#财税实务#请问我5月认证发票进项税额为6万,5月申报的时候进项税额只填写了2万。导致有4万的进项税额没有留底,七月申报不能继续抵扣。去税务局办理了为按期申报抵扣进项税额。税务局说如果是一张发票没有抵扣可以继续抵扣,但是我是一张发票抵扣了一半了,进项金额又是我自己挑错的不是系统原因,不予批准。我现在再应该怎么办?有没有什么法规办法可以让我继续抵扣4万的进项税额的?好急啊,大家帮帮忙。
2018-3-21 0:0:0 wondial#财税实务#请问我5月认证发票进项税额为6万,5月申报的时候进项税额只填写了2万。导致有4万的进项税额没有留底,七月申报不能继续抵扣。去税务局办理了为按期申报抵扣进项税额。税务局说如果是一张发票没有抵扣可以继续抵扣,但是我是一张发票抵扣了一半了,进项金额又是我自己挑错的不是系统原因,不予批准。我现在再应该怎么办?有没有什么法规办法可以让我继续抵扣4万的进项税额的?好急啊,大家帮帮忙。
#财税实务#请问我5月认证发票进项税额为6万,5月申报的时候进项税额只填写了2万。导致有4万的进项税额没有留底,七月申报不能继续抵扣。去税务局办理了为按期申报抵扣进项税额。税务局说如果是一张发票没有抵扣可以继续抵扣,但是我是一张发票抵扣了一半了,进项金额又是我自己挑错的不是系统原因,不予批准。我现在再应该怎么办?有没有什么法规办法可以让我继续抵扣4万的进项税额的?好急啊,大家帮帮忙。[]留抵的话申报系统自动会抵扣啊
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