增加编码时候这样
2018-3-31 0:0:0 wondial增加编码时候这样
增加编码时候这样退出软件,重新登录,登录后任何模块都不要点击,包括总账模块,直接点基础设置-基本信息-编码方案去设置。注意用账套主管登录操作重新登录,点击基础设置-基础信息-编码方案进行设置
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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会计考试应该怎末准备 会计考试应该怎末准备''
越早准备越好 报个辅导班
你说的是会计从业资格证考试吧,考的都是基础知识,你可以报一个班,只要认认真真学习,扎扎实实做题,通过考试绝对没有问题。
把书多看几遍,多做一些题,有一个会计人员指导下,应该没有问题,都是基础的
多做几遍模拟题,把做错的题的答案记住最后多做题,尤其是单选和多选的选择题多看书多做题
最好是报个班跟着老师学基础好,你就自己多看书多做习题;基础不好,你就报个班,还是要多看书多做习题有会计基础的,多看看书多做做试题就好啦
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 用户在客户端和服务器以demo身份登陆报-2147查询超时用友U8 用户在客户端和服务器以demo身份登陆报-2147查询超时
问题原因:数据库设置不当。 解决方法:进入sqlSERVER,进入选项增大sqlSERVER查询超时的时间。
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用友U8 使用存货模块的时候,设置了对方科目,在生成凭证的时候,科目不能自动带出来。对方科目设置了项目核算用友U8 使用存货模块的时候,设置了对方科目,在生成凭证的时候,科目不能自动带出来。对方科目设置了项目核算
问题原因:使用问题 解决方法:请检查您的单据是否满足您在对方科目中所设的,例如您在对方科目中设项目大类为01,但是在录入单据时根本没有录入项目大类,则该单据生成凭证时当然带不出科目。或者您有采购和存货模块,而您录入的采购入库单是暂估的,并没有结算,则记账后生成凭证时,该采购入库单是取对方科目设置中的暂估科目,而不是对方科目。
解决方案:
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凭证引入提示科目非法 凭证引入提示科目非法
问题号: | 2636 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证引入提示科目非法 |
适用产品: | u85x |
问题名称: | 凭证引入提示科目非法 |
问题现象: | 凭证引入提示科目非法 |
问题原因: | 凭证摘要有逗号 |
解决方案: | 将其修改为其他符号后,可以引入 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通产成品入库成本 用友T3用友通产成品入库成本
1.月末对存货核算单据记帐后,查询出库汇总表、出库汇总表 有些产成品入库单、销售出库单没有单价, 2.对产品入库单需要制单吗?(生成生产成本转产成品的) 3,有些销售出库单的存货单价不会自动生成?期初存库是有金额且也有发生数。1、产成品入库单的成本是通过“核算”下的“产成品成本分配”完成的,通过产成品分配,自动回写入库成本。总成本是手工录入的。 2、产成品入库单要制单。借:库存商品 贷:生产成本 3、销售出库单记账后,销售成本自动回填。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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为什么查询销售统计表的时候 别的月份的存货项目也会一起跟出来- 为什么查询销售统计表的时候 别的月份的存货项目也会一起跟出来?
销售统计表中的数据统计的是您的发票数据和出库单成本,请您卡下一是否您的发票是您的查询期间生成的@畅捷服务孙志强:那几行空白的没有数据的是别的月份的阿,怎么能让他不显示?这个需要确定您的其他月份单据情况了,不选起始日期看一下吧@畅捷服务孙志强:不选日期的话就都显示的,单独选一个月的话,其他月份的内容 也会显示出来,就是中间数字是空白的在格式中将您的日期和发票号调出看一下@畅捷服务孙志强:是指哪一张的格式?在显示界面格式俺就中选择发票列显示
企业跨年度需关注的八大财税处理 企业跨年度需关注的八大财税处理
1、跨年度报销的一些费用能否列支?
