SupFire神火 X5-T6强光手电筒如何换开关
2018-2-22 0:0:0 wondialSupFire神火 X5-T6强光手电筒如何换开关
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急急,请问支付员工垫付货款,可以网上转账吗?转账到员工银行账户?公司是定率征收的。谢谢! _0急急,请问支付员工垫付货款,可以网上转账吗?转账到员工银行账户?公司是定率征收的。谢谢![]
小规模纳税人。可以,我们公司就是,不过名义是还款-XX个人垫付款可以转账购入货
借:原材料
贷:应付账款-供应商
员工垫付
借:应付账款-供应商
贷:其他应付款-员工
转账到员工银行账户
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贷:银行存款@谭Tracy:那网上转怎么填写?xx垫付货款吗?@xinqing7fa:网银转账填xx垫付货款吗?@宝怡妈妈:网银转账理由填写xx垫付货款吗?@花开若相依灬: 也可以@宝怡妈妈:理由直接写垫付货款?可以吗?
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为什么查询销售统计表的时候 别的月份的存货项目也会一起跟出来- 为什么查询销售统计表的时候 别的月份的存货项目也会一起跟出来?
销售统计表中的数据统计的是您的发票数据和出库单成本,请您卡下一是否您的发票是您的查询期间生成的@畅捷服务孙志强:那几行空白的没有数据的是别的月份的阿,怎么能让他不显示?这个需要确定您的其他月份单据情况了,不选起始日期看一下吧@畅捷服务孙志强:不选日期的话就都显示的,单独选一个月的话,其他月份的内容 也会显示出来,就是中间数字是空白的在格式中将您的日期和发票号调出看一下@畅捷服务孙志强:是指哪一张的格式?在显示界面格式俺就中选择发票列显示
房产税特殊情况处理 房产税特殊情况处理
1.新建房屋的纳税时间
按照规定,企业新建自用的房屋,凡是企业自建的,自建成之日的次月起征收房产税;委托施工企业建设的,从办理验收手续之日的次月起征收房产税。企业在办理验收手续前已经使用或者出租的、出借的新建房屋,应按规定征收房产税。
2.投资联营房产的计税方法
按照规定,对于企业投资联营的房产,应当根据投资联营的具体情况确定房产税的计税方法。对于以房产投资联营,企业参与投资利润分红,共担风险的,以房产余值作为计税依据计征房产税;对于以房产投资,收取固定收入,不承担风险,实际上是以联营名义收取租金的,应按规定由出租方按租金收入计征房产税。
用友U8 对应批次已经出库完毕,但参照仍有数量没出用友U8 对应批次已经出库完毕,但参照仍有数量没出
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- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
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公司取备用金 先从公司账上转到出纳个人卡里 然后出纳拿现金到公司 可以直接做 借:库存现金 贷 :银行存款吗 _0公司取备用金 先从公司账上转到出纳个人卡里 然后出纳拿现金到公司 可以直接做 借:库存现金 贷 :银行存款吗[]
取备用金 填现金支票啊,这么偷懒@Feschel:以前不懂 都是这样取得 以后知道了 但是以前取得要怎么做账呢@hylhu:做成借支咯,报销了再冲借支@Feschel: 可是打出来的电子回单上摘要那里已经写上取备用金了 如果做成个人借支 记账凭证摘要要怎么写呢
2014上半年税收政策汇总-消费税 2014上半年税收政策汇总-消费税 在2014年上半年国家新颁布的政策和文件中(含2013年签发2014年发布的文件)涉及的政策有7个,现归纳如下,供工作中参考: 一、征税政策2个。 1、《部、国家总局关于明确部分征收进口环节消费税的成品油税目的通知》(财〔2013〕79号)明确,自2014年1月1日起,对进口的灯用煤油(税则号列:27101912)、其他煤油(税则号列:27101919)以及含有生物柴油的成品油(税则号列:27102000)、不符合国家《柴油机燃料调合用生物柴油(BD100)》标准的生物柴油及其混合物(税则号列:ex38260000)征收消费税,税额为0.8元/升。 2、《海关总署关于明确部分成品油进口环节消费税征收问题的公告》(海关总署公告2013年第74号),明确,自2014年1月1日起,对进口的灯用煤油(税则号列:27101912)、其他煤油(税则号列:27101919)以及含有生物柴油的成品油(税则号列:27102000)和归入税则号列38260000项下不符合国家《柴油机燃料调和用生物柴油(BD100)》标准的生物柴油及其混合物征收消费税,税额为0.8元/升。 