为什么弃审 会有这个提示 并没有关联什么单据 只是从销售订单生单生成销货单了 但是弃审不了
2018-3-27 0:0:0 wondial为什么弃审 会有这个提示 并没有关联什么单据 只是从销售订单生单生成销货单了 但是弃审不了
为什么弃审 会有这个提示 并没有关联什么单据 只是从销售订单生单生成销货单了 但是弃审不了上一个问题中答复您,请参考!--不好意思 浏览器不太兼容 老卡带@惞忄年年:[/可爱]
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http应用中在服务器端使用什么机制保持客户机的状态-这些机制是如何实现的? http应用中在服务器端使用什么机制保持客户机的状态?这些机制是如何实现的?''
Keep-Alive功能使客户端到服务器端的连接持续有效,当出现对服务器的后继请求时,Keep-Alive功能避免了建立或者重新建立连接。
KeepAliveTime 值控制 TCP/IP 尝试验证空闲连接是否完好的频率。如果这段时间内没有活动,则会发送保持活动信号。如果网络工作正常,而且接收方是活动的,它就会响应。如果需要对丢失接收方敏感,换句话说,需要更快地发现丢失了接收方,请考虑减小这个值。如果长期不活动的空闲连接出现次数较多,而丢失接收方的情况出现较少,您可能会要提高该值以减少开销。
已知某完整工业投资项目预计投产第一年的流动资产需用数150万元,流动负债可用数为100万元;投产第二年的流动资金需用数为80万元,流动负债可用数为20万元。则投产第二年流动资金的投资额应为(??? )万元。 已知某完整工业投资项目预计投产第一年的流动资产需用数150万元,流动负债可用数为100万元;投产第二年的流动资金需用数为80万元,流动负债可用数为20万元。则投产第二年流动资金的投资额应为(??? )万元。已知某完整工业投资项目预计投产第一年的流动资产需用数150万元,流动负债可用数为100万元;投产第二年的流动资金需用数为80万元,流动负债可用数为20万元。则投产第二年流动资金的投资额应为(??? )万元。
A:30B:50C:10D:90
正确答案: A:30
答案解析: 第一年流动资金投资额=第一年的流动资产需用数-第一年流动负债可用数=150-100=50(万元)第二年流动资金投资额=第二年流动资金需用数-第一年流动资金投资额=80-50=30(万元)
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用友U8 其他帐表查询没问题.库龄分析点过滤后,整个库龄分析表为空.无任何报错提示.用友U8 其他帐表查询没问题.库龄分析点过滤后,整个库龄分析表为空.无任何报错提示.
问题原因:同解决方案 解决方法:用户只有一台机器安装库存管理.在找不到原因的情况下,重新安装软件.恢复正常.
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:用户只有一台机器安装库存管理.在找不到原因的情况下,重新安装软件.恢复正常.
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用友U8 问题1:此客户在余额表中查询的余额与在结算单核销时表体显示的未付款余额不等。问题2:部份存货使用了双计量单位,整理现存量后,部份存货的现存数量为正数,而件数却为负数或零。本账套设置了不允计零出库,因而这部份存货提示件数现存量不够,不能保存单据,因而不能出库.用友U8 问题1:此客户在余额表中查询的余额与在结算单核销时表体显示的未付款余额不等。问题2:部份存货使用了双计量单位,整理现存量后,部份存货的现存数量为正数,而件数却为负数或零。本账套设置了不允计零出库,因而这部份存货提示件数现存量不够,不能保存单据,因而不能出库.
