如何让库存管理中的销售出库单可以进行打印操作,我现在这里是不能操作的。如下图。 _0
2018-3-31 0:0:0 wondial如何让库存管理中的销售出库单可以进行打印操作,我现在这里是不能操作的。如下图。 _0
如何让库存管理中的销售出库单可以进行打印操作,我现在这里是不能操作的。如下图。您好,您生成一张单据后保持,就可以打印了,您没有单据怎么能打印。@畅捷服务聂龙:解决,谢谢@张健荣:[/微笑]
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找工作四处碰壁,一上来就问经验,只想说给个机会怎么就那么难。 找工作四处碰壁,一上来就问经验,只想说给个机会怎么就那么难。[]
你可以随便说你有工作经验,找个有会计跟你交接的企业,你不会的都问会计,在会计在的时候都学过来。总之,你都说会,就算有些不会,上百度,问人,,,,都可以的。我也是这样没工作经验进了个小厂,以后有经验了,再找个大的去实习的地方试试,另外你可以找个熟悉的单位先去试试,其实我觉得吧,会计家园里面有好多很好的实操的视频,你多看看。到时候面试就说有经验,人家问你一些专业的问题你也多少能够回答@曹倩:给人家免费当劳动力都不要。
无偿受让缴税政策简单 但操作难 无偿受让缴税政策简单 但操作难 股权转让检查中发现,不少企业无偿转让股权,没有做资产损失,相对应的是接受股权企业无偿受让股权。根据《法实施条例》第二十一条规定:“企业所得第六条第(八)项所称接受捐赠收入,是指企业接受的来自其他企业、组织或者个人无偿给予的货币性资产、非货币性资产。接受捐赠收入,按照实际收到捐赠资产的日期确认收入的实现。”因此,企业无偿受让股权,属于接受捐赠,应确认应入。 无偿受让政策简单,但操作较难,企业难以承担税款,原因如下: 1、股权转让不以营利为目的 上述发生股权转让行为的中,均不是以为主业,其与关联企业间频繁地股权转让,不以营利为目的,无偿转让或虽形式上为有偿,实际无须支付对价,很多只是在工商登记上改个名字,都没有进行账务处理。正因为此,企业根本没有想到涉及问题,由此产生税收风险。至于其背后涉及什么利益,机关难以知晓。 2、对被投资企业没有实际控制权。 上述发生股权转让行为的中小企业,多对被投资企业没有实际控制权,无法干预被投资企业生产经营,也未从被投资企业取得投资收益,只是在工商登记上挂个名字,并不能控制被投资企业。企业认为其只是投资方的指令下将股权从左手倒到右手,至于这么做的目的是什么,有的企业解释说其投资方(法人或者自然人)投资了很多企业,不想露富,因此将股权转让给被检查企业作为投资方;有的企业解释说相关政策规定投资方不能投资某种企业,因此将股权转让给被检查企业作为投资方等等;还有企业表示只是听从命令,内幕并不清楚。由于投资方可能是个人、可能是外地企业,税务机关难以查证,且即使企业表示转让没有任何理由,税务机关也不能强制其解释。 3、没有经济利益流入。 上述发生股权转让行为的中小企业,无论转让还是接受股权,均无经济利益流入。虽然股权属于非货币性资产,但如上所述,企业对被投资企业没有实际控制权,也没有处置权,因此难以从转让或接受股权行为中获得利益。虽然企业所得税收入确认原则中没有“相关的经济利益很可能流入企业”,但确实没有相关的经济利益流入企业,因此企业难以承担税款。 类似情况企业不少,多为中小企业,有些甚至是小微企业,收入少、利润少、资产少、人员少、注册资本少,也不符合《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干问题的公告》(国家税务总局公告2014年第29号)要求,无力承担税款。征,征不上来,是执法风险;不征,政策明确你不征,更是执法风险。
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用友U8普及版服务器进入系统管理时,提示SA口令被修改过或者系统错误U8普及版服务器进入系统管理时,提示SA口令被修改过或者系统错误
U8普及版-服务器进入系统管理时,提示SA口令被修改过或者系统错误
自动编号: | 1728 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8普及版 | 关 键 字: | SA口令 |
