总账下管理报表里的销售毛利分析下销售成本价税合计价如何调整如何处理?
2018-4-2 0:0:0 wondial总账下管理报表里的销售毛利分析下销售成本价税合计价如何调整如何处理?
总账下管理报表里的销售毛利分析下销售成本价税合计价如何调整如何处理?[]通过存货核算模块出入库调整单,调整结存成本,来调整--老师不太会用这个软件,是调存货核算下日常业务里的出去库调整单吗?具体如何调整?是存货核算出入库调整单,不调数量--只调金额吧,是调成不含税的吧,还有就是如果调是不是入库单出库单都得记账吧
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用友U8 客户购买物流模块后,出库材料在出库单上指定成本项目,生成凭证时自动带出所属项目。在总帐中项目统计表查询项目较多时部分项目的记录其各列数值为空,但是项目总帐、明细帐查询正常。用友U8 客户购买物流模块后,出库材料在出库单上指定成本项目,生成凭证时自动带出所属项目。在总帐中项目统计表查询项目较多时部分项目的记录其各列数值为空,但是项目总帐、明细帐查询正常。
问题原因:该问题已出补丁,补丁文件:zwsql.dll 日期:2005-6-10 15:24解决方法:该问题已出补丁,补丁文件:zwsql.dll 日期:2005-6-10 15:24 ,请从支持网站下载并更新。
解决方案:
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用友U8 在应收模块中的与总帐对帐不平,显示某一客户在应收有余额但在总帐没有余额,但是在应收模块查这个客户期初应收时也是没有余额的,在后台应收的表里面也没有这笔记录,在后台的总帐数据库gl_accass,gl_assum也没有这个客户的记录,客户说这笔数在去年就已经收回款,没有余额用友U8 在应收模块中的与总帐对帐不平,显示某一客户在应收有余额但在总帐没有余额,但是在应收模块查这个客户期初应收时也是没有余额的,在后台应收的表里面也没有这笔记录,在后台的总帐数据库gl_accass,gl_assum也没有这个客户的记录,客户说这笔数在去年就已经收回款,没有余额
问题原因:同解决方案 解决方法:最后跟踪发现,在gl_accvouch有这笔期初数,在gl_accvouch删除这笔记录后,问题就解决了,对帐平了,可能在去年年结过来的时候有问题的.
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期间损益结转部分科目结转不了 期间损益结转部分科目结转不了
问题号: | 31760 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 期间损益结转部分科目结转不了 |
问题现象: | 所有凭证都已经记账,期间损益结转,所有损益类科目都定义了期间损益结转,但有几个科目结转不了,查询余额表又有余额? |
问题原因: | 不能结转的科目中途挂了辅助核算。 |
关键字: | 期间损益结转 |
解决方案: | <P>不能结转的科目中途挂了辅助核算,需要做以下操作:</P> <P>1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”,找到对应科目,双击点开,点击修改,取消掉辅助核算;</P> <P>2、反结账反记账,删除所有涉及到对应科目的凭证,以及这些科目的期初余额</P> <P>3、重新对这些科目挂上辅助核算,录入期初,填制凭证,再做期间损益结转就可以了。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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怎么把生产成本结转到主营业务成本 怎么把生产成本结转到主营业务成本[]