问题原因:问题1,是由于系统中有3张红字发票造成的。蓝字付款单核销时表体中的单据只能是蓝字的发票或应付单,不能包含红字单据;而在帐表中包含的是所有红蓝单据。(红字发票或应付单由红字付款单核销)问题2,这是由于主辅计量单位之间的换算率初不尽造成的。目前只能到数据库的现存量表中手工修改。 解决方法:1.理解错误2.目前只能到数据库的现存量表中手工修改。若实际上有这种存货,则将为0的一方修改成“根据换算率与另一方进行计算的结果”;若实际上没有这种存货,则可将两方都改成0
解决方案:
问题原因:问题1,是由于系统中有3张红字发票造成的。蓝字付款单核销时表体中的单据只能是蓝字的发票或应付单,不能包含红字单据;而在帐表中包含的是所有红蓝单据。(红字发票或应付单由红字付款单核销)问题2,这是由于主辅计量单位之间的换算率初不尽造成的。目前只能到数据库的现存量表中手工修改。 解决方法:1.理解错误2.目前只能到数据库的现存量表中手工修改。若实际上有这种存货,则将为0的一方修改成“根据换算率与另一方进行计算的结果”;若实际上没有这种存货,则可将两方都改成0
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凭证摘要的设置 凭证摘要的设置
问题号: | 5358 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证摘要 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 凭证摘要的设置 |
问题现象: | 1、在进行期末处理时,加权平均方式计价的仓库生成的成本计算表显示的是出库或入库均有发生的存货,但在打印时却把没有发生的存货也都打印出来,就像查出结果时,点全部按钮显示的那些一样. |
点击客户分类时提示“客户没有分类”? 点击客户分类时提示“客户没有分类”?
问题号: | 39306 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 基础设置 |
问题名称: | 点击客户分类时提示“客户没有分类”? |
问题现象: | 在软件中点击客户分类时提示“客户没有分类”? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 客户没有分类 |
解决方案: | 用账套主管登录系统管理,点击账套下的修改,将客户分类勾上。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 对企业扣缴个税税前扣除问题几点看法 最近拜读了王亚明《公司承担的可税前扣除吗?》(《中国报》),文章写得颇有见地,短而精悍。但王作者对国税办函〔2010〕615号文件似乎语焉未详,对国家税务总局2011年第28号公告也是按下不表,对企业承担的个税究竟怎么在税前扣除则更是舍之则藏。 我在《营改增后支付境外应税费用税款扣缴技巧详解》一文中曾“用之则行”的说:“假如代为承担境外企业的税款可以税前扣除,那么代为承担的境内其他企业的税款就更可以税前扣除了,结果就是税率低的企业承担税率高的企业的税款,然后税前扣除,亏损的企业承担营利企业的税款,也可以税前扣除,关联交易一片了”。为了不致曲解和误解,本文愿意狗尾续貂,卖弄筹划,谈谈企业承担的税款如何在税前扣除问题。 首先,明确一点,就是企业承担个人的税款,是不能税前扣除的。《国家税务总局关于人取得不含税全年一次性奖金收入计征个人所得税问题的批复》(国税函〔2005〕715号)第三条已经说得很清楚了。 其次,这个不能扣除,在《国家税务总局关于雇主为雇员承担全年一次性奖金部分税款有关个人所得税计算方法问题的公告》(国家税务总局公告2011年第28号)中,被进一步作出了限定,就是“凡单独作为企业管理费列支的”,不能税前扣除。这说明,国税函〔2005〕715号文件第三条有些绝对化了,后来的文件是对这条的修正和说明,也就是,企业承担的个税在税前扣除问题上,有了松动和近一步操作的可能。 那么,如何理解“凡单独作为企业管理费列支的”这句话呢? 要知道,这句话强调的关键词是“单独”,而不是“管理费列支”。 王作者认为这句话是包含“考虑到企业的生产经营过程中,有些工资、薪金可能需要进入资本化项目,因此不可以直接费用化”意思的,是舍本而逐末,南辕而北辙的,这样理解词句,让人读之不知所云,甚至有些莞尔。试想,有些工资薪金是必须要资本化的,比如在建工程人员的工资,它们的“不可以直接费用化”是“当然”的,而不是“因此”的,是规定的,而不是所约束的,这又与个税何干啊!对于企业承担的个税,即使没计入管理费,而是计入了制造费用、计入了营业外支出、计入了职工福利费、计入了在建工程、也是照样不能税前扣除的。 所以,问题还是落在这个“单独”上面了。试举例说明如下。 某企业与该企业正式聘用的财务人员甲约定,承担甲的全部个税。某月,甲取得工资薪金7000元,计算企业承担的个税及作出账务处理。 