根据《中华人民共和国法实施条例》(国务院令2007年第512号)第九条规定,企业应所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院、主管部门另有规定的除外。
U8其他单据记账时不选‘包含未开发票的出库单’选项,筛选出来的单据也包含一些未开发票的U8其他单据记账时不选‘包含未开发票的出库单’选项,筛选出来的单据也包含一些未开发票的
U8其他-单据记账时不选‘包含未开发票的出库单’选项,筛选出来的单据也包含一些未开发票的
自动编号: | 7371 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 单据 |
问题名称: | 单据记账时不选‘包含未开发票的出库单’选项,筛选出来的单据也包含一些未开发票的 | ||
问题现象: | 在[82116]模块中,销售出库单进行单据记账时,不选‘包含未开发票的出库单’选项,筛选出来的单据也包含一些未开发票的,都是以前年度记过帐的 | ||
原因分析: | 经检查未发现不选‘包含未开发票的出库单’选项,筛选出来的单据包含一些未开发票的。 | ||
解决方案: | 若该单据确已在以前年度记过帐,执行以下语句即可:update rdrecordset caccounter=‘吴真‘where id inSELECT rdrecord.idFROM Warehouse INNER JOIN Rd_Style RIGHT JOIN RdRecord ON Rd_Style.cRdCode = RdRecord.cRdCode ON Warehouse.cWhCode = RdRecord.cWhCode INNER JOIN RdRecords ON RdRe 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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t6暂估方式设置月初回冲,每月初都会生成红字单据,使得库存数量和金额都为负数,如何处理 t6暂估方式设置月初回冲,每月初都会生成红字单据,使得库存数量和金额都为负数,如何处理[]
应该还会有个篮子回冲的,如果发票来了,及时结算,然后结算差成本处理,就可以了,单到回冲上月形成的暂估到下月初系统会自动冲掉,如果下月没有结算和结算成本处理,期末处理后会再形成暂估应付。。。一般这个采购业务 都是选单到回冲的。。。。。
8.21核销制单问题有一用户在8.21核销制单时,生成凭证借贷不平衡,不知道是何原因,8.21核销制单问题有一用户在8.21核销制单时,生成凭证借贷不平衡,不知道是何原因,
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企业几种商业保险费的税前扣除争议 企业几种商业保险费的税前扣除争议
近日,笔者在网上看到这样一则咨询问题:我公司是物流公司,给司机缴纳的人身意外保险费在缴纳时可否税前扣除?对此,网友的回答可谓见仁见智,有网近日,笔者在网上看到这样一则咨询问题:“我公司是物流公司,给司机缴纳的人身意外保险费在缴纳企业所得税时可否税前扣除?”对此,网友的回答可谓见仁见智,有网友认为:“不能扣除,只有高危行业,比如采矿、建筑这些行业的人身保险才能扣除”,有网友认为:“通常为职工购买的商业保险不能扣,但是如果属于特别工种就能扣”,当然也有网友对司机的行业性质进行分析后提出:司机应属于特殊工种范围,因此“物流运输行业,为司机交纳的人身安全保险如在相关的国家法律规定内,可以在税前扣除。”
“营改增”试点企业销项税额会计核算 “营改增”试点企业销项税额会计核算 《交通运输业和部分现代服务业改征试点实施办法》(财税〔2011〕111号,以下简称《试点实施办法》)规定,一般计税方法为:应额=当期销项税额-当期进项税额。增值税销项税额与营业税额计算有较大的差别,也有一些特殊规定,纳税人要注意。 销售额核算的确认 销售额,指纳税人提供应税服务取得的全部价款和价外费用,价外费用是指价外收取的各种性质的价外收费,但不包括代为收取的政府性基金或者行政事业性收费。销项税额=销售额×税率。纳税人兼营营业税应税项目的,应当分别核算应税服务的销售额和营业税应税项目的营业额。未分别核算的,由主管机关核定应税服务的销售额。纳税人兼营、减税项目的,应当分别核算免税、减税项目的销售额。未分别核算的,不得免税、减税。纳税人提供应税服务的价格明显偏低或者偏高且不具有合理商业目的的,或者发生视同提供应税服务而无销售额的,主管税务机关有权确定销售额。 例如,某试点企业同时经营交通运输业、现代服务业、餐饮业,还提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等。则该企业应税服务、免税服务和非增值税应税服务项目要分别核算、分别计税、分别申报。