可以设置自定义转账:总账-期末-转账定义-自定义转账生产成本一般是转到库存商品或者产成品,销售确定收入后才会从库存商品转到主营业务成本中的吧这个要么手工做凭证,要么做个对应结转设置不过会计角度说,没有直接转过去,一般是把生产成本转到在产品志强回复给您的是正确的。如果您从生产成本直接转到主营业务成本的话,就把完工入的那个环节跳过去了。这样会引起产成品或库存商品发生额数据出错的。@畅捷服务张桂龙:得设置公式是吗?@晓萍pp:那个人说的是错的,那只是期间损益结转设置,你账还没做完呢只有完工入库了,销售出去后才能确定成本@gege1463634744:是供热的,没有完工入库@王梅秀209:供热,没有完工入库@晓萍pp:那就看你怎么做凭证了,软件只能把你的期间损益转到本年利润,其他的都是手工做供热企业?您是供热水吗?无论供热的是什么,也是您生产好热水或其他什么后,供给使用部门。热水也要做入库的呀!如果是你情况,您如果要去设置可以参照自定义结转,或者是对应结转,去处理。在自定义结转或对应结转中设置转出或转入科目,然后在月末结账时进行结转。@畅捷服务孙志强:已解决,谢谢@gege1463634744:已解决,谢谢@王梅秀209:已解决,谢谢
用友数据库连接测试不成功数据库连接测试不成功
知识库详细内容
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房地产公司适合用什么样的财务软件 房地产公司适合用什么样的财务软件
如果公司的业务都是一般的日常业务,建议可以使用财务软件公司已经研发出来的通用版财务软件,这样既满足了公司的需求,也相对而言节约公司的成本。如果公司很大,业务种类多而且很杂,可以找财务软件公司为你们公司单独研发一套适合的财务软件,这样的财务软件很好使用,唯一不足就是成本比较高,
1,房地产公司对于财务软件的要求相对不是太高。 建议你可以找不同的软件公司询价,针对自己需要的模块,让软件公司制定方案。金蝶财务软件版本一般选用最新的。因为最新的版本会纠正一些bug等。模块选择上可以让金蝶公司报价过来。除了金蝶,还有用友,速达等。一般软件公司也会根据你的要求,给你软件实施的方案,你可以让不同软件公司的人报方案供你选择。2,适合自己的财务软件才是最好的,在选择财务软件时不一定非要价格高的,这样完全没有必要的,职位增加公司的运营成本,减少公司的资金,间接不利于公司的发展。
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8.13升级到861库存管理存货发布表数据不对 8.13升级到861库存管理存货发布表数据不对
问题号: | 14665 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 存货发布表数据不对 |
适用产品: | U861–供应链–库存管理 |
问题名称: | 8.13升级到861库存管理存货发布表数据不对 |
问题现象: | 库存管理中的存货发布表的数据期初数与结存数不对。如006帐套2004年度存货发布表的期末数与2005年的期初数不对. 但存货核算中的收发存汇总表的数据都是正确的,而存货核算中的收发存汇总表的收入数和发出数与库存管理中的存货发布表中的收入数和发出数都相同。 |
问题原因: | 1、对于010帐套,可能升级05年帐套前系统库ufsystem中的ua_account_sub表里没有库存的启用日期,导致升级时,认为05年是库存第一年启用,所以没有将库存总帐st_totalaccount的数据插入到收发记录表rdrecord(s)中作为期初,导致库存存货分布表和存货收发存有相差。(升级前的期初数据都是以库存总帐为准,升级后库存总帐作废,期初数据都是查询收发记录主子表。) 2、对于003帐套,升级后每一年的库存和存货的期初结存、期末结存与升级前的都是一致的,并没有错误。库存存货分布表和存货收发存汇总表相差是因为 02年有入库单据0000000002没有记账,造成17仓库库存比存货多了952个,03年有一张13仓库的产成品入库单0000000049没有记账,使得存货少了6个,而且04年13仓库的库存总账期初不正确,使得库存03年期末结存和04年期初不一致,相差了61个,但是04年期初应该是与未升级前的期初一致。 |
解决方案: | 1、对于010帐套,需根据库存总帐的期初数插入到收发记录主子表中。然后对于出库跟踪入库的期初存货,可以将其04年的出库记录插入到05年。此时05年库存期初与04年库存结存一致,都是1412169。 2、对于003帐套,由于升级后的库存数据和升级前的都一致,所以不必更改。如果想要调整,请在04、05、06年的库存期初中,手工录入期初数据来调整不等的存货。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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