应纳税所得额=(7000-3500-105)÷(1-10%)=3772.22元 应纳税额=3772.22×10%-105=272.22元 借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬 7000 借:营业外支出(管理费用) 272.22 贷:其他应付款 272.22 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 库存现金 7000 这就是“单独”计入管理费的一种形式,可能有的企业考虑企业承担的个税是与生产经营无关的支出,所得税前也不应该扣除,所以就计入了“营业外支出”,还有的企业把个税计入“应交税费”、“其他应收款”什么的,会计上也并非什么了不得的事。 但是,假如企业变化一下,不再“单独”计算个税,不再承诺“承担”,不再“单独”计入管理费,而是与工资薪金一起“混合”计入“管理费”,那就应该允许扣除了。 这需要修改用工合同、工资手册等资料,带来的一大“后遗症”,可能就是要影响“五险一金”、“工会经费”、“职工福利费”、“职工教育经费”等费用了,但可以减少了多交的,还是较划算的。 这种“混合”计入管理费的情况如下: 应纳税额=(7272.22-3500)×10%-105=272.22元 借:管理费用 7272.22 贷:应付职工薪酬 7272.22 借:应付职工薪酬 7272.22 贷:库存现金 7000 其他应付款 272.22 借:其他应付款 272.22 贷:银行存款 272.22 数字一点也没变,但性质变了,变成企业员工的工资“涨”了,“涨”完后由员工自己交个税。这种情况,就不存在企业承担个税和所承担个税税前不能扣除的问题了,当然,具体测算时是要考虑“后遗症”并修改有关资料的,否则,有偷税之嫌。 需要注意的是,这个“单独”计入管理费,其实还有一层意思,就是防止企业进行“错误的”税务处理。 有的企业图方便或者别的想法,喜欢在承担员工个税的情况下,直接预提个税并“单独”计入管理费,而且硬说员工的最终所得是“含税金额”,具体处理如下: 首先承认承担员工个税,其次在合同中强调员工甲工资7000元是含税金额,个税由企业承担。 其次,计算错误的并自以为正确的应纳税额 应纳税额=(7000-3500)×10%-105=245元 会计分录: 借:管理费用 7245 贷:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 借:应付职工薪酬 7000 其他应付款 245 贷:银行存款 245 库存现金 7000 这种处理似乎很“经典”,也似乎“有据可依”(有用工合同明确“含税额”性质),还似乎“义正词严”,所以自觉奇技淫巧、诡计得售,但就是忘了一件事,含税不含税,是不以个人意志为转移的,也不以合同的签订为转移的,既然税款属于国家,那“到个人手里”的钱便不能再含税了,“移花接玉”和“乾坤大挪移”在法律面前都没有用(有兴趣的似乎可以探讨一下怎样才能做到“隔山打牛”)。 同理,企业承担的境外企业的预提所得税款,也不能税前扣除,这个与上述内容“大率类此”(清俞樾《春在堂随笔》卷一中的词语,笔者并非用错)。《国家税务总局办公厅关于沃尔玛(中国)有限公司有关诉求问题的函》(国税办函〔2010〕615号)文件虽然提出了解决办法,即如果境外企业提供的收款发票包含扣缴的税款,则可以税前扣除,但同时也提出了由税务机关审核其“真实性”与“合理性”,何况,这个文件不见于总局网站。按照一般的解释,如果该文件是解决特定环境下特殊企业的问题的,如果没有同时抄送其他地区税务机关,其他地区税务机关是不能认可的,其他地区企业也是不能照抄照搬的。 所以,“记得当时年纪小”,我也曾提出过用国税办函〔2010〕615号文件解决问题的办法,现在想来,不太谨慎了。 笔者写这篇文章的目的,就是要告诉广大从事税务工作的同行,研究,运用税收法规,要不偏不倚,要一视同仁,既不能强奸民意,也不能亵渎法律,对于,既不能点到即止,招摇过市,也不应敝帚自珍或者金屋藏娇,当我们真的把筹划做到一语惊醒梦中人,从而“满楼红袖招”的程度,也算一个不小的成功了。 所以,企业与员工间产生的个税计算与承担问题,企业与税务局之间产生的个税计算与缴纳问题,不能一厢情愿的签合同、定规矩、下账本,而是要沟通协调,达成一致。 我们说,税收问题,两情相悦,总要好于一厢情愿。
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用友811 新建年度账
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系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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适用产品:T3系列