5月份购买了一个固定资产,5月份已经录入卡片了。但是6月份公司又将这个固定资产退给了供应商,我在固定资产模块该如何处理呢?
2018-11-27 10:13:24 wondial问题描述:我们公司5月份购买了一个固定资产,5月份已经录入卡片了。但是6月份公司又将这个固定资产退给了供应商,我在固定资产模块该如何处理呢?
问题解答:
1、做固定资产减少就可以了
2、需要先计提折旧后才可以做固定资产减少
3、上个月增加的资产,本月需要计提折旧了,如果总账不需要计提折旧,可以在总账做凭证调平
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对外投资转出的无形资产如何记账? 对外投资转出的无形资产如何记账?
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借:长期股权投资 (转出无形资产的帐面净值加上应支付的相关税费)
无形资产减值准备 (该项无形资产已计提的减值准备)
贷:无形资产 (投出无形资产的账面原价)
银行存款 (支付的相关费用)
应交税金 (应支付的相关税金)
房地产业用好委托贷款可节税 房地产业用好委托贷款可节税
案例ZD股份公司为境内上市的综合型企业,其核心产业为房地产开发,由其控股子公司ZD房产集团实施。目前已在国内多个大中型城市拥有房地产开发项目,并皆在当地设立控股的项目公司,各地的项目开发由ZD房产集团统一集中管理,资金由集团统筹调配使用。
2008年1月,ZD房产集团在Z省F市通过公开拍卖取得一块商住楼项目的开发权,按当地政府的要求,于2008年2月成立了Z省F市ZD房产公司(内资企业),公司注册资本1亿元人民币。其中,ZD房产集团6000万元,占注册资本总额比例60%;J省ZD房产公司(同为ZD房产集团控股公司的内资企业)3000万元,占注册资本总额比例30%;F市城投公司200万元,占注册资本总额比例2%;自然人C某800万元,占注册资本总额比例8%.
企业如何缴纳城镇土地使用税 企业如何缴纳城镇土地使用税
根据《城镇土地使用税暂行条例》的规定,在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位,为城镇土地使用税的纳税义务人,应按规定缴纳土地使用税。
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《中华人民共和国发票管理办法》第十条规定发票实行不定期换版制度。
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企业安置残疾人慈善节税一举两得 企业安置残疾人慈善节税一举两得
国家近年来加大了对残疾人就业的支持力度,只要属于缴纳、和的范围,并且属于生产销售货物或提供加工、修理修配劳务以及提供服务业的所有制企业及其他单位,安置视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾和精神残疾人员10人或10人以上,并且安置的残疾人占单位在职职工总数的比例等于或高于25%以上的,就可以享受“天上掉馅饼”的美差。单位享受的,远远高于其因安置残疾人而发生的工资、费用等各项支出。在残疾人为单位创造价值的同时,大多数单位相当于不必支付任何费用,还能够得到额外的补贴。下以案例说明。
例如,湖北省大华汽车零部件制造有限责任公司,成立于2007年,注册资本500万元。在职人员50人,其中符合残疾人就业政策的残疾人员15人,并依法与安置的每位残疾人签订了3年的劳动合同。该公司每年支付给每位残疾人员工资为1.2万元。假定公司所得税税率为25%,2011年申报缴纳增值税100万元,不考虑城建税和教育费附加的利润总额60万元。除此之外,不考虑其他调整因素,不存在以前年度弥补亏损问题,那么该公司安置的15名残疾人员是否对自己有利呢?
