国税申报已经缴费为什么打不开网页
2018-2-28 0:0:0 wondial国税申报已经缴费为什么打不开网页
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新公司没收入。按新的会计准则把所有费用做成开办费。把实际情况报年度所得税,可税局却说不能有负数。要把原来那些开办费转为待摊费用。那我要如何做那张凭证啊?-我要是如图一。直接把结转了的利润转到待摊费上。这样做会计分录行不行? _0新公司没收入。按新的会计准则把所有费用做成开办费。把实际情况报年度所得税,可税局却说不能有负数。要把原来那些开办费转为待摊费用。那我要如何做那张凭证啊?我要是如图一。直接把结转了的利润转到待摊费上。这样做会计分录行不行?
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U8其他固定资产模块在初始化时出现错误U8其他固定资产模块在初始化时出现错误
U8其他-固定资产模块在初始化时出现错误
自动编号: | 10683 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V812 | 关 键 字: | 固定资产模块在初始化时出现错误 |
问题名称: | 固定资产模块在初始化时出现错误 | ||
问题现象: | 固定资产模块在初始化时出现错误,提示"由于您和其他用户试图同时改变同一数据,导致MICROSOFT JET数据库引擎停止进程,不能打开记录集FA_Q_YXKP_BY是否重试",多次重试不能操作 | ||
原因分析: | 数据库中关于固定资产的表有问题 | ||
解决方案: | 经过仔细研究,删除FA_Q开头的所有查询,然后从模板中重新导入即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 win2000个人版,8.61,修改本月凭证的日期,修改之后,进行保存,保存时提示制单日期不能小于发生日期,凭证里有现金、银行科目用友U8 win2000个人版,8.61,修改本月凭证的日期,修改之后,进行保存,保存时提示制单日期不能小于发生日期,凭证里有现金、银行科目
问题原因:凭证里有现金、银行科目,这两个科目是进行票据管理,是因为票据日期小于制单日期, 解决方法:修改凭证里票据的日期与凭证的日期一致即可
解决方案:
问题原因:凭证里有现金、银行科目,这两个科目是进行票据管理,是因为票据日期小于制单日期, 解决方法:修改凭证里票据的日期与凭证的日期一致即可
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采购入库单里就没有单价 为什么会提示这个 有的有提示 有的没有?是哪里设置什么吗?怎么取消? 采购入库单里就没有单价 为什么会提示这个 有的有提示 有的没有?是哪里设置什么吗?怎么取消?
这个是因为单据上的单价为0,可以到系统管理—选项设置—核算中,入库成本中选择一个自动带出的入库成本取值,不为0就不会提示;@服务社区刘小艳:就没有单价 只统计数量@石新宇:那就点击是继续即可,提示不能取消。
T3普及版打印设置提升打印区域太小。纸张大小是2100mm,104mm,激光打印机,非套打。 T3普及版打印设置提升打印区域太小。纸张大小是2100mm,104mm,激光打印机,非套打。[]
已在打印机里-服务器属性设置了这个尺寸。有点没看懂您意思。是打印凭证吗?还是打印账簿?内容没打印全?@gege1463634744:打印凭凭证在打印-设置中将四个页边距都调整为0@服务社区苏娜:设置了的,还是这个提示上面这个尺寸错了吧,2100mm是210厘米,纸张是这么大?@服务社区苏娜:21CM 10.4CM纸型没问题的话,将打印机驱动删除,重新添加打印机@服务社区苏娜:以前也是这个打印驱动,重新装了系统就不对了@服务社区苏娜:是个联想激光打印机@服务社区苏娜:打印机删除了重新安装,还是不行,如果用打印工具来设置,文件是在C盘里的什么文件?凭证无数量是不是“glpzje5”这个文件?我设置210mm*104mm打印凭证提示“页面纸张(可打印区域)太小(-107)”方向是纵向用ufo简版工具将凭证模板的尺寸调整小一些,模板路径在c盘Windows-system32-ufcomsql文件夹中,例如是5行凭证,模板就是glpzje5.rep
ufo简版工具的下载地址为:
http://service.chanjet.com/too ... a93eb
调整模板之前将原模板文件拷贝一份保存好,以免误操作损坏模板@服务社区苏娜:现在打印出来有2张凭证在一张纸上,内容字很小。@服务社区苏娜:方向改成纵向就提示纸张太小横向打印的话,从上图看一个纸张上放不下两个凭证,要么就把凭证间距调大,一个纸张上打印一个凭证。或者选择纵向打印,把凭证模版尺寸调小些,使一个纸张装下两个凭证@服务社区苏娜:一张纸只打一张凭证,这个凭证太小了。可以调大凭证模板的尺寸@服务社区苏娜:模板是不是“glpzje5.rep”这个?@服务社区苏娜:用模板改了glpzje5.rep这个文件,打印就提示未知错误-105只要动了这个文件就要打印就要提示未知错误
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U8其他-8由于负结存的问题,导致材料差异额异常巨大,如何处理?
