如何设置域名及账户内网访问和外网访问
2019-3-15 8:20:0 wondial如何设置域名及账户内网访问和外网访问
如何设置域名及账户内网访问和外网访问[]外网访问设置:
1、服务器设置成固定IP;
2、路由器做端口映射,映射之后外网客户端就可以使用公网IP进行访问;
3、如果需要使用域名登陆,可在服务器上安装域名解析软件。
可参阅 T+外网设置详解:http://www.kuaiji66.com/tplus/yongyoutplusqianyue/aqeAlenF7077.html
12.1版本不需要设置,admin登陆系统管理启用域名管理之后,使用域名登陆。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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用友U8普及版存货和总帐对帐不平U8普及版存货和总帐对帐不平
U8普及版-存货和总帐对帐不平
自动编号: | 2691 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8系列 | 关 键 字: | 存货和总帐对帐不平 |
问题名称: | 存货和总帐对帐不平 | ||
问题现象: | 客户从元月份开始启用总帐和应付款管理系统从7月份开始启用16系统从7月份开始,总帐中的物资采购科目就产生了余额,切16和总帐对帐的时候不平 | ||
原因分析: | 1、总帐的物资采购科目一直是过渡科目,在只使用总帐和应付款管理系统时,物资采购科目在有因为暂估导致余额的时候,手工填制凭证将其调平2、在启用16以后,物资采购科目的发生是由16生成的凭证形成的,且以前月份遗留的暂估业务形成的余额放弃了手工调平,而是使用应付款管理中的其他应付单来生成,但是生成的凭证的对方科目使用的是‘库存商品’3、这样在使物资采购科目余额转平的同时导致了总帐库存商品科目在与存货对帐的时候不平 | ||
解决方案: | 1、客户没有购买采购管理模块,因此不能按照标准流程来处理暂估业务,只能按照变通的方式 建立两个入库类别:采购入库 和暂估入库 在所有的采购发生的时候,在入库单上使用‘采购入库’作为入库类别,到月底的时候核对已到的发票,将所有没有到发票的入库单的收发类别修改为‘暂估入库’,在存货系统记帐的时候,生成 借:原材料 贷:暂估应付款 的凭证 当下月发票到的时候,填制红字入库单冲销上月暂估入库,同时生成凭证:借:原材料(红字) 贷:暂估应付款(红字)的凭证 同时填制蓝字入库单,记帐生成 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 1. 在总帐中增加的部门挡案,在固定资产的部门档案中可看到,但在部门对应折旧科目中看不到新增的部门,增加卡片也没有新增的部门,只能在fa_Departments中填入相应信息。 2. 05年结转后,部门档案无法增加,保存时提示:“可能有其他操作员同时在操作,请稍后再试…”。_0用友U8 1. 在总帐中增加的部门挡案,在固定资产的部门档案中可看到,但在部门对应折旧科目中看不到新增的部门,增加卡片也没有新增的部门,只能在fa_Departments中填入相应信息。 2. 05年结转后,部门档案无法增加,保存时提示:“可能有其他操作员同时在操作,请稍后再试…”。
问题原因:同解决方案 解决方法:主要原因fa_Departments表缺少索引,并且存在错误记录。
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对外经济合作企业企业所得税的会计处理 对外经济合作企业企业所得税的会计处理
一、永久性差异和时间性差异
企业按照会计规定计算的所得税前会计利润(以下简称“税前会计利润”)与按税法规定计算的应纳税所得额(以下简称“纳税所得”)之间,往往存在着一定的差异。这种差异就其原因和性质不同可以分为两种,即永久性差异和时间性差异。
所谓永久性差异是指由于企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间计算的口径不同所产生的差异。企业按会计原则计算的税前会计利润与按税法规定计算的纳税所得,其确认收支的口径往往是不同的。如税法规定:企业违法经营的罚款和被没收财物的损失等在计算应纳税所得额时不得扣除;但从会计核算的角度看,这些支出均属企业发生的费用支出,应当体现在其经营损益中,应在计算税前利润时予以扣除,在这种情况下二者之间就产生了差异。
定制表单流程发布后,在IE中显示时会显示出“ 定制表单流程发布后,在IE中显示时会显示出“
问题号: | 11267 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 办公自动化 |