问题名称: | 服务器进入系统管理时,提示SA口令被修改过或者系统错误 | ||
问题现象: | 服务器进入系统管理时,提示SA口令被修改过或者系统错误 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 微软madc.ty版本太低,,安装新的版本的madc.ty就可以啦 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 上月已结算的业务,本月发票重开。填制了红字发票、蓝字发票。 1月入库发票金额325268.92并进行结算 2月重开发票291934.98 采购处理如下:红票325268.92 蓝票291934.98 存货处理:手工填制了入库调整单-33333.94 结果:采购模块-在途货物-本期采购出现负数-33333.94 要求:不应出现负数在途用友U8 上月已结算的业务,本月发票重开。填制了红字发票、蓝字发票。 1月入库发票金额325268.92并进行结算 2月重开发票291934.98 采购处理如下:红票325268.92 蓝票291934.98 存货处理:手工填制了入库调整单-33333.94 结果:采购模块-在途货物-本期采购出现负数-33333.94 要求:不应出现负数在途
问题原因:使用问题 解决方法:在途货物余额表反映采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。上述中手工填写的入库调整单的金额数据不能体现到采购-在途货物余额表中,本期采购出现的负数-33333.94为红蓝发票的金额差异,与入库调整单无关联。可分别做一张红蓝入库单,与红蓝发票对应结算
解决方案:
问题原因:使用问题 解决方法:在途货物余额表反映采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。上述中手工填写的入库调整单的金额数据不能体现到采购-在途货物余额表中,本期采购出现的负数-33333.94为红蓝发票的金额差异,与入库调整单无关联。可分别做一张红蓝入库单,与红蓝发票对应结算
凭证预览和打印时和凭证上的内容不一致 凭证预览和打印时和凭证上的内容不一致
问题号: | 40025 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证预览和打印时和凭证上的内容不一致 |
问题现象: | 某张凭证上应收账款科目做了两条分录,但是在预览和打印时只显示一条分录。 |
问题原因: | 应收账款科目勾选了汇总打印导致此现象。 |
关键字: | 凭证填制 |
解决方案: | 在会计科目中双击该科目进入编辑界面,取消该选项即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
其他出库单无法进行记帐 其他出库单无法进行记帐
问题号: | 1856 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 无法进行记帐 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 其他出库单无法进行记帐 |
问题现象: | 存货核算系统是在2003年4月份启用的,期初单据均已记帐。内有一A仓库的计价方式为“个别计价法”,我4月份对A仓库的出入库单据进行记帐操作时,各种入库单均可以正常记帐,其他出库单却无法进行记帐,这是为什么?是不是“个别计价法”的仓库在进行出库单据进行记帐前,应该先对某一个步骤进行操作,如果是,那应该先怎么做呢?还是“选项”未设置好呢?请您给予解答,谢谢! |
问题原因: | 个别计价法对出库单记帐时需要进行出库成本分配。 |
解决方案: | 记帐时,点击右键,进行成本分配后才可以记帐。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-1 |
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辅导期取得的专用发票是否当月认证抵扣 辅导期取得的专用发票是否当月认证抵扣
【问题】
辅导期一般人取得的专用发票是不是当月必须认证且申报抵扣?如我9月25日取得的发票,是不是在9月30日前必须到局去认证申报抵扣?
