T+做了可用量控制,现在库存的现存量有199个,但是可用量为负数,为什么销售出库单出10个都保存不了
2018-3-23 0:0:0 wondialT+做了可用量控制,现在库存的现存量有199个,但是可用量为负数,为什么销售出库单出10个都保存不了
T+做了可用量控制,现在库存的现存量有199个,但是可用量为负数,为什么销售出库单出10个都保存不了[]在选项设置-可用量控制中,将库存单据对应的选项修改为提示控制了不能零出库,您点击系统管理—账套设置—选项设置—库存,勾上仓库允许零库存出库,左下角的可用量控制中,库存单据后选为提示。--设置了可用量控制,即使有现存量也不能做销售出库单?这个就以可用量来的吗@cqyjlaf:是的,会先判断可用量是否足够的。
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问题原因:使用全月平均法计算单价,由于单价的精度达到5位小数位,而金额只有2位小数位造成四舍五入的差额。程序将该笔差额分摊到了每月最后一笔出库中。所以该差额等于SUM(单价*单笔业务数量)-当月出库总数量*单价。 解决方法:1、查看存货明细帐,查找到问题的普遍性,手工计算,发现总金额正确,其它各笔出库均正确,只有最后一笔有误;2、取消期末处理,重新计算单价,得到的单价正确,但问题仍然存在;3、检查每笔数据,发现该差额=SUM(单价*单笔业务数量)-当月出库总数量*单价,怀疑是否是系统计算金额时出错;4、使用SQLSERVER的事件探查器跟踪期末处理过程,计算单价、当月总金额正常,将每笔的金额计算完后写入ia_subsidiary表中,然后后有2条语句Select max(autoid) from ia_subsidiary<注:得到值为7>和update ia_subsidiary set iaoutprice=round(iaoutprice+1.00000000020373E-0.2,2) where autoid=7;5、从上面的语句判断程序将最后一笔的金额做了调整,上面语句加数的正是所找的差额;6、综合判断得出问题原因。
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开办费的纳税筹划,重点在于如何“无中生有”使开办费最大化,以在不短于5年的以后期限内多摊销管理费用,或缩短筹建期、将本应列“开办费”的列“管理费用”直接进损益,以及利用摊销比例(不超过20%范围内)依免税期间、盈余或亏损年度而弹性应用,以期达到免缴税、少缴税或延缓缴税的节税目的。
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问题:我是一个企业,我想问一下,电话费和通讯补贴在企业所得税前扣除标准是多少?
答:吉地税发[2005]118号文件规定:企业领导(包括内部中层领导)凭合法票据报销的通讯费用允许在企业所得税前据实扣除;企业其它人员凭合法票据报销的通讯费用每人每月不超过500元的允许在企业所得税前据实扣除,超过500元的部分不得在税前扣除。
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建立与收付款单据对账的对象后,对对账时银行对账单有结算号字段,收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。问题描述:建立与收付款单据对账的对象后,对对账时银行对账单有结算号字段,收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。 解决方案:总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号
对方给我开了一张3%的住宿费的专用发票,能抵吗?我打电话问为什么是3%的税率,对方说是小规模,自营改增以后小规模住宿业可能自己系统里开3% 的专票 对方给我开了一张3%的住宿费的专用发票,能抵吗?我打电话问为什么是3%的税率,对方说是小规模,自营改增以后小规模住宿业可能自己系统里开3% 的专票[]
你看是不是代开的 ,3%的专票?如果不是,票很有可能是假的!小规模只能到税局代开专用发票!住宿的专票是可以进项抵扣的@小马学会计:不是代开的,自己开的,我也问过,对方说营改增以后自己是可以开的@小马学会计:我手里还有一张混凝土的发票3%的专票,对方说他们享受优惠政策,他们是按简易往收所以是3%对吗@小马学会计:3%也可抵吗可以的,关于住宿费的小规模自开的3%的专用发票,是可以抵扣的,这个是今年不久前刚发布的新文件亲,小规模不能自行开具专用发票!!!对方可能是一般纳税人,一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。可自行开具专票3%刚查了下,酒店行业可以自行开具专票了,这是真的!!根据《国家税务总局关于部分地区开展住宿业增值税小规模纳税人自开增值税专用发票试点工作有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第44号)规定:
全国91个试点城市月销售额超过3万元(或季销售额超过9万元)的住宿业增值税小规模纳税人提供住宿服务、销售货物或发生其他应税行为需要开具专用发票的,可以通过增值税发票管理新系统自行开具,主管国税机关不再为其代开。
李志远提示:不光是住宿业务,销售货物或发生其他应税行为也可以自行开具专票。
主管税务机关为试点纳税人核定的单份专用发票最高开票限额不超过一万元。
T3在打开财务表的时候提示演示版是怎么回事? T3在打开财务表的时候提示演示版是怎么回事?[]
操作前做好备份
方案一:进行财务报表服务器设置(在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe,在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址,如果是单机版可以输入127.0.0.1);
方案二:删除windows目录下的ufow2000.ini文件;
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方案四:关闭杀毒软件、防火墙。(特别是卡巴斯基),刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错,关闭软件重新登录即可。
方案五:重新初始化财务报表,或者从同版本软件拷贝出UFO文件夹替换下
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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