管家婆分销erp销售出库单怎么冲红 _0
2018-3-12 0:0:0 wondial管家婆分销erp销售出库单怎么冲红 _0
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公司某股东的30%股份转移到另外一个公司,那么我怎么做分录呢,可不可以做成,借,利润分配,未分配利润。贷,库存现金呢? _0公司某股东的30%股份转移到另外一个公司,那么我怎么做分录呢,可不可以做成,借,利润分配,未分配利润。贷,库存现金呢?[]
公司某股东的30%股份转移到另外一个公司。
是退出30%股份再投资到另一间公司?@静心1452016097:恩是的,不知道这样做分录对不对[/撇嘴]一个减资分录,一个增资分录。@MM1424512616:如果是退股份就不对,减股份=减实收资本,还要按股份分配利润等,也要到工商局备案,具体你要问问工商及税局了。退股必须符合法定条件,否则公司法禁止退股。@丛连利ZNB:嗯,那我分录这样做对吗[/撇嘴]借 实收资本 利润分配 未分配利润 贷 银行存款 减资需要决议,公告等,麻烦。
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用友U8 进入固定资产时,提示‘91’错误,点击确定后,提示440,再确定,可进入,但是打开折旧清单时,提示:系统在上一次《折旧清单》修改后可能异常退出,现在将自动重新生成并显示《折旧分配表》,直接退出软件用友U8 进入固定资产时,提示‘91’错误,点击确定后,提示440,再确定,可进入,但是打开折旧清单时,提示:系统在上一次《折旧清单》修改后可能异常退出,现在将自动重新生成并显示《折旧分配表》,直接退出软件
问题原因:在生成折旧清单后,将某一卡片的当月折旧修改为了0 解决方法:修改ACCINFORMATION中,需要重新生成折旧分配凭证修改为FALSE,最后一次计提折旧时间修改为《NULL》,重新处理即可。
解决方案:
问题原因:在生成折旧清单后,将某一卡片的当月折旧修改为了0 解决方法:修改ACCINFORMATION中,需要重新生成折旧分配凭证修改为FALSE,最后一次计提折旧时间修改为《NULL》,重新处理即可。
用友U8 问题一:存货模块2003年暂估材料余额表按月查询期初不等于上月期末。 问题二:应付模块手工核销中显示的发票余额与实际不符。如供应商0101009业务余额表和供应商明细帐均为17602.00,而手工核销显示的金额为18382。供应商0101012余额表为10886.6而手工核销显示的金额为8283.55。另外还有很多其他的供应商都对不上。用友U8 问题一:存货模块2003年暂估材料余额表按月查询期初不等于上月期末。 问题二:应付模块手工核销中显示的发票余额与实际不符。如供应商0101009业务余额表和供应商明细帐均为17602.00,而手工核销显示的金额为18382。供应商0101012余额表为10886.6而手工核销显示的金额为8283.55。另外还有很多其他的供应商都对不上。
问题原因:1.供应商0101009,由于存在红字期初应付单造成的问题,请到红票对冲界面可以看到对应的红字期初应付单0000000027 和期初待核发票06800706.对冲后就无此问题,是客户业务未做完整造成的问题。2.供应商0101012: 付款单:0000001661对应核销发票00731966,02511276,发票00731966核销了494.24, 发票02511276只核销了2603.05,所以看发票02511276的余额为8283.55是对的。 由于存在红字期初应付单造成的问题,请到红票对冲界面可以看到对应的红字期初应付单 00019和期初待核发票,对冲后就无此问题,是客户业务未做完整造成的问题。 其他供应商应为同样的问题,请自行分析。 3.暂估材料余额表问题: 跟踪分析可以发现。IA_Subsidiary.psvsid中的数据是错误造成的 解决方法:对2003年数据执行后解决: update ia_subsidiary set psvsid=null from ia_subsidiary inner join PurSettleVouchs ON IA_Subsidiary.psvsid = PurSettleVouchs.ID where IA_Subsidiary.cinvcode<>PurSettleVouchs.cinvcode
解决方案:
问题原因:1.供应商0101009,由于存在红字期初应付单造成的问题,请到红票对冲界面可以看到对应的红字期初应付单0000000027 和期初待核发票06800706.对冲后就无此问题,是客户业务未做完整造成的问题。2.供应商0101012: 付款单:0000001661对应核销发票00731966,02511276,发票00731966核销了494.24, 发票02511276只核销了2603.05,所以看发票02511276的余额为8283.55是对的。 由于存在红字期初应付单造成的问题,请到红票对冲界面可以看到对应的红字期初应付单 00019和期初待核发票,对冲后就无此问题,是客户业务未做完整造成的问题。 其他供应商应为同样的问题,请自行分析。 3.暂估材料余额表问题: 跟踪分析可以发现。IA_Subsidiary.psvsid中的数据是错误造成的 解决方法:对2003年数据执行后解决: update ia_subsidiary set psvsid=null from ia_subsidiary inner join PurSettleVouchs ON IA_Subsidiary.psvsid = PurSettleVouchs.ID where IA_Subsidiary.cinvcode<>PurSettleVouchs.cinvcode
凭证出错!无法审核! 凭证出错!无法审核!
问题号: | 7267 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证出错! |
适用产品: | 85X |
问题名称: | 凭证出错!无法审核! |
问题现象: | 凭证出错!无法审核! |
问题原因: | 凭证出错!无法审核!该凭证是由金碟K3转换到用友ERP-U852,在转换过程中没有报错;但是在进入用友系统审核凭证时错误就出现了,主要是个人辅助核算中的部门和个人不相对应! |
解决方案: | 1、做数据备份!2、进入U8数据库中,在凭证明细表中把对应的部门修改正确!3、在凭证明细表中把凭证错误标志去掉,审核记账结账问题解决! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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登陆日期不在期间内 登陆日期不在期间内
问题号: | 4092 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 登陆日期不在期间内 |
适用产品: | 8。50 |
问题名称: | 登陆日期不在期间内 |
问题现象: | 登陆日期不在期间内 |
问题原因: | 用户不正确的修改了帐套信息,造成帐套期间出错 |
解决方案: | 进入UA_period中把对应的年度的期间修改过来 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业并购重组的税务风险及防控 企业并购重组的税务风险及防控
并购重组的内容比较复杂,本文只介绍股权并购和股权的风险。
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解决方案:
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列