们是就补贴给员工去培训,没有发票,是吗?@费亦青608: 是的 没有发票那需要并入工资缴纳个税了。因为你没法证明是去培训了还是用于员工补助了。@费亦青608: 嗯嗯 谢谢@费亦青608: 是不是所有在应付职工薪酬下面的明细科目都得并起来收个税也不是,你仔细看下应付职工薪酬的核算范围。
你好!在应付款管理模块中做汇兑损益时,差额不等于调整后余额-本币余额,使得在总账中做汇兑损益生成时,外币核算的应付账款再次出现汇兑损益。请问,该如何解决?谢谢! 你好!在应付款管理模块中做汇兑损益时,差额不等于调整后余额-本币余额,使得在总账中做汇兑损益生成时,外币核算的应付账款再次出现汇兑损益。请问,该如何解决?谢谢![]
这个是正常现象,先在应付款管理做,做完再在总账中做。因为应付模块按照单据做,会处理一些外币为零而本币不为零的单据,此金额会导致差额不等于调整后余额-本币余额,且总账中若直接使用应付账款外币科目也会导致不等,所以最后再总账中还需要结转一次汇兑损益。@服务社区赖海芳:谢谢!我们的应付账款科目的受控系统是应付款管理模块,总账中不使用应付账款科目,也不允许使用应付账款科目,总账中结转汇兑损益时,外币核算的应付账款导致的汇兑损益是无法制单的。@多想少说:这种情况是选项需要勾选允许使用应付受控科目的@服务社区赖海芳:谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?@服务社区赖海芳:谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?@服务社区赖海芳:谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?@多想少说:总账不会传递到应付的,对账不平不影响结账。@服务社区赖海芳:谢谢!那总账允许使用应付受控科目的,在总账中使用应付账款制成的凭证,会传递到应付款管理模块吗?如果不能,则总账模块和应付款管理模块不就不平了吗?@多想少说:在总账中使用应付账款制成的凭证,不会传递到应付款管理模块,这种情况下总账模块和应付款管理模块是会对账不平,但是对账不平不影响结账。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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适用产品:T3系列