【解答】
根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函[2009]617号)第一条规定:“增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票和机动车销售统一发票,应在开具之日起180日内到税务机关办理认证。”
点击月结的时候起始日期为1900年 _0点击月结的时候起始日期为1900年
问题号: | 23957 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 点击月结的时候起始日期为1900年 |
问题现象: | 为什么月结存那里显示的是1900年? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 月结的前提条件是要先系统开账,即在基础数据输入完之后,要到维护中心点击系统开账,然后去进行月结存,起始日期为开账日期。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
调整出库成本 调整出库成本
问题号: | 22692 |
---|---|
适用产品: | 用友T3-用友通 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 调整出库成本 |
问题现象: | 暂估入库的存货,做了出库处理,在出库后与发票结算,并进行暂估成本处理。结算后实际入库单价与暂估单价存在差异。那么如何调整该存货的出库成本? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 出库成本通过出库调整单进行调整。即在次月发票到达之后,和入库单进行结算,并进行暂估成本处理。对于出库成本的调整,软件是通过出库调整单,调整出库成本差异(正数为出库,负数为入库)。可以参照核算模块账表中“暂估材料余额表”确认具体本月暂估的材料及其暂估金额,进行调整。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业内部控制分析在纳税评估中的运用 企业内部控制分析在纳税评估中的运用
纳税评估作为加强税源管理的有效手段之一,在提高征管质量和效率,优化纳税服务方面的作用日趋显现。如何丰富纳税评估手段,创新纳税评估方式,更加有效地开展纳税评估工作,是摆在各级国税机关面前的重要课题。我们在实践中尝试运用企业内部控制制度分析这一方法来开展纳税评估工作,取得了一定的成效。一、纳税评估中被忽视的几个具体问题(一)重视纳税人信息的报送,但忽视信息报送的质量纳税评估是运用数据信息比对分析的方法,对纳税人和扣缴义务人纳税申报情况真实性和准确性进行判断,并有针对性采取管理措施的税收管理活动。可见,纳税人提供的数据资料真实性、完整性对评估结论准确与否、质量高低至关重要。由于一些主客观原因,企业提供信息的真实性、完整性无法得到保证。如,内资企业基本没有报送现金流量表和会计报表附注资料,报送的资产负债表和损益表的内容也残缺不全等。今年我们评估的23户小规模企业,其中有9户损益表内容为零,资产负债表上仅只有几个数字。评估的21户一般纳税人企业,8户资产负债表的年初数和损益表的上年数未能保持一致,3户较大规模企业向海关、银行部门报送的流动负债、主营业务利润等偿债和盈利能力指标与向国税部门报送的不相一致。评估的内资企业中有36户会计报表未经过注册会计师公允性审计,等等。利用这些缺乏真实性、完整性的信息资料进行评估分析往往会得出错误的或不恰当的评估结论,评估的质量难以得到保证。(二)重视纳税评估指标的建立,忽视对产生这些指标的基础性工作的关注目前纳税评估涉及的评估指标体系基本上是围绕企业经营和财务信息两个方面,如收入变动率、原材料耗用率、存货周转率、利润率等等,缺少保证企业经营和财务信息质量的企业内控制度方面的一些参数和指标体系。其实,一个企业的内部控制信息也是极其重要的,企业要保证经营成果不致于流失以及经营资产的安全和完整,就必须要建立健全存货采购、入库、保管、出库制度和财务预算审批、资金支取保管制度,明确会计工作机构和人员职责分工等内部控制。这些内部控制制度在每个企业都不同程度地存在着,并且对会计信息的质量产生制约性影响,而现行的评估指标和方法体系并未包括企业内部控制制度这方面的信息体系。(三)重视对纳税人账证资料的审核,忽视对纳税人内控制度的运用所谓内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、修正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定的政策与程序。广义地讲,一个企业的内部控制是指企业的内部控制系统,通常由控制环境、会计系统和控制程序组成,其中控制程序是纳税评估工作中最应关注的,它包括交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用、独立稽核。目前,纳税评估采用的方法主要有指标分析法、同行业对比法、重点测算法、基期比较法、经验判定法,在具体实施过程中主要采取内外结合、账实结合、纵横结合、谈检结合和评查结合。这些方法主要是就企业报送的会计信息、资料进行审核,就账查账,很少运用或者结合企业内部控制制度,对企业的产、销、存进行定性和定量分析,从中发现纳税人纳税存在的问题。二、运用企业内部控制分析开展纳税评估的实践针对纳税评估实践中容易忽视的问题,我们在全面落实总局、省市局纳税评估管理办法的基础上,偿试运用企业内部控制制度开展纳税评估。(一)理论依据现代审计的重要特征是注册会计师在审计企业会计报表时,在研究与评价被审计单位的内部控制的基础上,运用分析性复核程序确定重点审计领域。纳税评估实质上是注册会计师审计中分析性复核程序在涉税方面的具体运用,都是利用数据的对比分析判断企业是否存在潜在问题和风险项目,手段上都有比较分析法、比率分析法和趋势分析法,也包括调查异常变动、重要比率或趋势与预期数额以及相关信息的差异。应该说,运用内控分析开展纳税评估是对制度风险审计原理的借鉴。
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【860sp版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【U8-V860SP1-89672】,该补丁解决了成本计算检查过程中“提示类型不匹配”的问题。请使用下载中心【补丁编号1835:补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列