二、减政策1个 1、《财政部、海关总署、国家税务总局关于横琴、平潭开发有关和消费税政策的通知》(财税〔2014〕51号),为了贯彻落实《国务院关于横琴开发有关政策的批复》(国函〔2011〕85号)和《国务院关于平潭综合实验区总体发展规划的批复》(国函〔2011〕142号)精神,明确:内地销往横琴、平潭与生产有关的货物,视同出口,除特别规定外,实行消费税退税政策。 在执行中应注意以下几点: (1)内地货物销往横琴、平潭,适用消费税退税政策的,必须办理出口报关手续(水、蒸汽、电力、燃气除外)。 (2)内地销往横琴、平潭的适用消费税退税政策的货物,销售企业在取得出口货物报关单(专用)后,应在中国电子口岸数据中心予以确认,并将取得的上述关单提供给横琴、平潭的购买企业,由横琴、平潭的购买企业向税务机关申报退税。申报退税时,应提供购进货物的出口货物报关单(出口退税专用)、进境货物备案清单、增值税专用发票、消费税专用缴款书(仅限于消费税应税货物)以及税务机关要求提供的其他资料。 退税公式为:消费税应退税额=购进货物的消费税专用缴款书上注明的消费税额 (3)横琴、平潭各自的区内企业之间销售其在本区内的货物,免征消费税。但上述企业之间销售的用于其本区内商业性房地产开发项目的货物,以及按规定被取消退税或免税资格的企业销售的货物,应按规定征收消费税。 (4)横琴、平潭已享受免税、保税、退税政策的货物销往内地,除在“一线”已完税的生活消费类等货物外,按照有关规定征收进口税收。 (5)横琴、平潭的在“一线”已完税的生活消费类等货物销往内地的,由税务机关按照现行规定征收消费税。 (6)横琴、平潭的企业应单独核算按规定退税或免税的货物。主管税务机关发现企业未按规定单独核算的,取消其享受本通知规定的退税和免税资格2年,并按规定予以处罚。 (7)消费税退税政策的执行时间,以出口货物报关单(出口退税专用)上注明的出口日期为准。 三、扣除政策1个 1、《财政部、国家税务总局关于以外购或委托加工汽、柴油连续生产汽、柴油允许抵扣消费税政策问题的通知》(财税〔2014〕15号),明确从2014年1月1日起,以外购或委托加工收回的已税汽油、柴油为原料连续生产汽油、柴油,准予从汽、柴油消费税应额中扣除原料已纳的消费税税款。自2014年1月1日起至本通知下发前,纳税人符合本通知规定准予抵扣的消费税,可以从后续月份应纳消费税税款中抵减。 四、价格调整政策3个。 1、《国家税务总局关于核定娇子(红传奇天子)等牌号规格卷烟消费税最低计税价格的通知》(税总函〔2014〕64号),对娇子(红传奇天子)等5个新牌号规格卷烟核定了消费税最低计税价格,对泰山(白将军)卷烟调整了消费税最低计税价格,从2014年1月1日起开始执行。7个 2、《国家税务总局关于核定长白山(悦)等牌号规格卷烟消费税最低计税价格的通知》(税总函〔2014〕85号),对长白山(悦)、金圣(庐山)、贵烟(5mg喜格)三个新牌号规格卷烟核定了消费税最低计税价格,对牡丹(软)、大前门(软)两个牌号规格卷烟调整了消费税最低计税价格,从2014年2月1日起开始执行。 3、《国家税务总局关于核定利群(环球阳光)等牌号规格卷烟消费税最低计税价格的通知》(税总函〔2014〕215号),对利群(环球阳光)等17个牌号规格卷烟消费税最低计税价格进行了核定,从2014年4月1日开始执行。
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借方的本月合计,本年累计为什么不相等,但是余额-又是相等30525.87 借方的本月合计,本年累计为什么不相等,但是余额又是相等30525.87
数据显示错误,更新补丁检查。本年累计取的是本年的数据,您把期间调整到1-11月进行查询看下@服务社区刘小艳:就只有11月发生的一笔,其他1到10份是没有发生的,@李家慧:您先更新下软件补丁,如果问题还存在,请备份账套联系经销商提交到支行网根据您的数据查看下。@服务社区刘小艳:昨天的问题,我打了补丁后,2015年的数据又正常了,到了2016年的年初余额怎么又不对了,还是双倍增加起来的,见图您换个查询方案看下@服务社区刘小艳:怎么查。。。@服务社区刘小艳:你单独查询2016年1月份的期初余额是正确的627327.02,但是查询从2014年到2016年的一月份的查询条件的话就是2016年的期初余额就加倍了成了1254654.04,哪里有问题了吗@李家慧:点击查询的时候左侧有系统方案和个人方案,意思是先换一个方案再查询看下,另外检查您软件的补丁,建议更新上最新的补丁。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列