行业: | 通用 |
关键字: | 符号 |
适用产品: | U861–OA模块 |
问题名称: | 定制表单流程发布后,在IE中显示时会显示出“ |
问题现象: | 定制表单流程发布后,在PORTAL中看工作流程表格显示时会显示出“ |
问题原因: | 原因是在表单设计时输入了回车的原因 |
解决方案: | 原因是在表单设计时输入了回车的原因,去掉回车则可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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是不没有权限,更换操作员试一下。@服务社区刘佳佳: 三个用户全部主管权限,都换着登陆操作过了@陈凯凯:请试一下其他账套有没有此问题。
813总账进入软件时报行业性质不符813总账进入软件时报行业性质不符
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营改增的一般纳税人,-1、营改增后,收入变成不含税的了,5月后收入需要另设科目吗,还是记在以前的主营业务收入里,对所得税有啥影响不?-2、假如月末应交税费-增值税销项税100万,应交税费-增值税进项税20万,怎么计提营业税金及附加和增值税及相关分录-3、月末什么情况下需要结转增值税,相关分录-4、缴纳增值税分录 营改增的一般纳税人,1、营改增后,收入变成不含税的了,5月后收入需要另设科目吗,还是记在以前的主营业务收入里,对所得税有啥影响不?2、假如月末应交税费-增值税销项税100万,应交税费-增值税进项税20万,怎么计提营业税金及附加和增值税及相关分录3、月末什么情况下需要结转增值税,相关分录4、缴纳增值税分录[]
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我想请问下老师我做的陶瓷生产销售行会计,请问在核算成本时应该怎样做?能具体说下吗?还有这种企业都上什么税? 我想请问下老师我做的陶瓷生产销售行会计,请问在核算成本时应该怎样做?能具体说下吗?还有这种企业都上什么税?[]
如果你们企业是采用的小企业会计准则,那么成本核算的方法有三种:先进先出法、加权平均法和个别计价法。计价方法一经选用,不得随意变更。具体采用哪处方法因跟据企业的实际情况来决定。成本核算是财务会计的一项重要工作,具体怎么做可以参与成本会计之类的书籍。做为生产和销售型企业,一般涉及的税种有:流种税(增值税和营业税)、企业所得税、个人所得税、印花税、城建和教育费附加、房产税、土地增值税以及各种地方基金等,具体可参阅你单位的税务登记证上税务局认定的税种。没有一本书只说某一行业成本是如何算的, 方间的成本会计书只可作参考之用,算成本无非是料工费三项,说来容易但做起来伤了会计的头脑,下面参考下某老师谈的成本核算如何做吧.
其实成本核算,和买个西红柿和两个鸡蛋,炒盘菜一样简答。
材料西红柿1块钱,暂时没有有开票,2个鸡蛋开票了。月末对西红柿做暂估入库。保证总账的借方反映一块钱的材料增加。
领料时候都领用了。这是投入。计入生产成本-直接材料。
人工就是厨子炒菜的工资,这事情简单,给2块钱吧。
鸡蛋1块钱一个——荷花乡土鸡蛋。厨子说,今天蛋大,不用放2个。放一个就行了。
一个西红柿,2个鸡蛋投入,结转的时候,因为有一个蛋没有用,放在在线。
油盐酱醋这些都做辅料领用吧,5毛钱。水电煤气3毛钱,这些是制造费用,一共8毛。
当月的人工2元,和制造费用8毛,不考虑分给在制品——那个没有炒的蛋。全部由完工产品承担。当月入库西红柿炒蛋一盘。料2元,人工2元,制造费用8毛,一共4.8元。现在做分录:
1、暂估西红柿入库
借:原材料 1
贷:应付账款-暂估 1
2、领用一个西红柿2个鸡蛋
借:生产成本-直接材料 3
贷:原材料 3
3、厨师工资计提
借:生产成本-直接人工 2
贷:应付职工薪酬 2
4、制造费用结转到生产成本
借:生产成本-制造费用 0.8
贷:制造费用-结转 0.8
5、完工入库西红柿炒蛋一盘
借:库存商品 4.8
贷:生产成本-直接材料 2
贷:生产成本-直接人工 2
贷:生产成本-制造费用 0.8
做个分录这种小事情,已经没有人干了。规范业务才是值钱的本事。
所以,这些基本理论学好了,还是要去学规范业务的思路@谭小姐_485194: 太感谢了,只是现在在一个陶瓷行业做成本这块,因为没有接触过所以有点触头@木头人人: 谢啦
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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