自动编号: | 6802 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | U816月末结帐 |
问题名称: | 8由于负结存的问题,导致材料差异额异常巨大,如何处理? | ||
问题现象: | 821仓库实行计划价核算,由于负结存的问题,导致材料差异额异常巨大,最终造成16系统对仓库进行期末处理失败,不允许结帐,而人为的手工将材料差异改为正数,即能够结帐,但数据无法确认,请问如何处理? | ||
原因分析: | 由于零成本出库,造成计算的差异率异常大。 | ||
解决方案: | 可在存货选项的‘最高最低控制’中选择‘差异\差价率最高最低控制’或‘差异\差价率最高最低是否自动更新’,避免再出现类似的问题。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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亏损企业分红后的财税处理 亏损企业分红后的财税处理 咨询: 一个公司从2010年被新股东收购,当年账面累计未分配利润是负数,但该公司账面资金充足,于是多年来,每年都把当年产生的利润给分光了,结果造成累计未分配利润是负数却年年分很多股红给方,这样做有可以吗? 还有就是所得税交的少,计算分配股红的利润大于上交所得税基数,这样会不会被要求按分红基数去补税? 如果一个公司实际分配股东股红大于股东按占股比例应分股红,是否风险很大? 回复: 这是同一个问题的三个方面。 ①根据《公司法》规定,企业亏损是不能分红的。如果分红股东应如数退回企业。否则,将会被追究法律责任。你们每年实现利润后,应先用于弥补亏损,剩余部分提取有关公积金后才能用于分配。 ②另外,股东应该是依据利润来分红的。而应所得额是依据对会计利润进行调整后计算出来的。这两个数据目的不同,所以用途不同。经纳税调整后的应纳税所得额可能会大于或者小于会计利润。所以,部门不能以会计利润为准征纳企业所得税。 如果你们没有舞弊行为,即使会计利润大于应纳税所得额,税务部门也不能武断地依据会计利润要求企业补缴企业所得税。但根据经验判断,你们存在重大偷税嫌疑,确有纳税风险。 ③至于你们股东不按所占投资比例分红,在公司法上是允许的。 但在所得税处理上,如果都是企业法人股,根据《企业所得税法》第二十六条第二款规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免入。不按投资比例分红的纳税处理问题,在总局层面尚未对此种行为有明确答复,但根据江苏省地税局答复,仍然符合二十六条规定属于收入。我们同意这种观点。 如果有自然人股东成分,不按所占投资比例分红。根据国家税务总局官网答疑解释,依据《税收征收管理法》第三十六条规定,企业不按照独立企业之间的业务往来收取或者支付价款、费用,而减少其应纳税的收入或者所得额的,税务机关有权进行合理调整。据此,有限公司不按出资比例分红,而减少自然人其应纳税所得额的,税务机关有权进行合理调整。
请教一下,我公司想办迁出。工商都迁完了,就差税务这块了,请问一下办理迁出税务局需要什么流程? 请教一下,我公司想办迁出。工商都迁完了,就差税务这块了,请问一下办理迁出税务局需要什么流程?[]
跨区变更税务登记
(一)办理地点:行政审批中心 各办税服务厅
(二)申请条件:
市区各分局、各县(市)局税务分局之间纳税人发生因实际经营地址发生变化需要变更主管税务机关的,以及因从事房地产、建筑业、交通运输业等需要转至专业管理分局管理情形的,属于本业务范围。跨区变更登记业务包括迁出业务处理和迁入业务处理。对属跨市区、跨各县(市)变更主管税务机关的,按税务登记管理办法和要求,由迁出主管税务机关办理注销登记,迁入主管税务机关办理设立登记。
(三)资料要求:
(1)《税务登记变更表》;
(2)变更后的营业执照副本原件和复印件;
(3)纳税人变更税务登记内容的决议及证明文件;
(4)税务机关要求的其他资料(如:发票领购簿、委托代征证书和代征票证等)。
(四)办理时限:窗口受理,符合条件,当天办结。
(五)注意事项:
(1)纳税人申请跨区税务登记变更,资料齐全的办税服务厅当场受理。
(2)内部流转迁出分局管理员进行审核确认、完成迁出资料的准备,以及迁出分局分管局长进行意见的签署。
(3)资料内部流转至行政审批中心,行政审批中心负责完成跨区变更业务所涉及的系统操作。
(4)对纳税人持经迁出分局审核同意迁出的《税务登记变更申请表》,符合条件,行政审批中心当场办结。@费亦青608:太详细了,谢谢老师。文件是这么说的,但是实际上门办理也是这样子的?嗯,基本是这样的,但是有些地区可能会附加些资料。这个就要以当地的规定为主了。你的流程好像不对,应该是先税务迁出再工商办转移的。我觉得也是,可是我们工商地址已经办理完了,我是办理迁移。工商先变后是税务在变
你好,请问单据格式里辅单位的公式是什么?还有计算辅单的数量公司是多少?谢谢 你好,请问单据格式里辅单位的公式是什么?还有计算辅单的数量公司是多少?谢谢[]
辅助数量合计公式:[Copy([细项数据."辅数量1"],1,Length([细项数据."辅数量1"])-1)]将该公司直接复制粘贴进去,在右键点击该单元格,选择单元格属性是插入汇总框,右键统计类型是 合计,masterdata1.@服务社区李珊:不行啊,我要调出辅数量的单价和数量的总量@服务社区李珊:比如我1瓶2元,一箱12瓶。我要显示1箱的价格,如何用公式实现?@王小二byU:单据上的单位选择辅助单位,价格就是辅助单位的价格了。公式中电击字段,细项数据 选择单价和金额@服务社区李珊: 谢谢 现在我想在单据上体现箱的规格,也就是1箱=10瓶,说直接点就是带出换算。输入基本单位是瓶,如何计算箱的单价呢?比如1瓶2元,那么一箱20元,如何写出这个公式?@王小二byU:使用单价*10即可@服务社区李珊: 姐姐 我只是举个例子,不是所有的商品都换算率都是10啊@王小二byU:我的意思就是 单价*换算率,10就是换算率。@服务社区李珊: 好的 谢谢姐姐@王小二byU:[/调皮]不客气。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
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关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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