《关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点若干政策的通知》(财税〔2011〕133号)第五条规定,试点纳税人中的一般纳税人按财税〔2011〕111号文件附件2《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点有关事项的规定》(以下简称《试点有关事项的规定》)第一条第三项确定销售额时,其支付给非试点纳税人价款中,不包括已抵扣进项税额的货物、加工修理修配劳务的价款。还有,试点一般纳税人兼有销售货物、提供加工修理修配劳务或者提供应税服务的,凡未规定可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税的,其全部销售额应一并按照一般计税方法计算缴纳增值税。 差额征税的规定 《试点有关事项的规定》第一条第三项规定,试点纳税人提供应税服务,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,允许其以取得的全部价款和价外费用,扣除支付给非试点纳税人(指试点地区不按照《试点实施办法》缴纳增值税的纳税人和非试点地区的纳税人)价款后的余额为销售额。试点纳税人中的一般纳税人提供国际货物运输代理服务,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,其支付给试点纳税人的价款,也允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除,其支付给试点纳税人的价款,取得增值税专用发票的,不得从其取得的全部价款和价外费用中扣除。允许扣除价款的项目,应当符合国家有关营业税差额征税政策规定,同时,纳税人应在第一次纳税申报前,到主管国税机关办理差额征税备案手续。 例如,某试点运输企业2013年3月实现运输收入1110万元,该企业将其中333万元运输业务分包给另一运输公司(非试点企业)承担,可抵扣的进项税额为36.3万元。该企业应纳增值税=(1110-333)÷(1+11%)×11%-36.3=40.7(万元)。需要提醒的是,试点纳税人提供应税服务,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,因取得的全部价款和价外费用不足以抵减允许扣除项目金额,截至“营改增”试点实施之日尚未扣除的部分,不得在计算纳税人试点实施之日后的销售额时抵减,应当向主管税务机关申请退还营业税。 视同提供应税服务的情形 《试点实施办法》第十一条明确,向其他单位或者个人无偿提供交通运输业和部分现代服务业服务(以公益活动为目的或者以社会公众为对象的除外)及部和国家税务总局规定的其他情形,要视同提供应税服务。这里注意,试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、轨道交通、出租车),可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税。 例如,某试点企业2013年3月实现经营收入1000万元,其中为关联企业提供无偿服务150万元,企业按850万元(1000-150)申报纳税。这种做法是不正确的,应就其全部服务收入申报纳税,提供无偿服务应视同提供应税服务征税。 发票开具需要注意的事项 发票开具和销项税额计算息息相关。一是企业对外提供“营改增”应税服务,除国家另有规定外(如差额征税),不论是否已开发票,都应按规定计提销项税。二是纳税人提供应税服务,将价款和折扣额在同一张发票上分别注明的,以折扣后的价款为销售额。未在同一张发票上分别注明的,以价款为销售额,不得扣减折扣额。三是试点纳税人试点实施之日前提供改征增值税的营业税应税服务并开具发票后,如发生服务中止、折让、开票有误等,且不符合发票作废条件的,应开具红字普通发票,不得开具红字专用发票。对于需重新开具发票的,应开具普通发票,不得开具专用发票(包括货运专用发票),重新开具的普通发票不征收增值税。四是不得开具增值税专用发票情形:1.向消费者个人提供应税服务。2.适用免征增值税规定的应税服务。同时,开具专用发票的时限与增值税纳税义务发生的时间既有联系又有区别,实际操作中要引起重视。
想问下,公司发的员工过年没人两盒年货,在会计上怎么处理,超市开的发票上写的食品,求具体的会计处理 想问下,公司发的员工过年没人两盒年货,在会计上怎么处理,超市开的发票上写的食品,求具体的会计处理[]
列福利费。@人生豪迈: 管理费用福利费吗,需不需要缴纳个人所得,还是视同销售@张红2:管理费用-福利费,限额内没问题,超出提取比例,汇算清缴时要调增应纳税所得额。@人生豪迈: 哦哦
用友运行错误‘380’运行错误‘380’
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用友t3导入导出工具
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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