月末记账时出现总账与明细账不平,数字翻倍如何解决
2019-4-23 8:0:0 wondial月末记账时出现总账与明细账不平,数字翻倍如何解决
月末记账时出现总账与明细账不平,数字翻倍如何解决[]取消结账、记账到期初,重新记账月结看下这种问题数据库记录问题--不行@用友财务软件廖栖:如何做更改?求指教--总账数值和明细账数值为何不相同?一般用友软件反记账方法">反记账到一月初重新记账就可以了,如果不行,为数据库的问题,需要查看数据来分析,请联系您的服务商在支持网提交问题和账套,由总部进一步分析和处理
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问题原因:同解决方案 解决方法:现有的附件方式是针对整单,但是生产订单必须到行,无法显示。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:现有的附件方式是针对整单,但是生产订单必须到行,无法显示。
凭证找不到了 凭证找不到了
问题号: | 37469 |
---|---|
适用产品: | G6系列 |
软件版本: | G6-e财务管理系统11.0 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证找不到了 |
问题现象: | 填制凭证的时候查询不到之前的凭证,没法作废及删除凭证? |
问题原因: | 使用问题 |
关键字: | 凭证找不到了 |
解决方案: | <P>进入填制凭证界面,默认为‘增加凭证’,在‘增加凭证’界面无法上张、下张查询。</P> <P>点凭证菜单栏中的‘放弃’,就可以看到以前的凭证了。</P> <P>装了最新补丁后,选项中有“填制凭证时默认为新增凭证”,把这个勾去掉。这样以后打开凭证默认为非新增加状态。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通成套件如何走业务 用友T3用友通成套件如何走业务
客户是简单的按订单组装加工企业。本身代理很多品牌的电器元件、成品销售,同时也利用各品牌元件加工组装成自己的品牌机柜销售。想核算每笔订单的利润,如何实现。1)定义产品结构 2)在库存的参数设置中,选中“组装拆卸业务”,在库存其他业务中,选择组装单,填制。(配套简的地方选择这个父产品 3)这张组装单会自动产生一张其它入库单和其他出库单,对这两张单据审核。记账。(子产品的成本合计就是该父产品的成本)。 4)在销售模块销售该组装件,跟正常的销售业务一样,计算销售收入和销售成本 5)在销售统计表中,看到该父产品的销售毛利。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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分散经营的营业税避税筹划 分散经营的营业税避税筹划
[案例]
泰能有限公司是一家制药企业,该公司2001年度年应纳税所得为11万元(适用税率为33%)。应纳所得税额为:11万元×33%=3.63万元。
[筹划分析]
2002年初,公司董事会认为该公司在本年度的销售规模不会有太大的增长。而公司内部有两个部门,一个是为公司生产原材料的部门,2001年度应纳税所得额为9万元;另一个是制药产成品部门,2001年度应纳税所得额为2万元。由于原材料生产费用及药品价格在1998年度将不会有较大的改变,故董事会决定,2002年度预缴企业所得税仍为2001年全年应纳税额,该公司财务经理对此提出异议,他认为有更好的办法可以使企业降低当年的应纳税额,减少税负。
企业存货暂估入账几种情形的财税处理 企业存货暂估入账几种情形的财税处理
企业在生产经营过程中,经常会发生购入存货已入库但发票不能及时到达的情形,上一般将此类存货暂估入账。由于不同企业的经营方式各具特色,其对暂估入账的会计处理大相径庭。此外,暂估存货对汇算清缴的影响也是税企双方关注的焦点。本文区分几种情况,对存货暂估入账的财税处理进行说明。
期末货已到,发票未到
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企业的股权转让书据如何交纳印花税 企业的股权转让书据如何交纳印花税
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》规定,股份制试点企业向社会公开发行的股票,因购买、继承、赠与所书立的股权转让书据,均依书立时证券市场当日实际成交价格计算的金额,由立据双方当事人分别按千分之二的税率交纳印花税。
其他模块做的单据生成凭证的时候如何把多张单据合并生成一张凭证? 其他模块做的单据生成凭证的时候如何把多张单据合并生成一张凭证?
问题号: | 35007 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-凭证 |
问题名称: | 其他模块做的单据生成凭证的时候如何把多张单据合并生成一张凭证? |
问题现象: | 其他模块做的单据生成凭证的时候怎样把多张单据合并生成一张凭证? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 合并制单 |
解决方案: | 依次点击“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”按钮,先选择来源单据点“下一步”,后输入查询条件点“下一步”,选择相应单据后点击“合并全选”按钮,根据各项数据项选择“是否合并”,如需要要相同部门的单据都生成一张凭证可以在部门后面勾选“是否合并”,确定之后符合条件的记录会出现相同的合并号,如果不用合并选择设置合并,还可以直接修改合并号,相同合并号的记录都会合并生成同一张凭证。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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企业分立的税务处理 企业分立的税务处理
企业分立包括被分立企业将部分或全部营业分离转让给两个或两个以上现存或新设的企业(以下简称分立企业),为其股东换取分立企业的股权或其他财产。企业分立业务应按下列方法进行所得税处理:
(1)被分立企业应视为按公允价值转让其被分离出去的部分或全部资产,计算被分立资产的财产转让所得,依法缴纳所得税。分立企业接受被分立企业的资产,在计税时可按经评估确认的价值确定成本。
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操作步骤:点击左边设置-科目期初进入界面。软件已按照相关会计准则设置了默认的科目,如需添加下级科目,可选中科目编码旁边的“增加”按钮进行增加下级科目操作。点击科目直接进行修改科目名称。
默认已有的科目不允许修改、删除,只允许修改、删除用户手工增加且未使用的科目。
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适用产品:T3系列