根据《财政部、国家总局关于促进残疾人就业税收通知》(财税[2007]92号)第一条和第二规定规定:对安置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数,限额即征即退增值税或减征营业税的办法。实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税或减征的营业税的具体限额,由县级以上税务机关根据单位所在区县级人民政府批准的最低工资标准的6倍确定,但最高不得超过每人每年3.5万元。同时,单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。而根据目前湖北省规定,每年可退还的增值税或减征的营业税每人每年3.5万元。
根据《企业所得实施条例》(国务院令[2007]512号)第九十六条的规定,企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。并且在企业当期亏损的情况下,仍然可以享受加计扣除,作为允许税前扣除的基数,在以后年度继续弥补。《企业所得税法》(主席令[2007]63号)第五条规定:企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除组成“各项扣除”内容之一,应允许扣除。
企业安置残疾人享受增值税或营业税优惠必须具备一定的条件。根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号)的规定,安置残疾人就业的单位同时符合以下条件,并且必须经过有关部门依法认定为福利企业后,方可申请享受增值税或营业税的税收优惠政策:1.依法与安置的每位残疾人签订了1年以上(含1年)的劳动合同或服务协议,并且安置的每位残疾人在单位实际上岗工作。2.月平均实际安置的残疾人占单位在职职工总数的比例应高于25%(含25%),并且实际安置的残疾人人数多于10人(含10人)。3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了单位所在区县人民政府根据国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险。4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的工资。5.具备安置残疾人上岗工作的基本设施。
由上述规定可知,大华汽车零部件公司可以充分利用这些税收优惠政策,对2011年的税收作一番筹划。
方案一:不享受残疾人就业优惠政策
2011年应纳的增值税=100(万元)。
2011年应纳的城建税和教育费附加=100×(7%+3%)=10(万元)。
2011年应纳的所得税=(60-10)×25%=12.5(万元)。
2011年实现的净利润=60-10-12.5=37.5(万元)。
方案二:向国税部门申请享受残疾人就业优惠政策
该公司2011年安置残疾人员15人,己超过10人的法定标准,并且安置残疾人员15人全部依法签订了3年的劳动合同。
2011年应纳的增值税=100-15×3.5=47.5(万元)。
2011年应纳的城建税和教育费附加=47.5×(7%+3%)=4.75(万元)。
2011年应纳的所得税=(60-4.75-15×1.2)×25%=9.3125(万元)。
2011年实现的净利润=60-4.75-9.3125=45.9375(万元)。
由此我们不难发现,方案二比方案一少缴纳增值税、城建税和教育费附加57.75 [(100-47.5) ×(1+7%+3%)]万元;方案二比方案一少缴纳企业所得税3.1875 (12.5-9.3125) 万元;方案二比方案一多实现净利润8.4375 (45.9375-37.5) 万元。据此,方案二比方案一少缴纳各种税收60.9375(57.75+3.1875)万元。这与该公司支付给残疾人员的工资18(1.2×15)万元相比,公司净赚42.9375万元。所以,公司安置残疾人就业不但能为社会做贡献,积善行德,而且自己还能得实惠,可谓一举两得。
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此问题已经在您上一个问题回复,请参考用T3升级问题之降级处理工具先降级再到系统管理中升级
企业分立业务的所得税处理 _0企业分立业务的所得税处理
(一)资料
1.甲公司是由A、B两个法人股东投资组建的有限责任公司(A、B股本比例为7:3),2000年12月份,甲公司进行分立改组。分立前,甲公司资产总额8000万元,负债总额2000万元,所有者权益6000万元。分立改组方案如下:
甲公司将其非独立核算的一个营业分部转让给乙股份公司。该营业分部资产总额900万元,负债300万元。甲公司被分离出去的净资产为600万元(900-300),评估价为780万元(资产总额1080万元,负债300)。分立后,乙公司向甲公司支付的各种补偿如下:
t3建立账套
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
3、增加完后,从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
您好,在T+12.1 里面怎么设置智能补货呢,我在选项设置中启用了配货管理。业务流程是,总部给加盟店和门店进行自动补货,补货规则销一补一,补货销量天数为12天,补货提前天数为1天,考虑提前补货天数,应该怎么设置,谢谢 您好,在T+12.1 里面怎么设置智能补货呢,我在选项设置中启用了配货管理。业务流程是,总部给加盟店和门店进行自动补货,补货规则销一补一,补货销量天数为12天,补货提前天数为1天,考虑提前补货天数,应该怎么设置,谢谢[]
有一个智能补货的文档说明,您可以留个邮箱,发给您看一下,文档中是11.5的,但12.1基本差不多,您参考理解。[email protected]。@畅捷服务刘攀:谢谢您,我这里自己设置,不知道在哪里能设置补货提前天数为1天谢谢您发给我文档就可以了,提前补货天数找到了@赵婷yai:好的,不客气。@畅捷服务刘攀:还想问您一下,我启用了多营销机构,加盟店专柜和直营店。专柜应该怎样对账收款呢。我在POS端用总部账款主管的身份,登录POS做收银,日结后,我在总部账款中,做对账收款,选择不到专柜。在零售数据中心可以看到,有零售数据,这是怎么回事呢,谢谢。帮忙解答一下@赵婷yai:加盟店的POS去加盟店里对账收款,总部不能对加盟店的,你可以这么理解,加盟店是独立核算的机构,他收的钱肯定进自己的口袋[/偷笑]他跟总部是应收应付的关系。@赵婷yai:总部可以看加盟店所有的数据,但不能对账收款。@畅捷服务刘攀:是的,哥。加盟店这里我清楚,刚刚是我表达没清楚。[/偷笑][/偷笑],我想说总部自己有门店的,门店类型有直营店和专柜。哥,这里的专柜业务流程应该怎么处理。我在零售POS端做数据,在软件里面对账收款看不到,你说专柜这样的正常卖东西,由卖场自己的收银员在POS端收银,这样我总部还需要做销货单吗?专柜和下面的商场定期收款,最后由零售结算单参照零售单生成是不是@赵婷yai:专柜的东西不是做对账收款的,是做零售结算的,也就是专柜是月末统一与商场结算货款。@赵婷yai:您好,可 以请教一下您是怎么设置自营店的吗?设置到门店吗?
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列