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2018-2-25 0:0:0 wondial今天结果的人好多呀! _0
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安装软件安装到此界面什么也不提示,就停止不动;怎么解决? 安装软件安装到此界面什么也不提示,就停止不动;怎么解决?
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#财务软件#易贷账手机app无法进入帐套是咋回事呢? _0#财务软件#易贷账手机app无法进入帐套是咋回事呢?[]
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用友U8 建立年度帐出错用友U8 建立年度帐出错
问题原因:在存货档案中有相同的存货编码及存货名称。 解决方法:删除相同存货编码及存货名称或修改。
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企业报表间的秘密 企业报表间的秘密 如果应收款账增长率达到30%,且应收账款/总资产达到50%,则表明该公司含有大量的“水分”,严重潜亏着 中主表就一张,即资产负债表,利润表、都是资产负债表的附表。为什么说资产负债表是中唯一的主表呢?因为第一,要是没有利润表,可以通过对资产负债表中的净资产期末数与期初数进行比较,计算出当年的利润数额;第二,要是没有现金流量表,可以通过对货币资金的期初期末余额增减变化,计算出当年的现金及现金等价物净增加额,多了这两张表,只是多了明细反映而已。 资产负债表和利润表具有内在关系。将资产负债表和利润表结合起来的一个动态等式是:资产=负债+所有者权益+收入-费用。从这个等式我们可以看出,虚增利润(收入-费用),必须同时虚增资产或虚减负债,在虚减负债困难的情况下,大多数企业会选择虚增资产。例如上市公司一旦进行利润操纵,90%与资产有关,只有10%左右涉及负债。原因很简单,操纵负债你得与债权人商量,而操纵资产是单边行为,与自己商量就可以。 所谓资产的“水分”就是隐藏在资产负债表中的费用,是对存续资产少提折旧和减值准备、少计摊销等,使其实际价值低于账面价值,资产中的水分实质上就是披着资产外衣的费用;所谓负债的“水分”主要隐藏在资产负债表“预收账款”、“其他应付款”中的收入,它们是永远支付不出去的负债。至于所有者权益中的水分就是披着所有者权益外衣的抽逃资本、结转过来的造假利润以及未及时转出的其他资本公积等。 上市公司与民营企业资产负债表和利润表造假的区别是:上市公司的报表造假,主要就是想办法将该费用化的支出进行资本化处理,塞到资产负债表中去,让资产负债表肿肿的,资产虚胖虚胖的;民营企业的报表造假,主要就是想办法将该资本化的支出进行费用化处理,塞到利润表中,让利润表面黄肌瘦,好像几十年没吃饭。 要搞清楚资产负债表、利润表以及现金流量表的关系,我们先应搞清楚支出、费用及资产的关系。所有的支出都会引起现金的增减变化,因此都要记入现金流量表,至于如何记入资产负债表和利润表,则要看该支出是管一年还是管一年以上,如果只管一年,就记入利润表,作为当期费用直接处理掉;如果管一年以上,一般就要进行资本化处理,作为资产记入资产负债表。一句话,资产是寿命长的支出,费用反之。 利润表中的“营业收入”、现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”以及资产负债表中的“应收账款”等项目之间存在勾稽关系。一般在不考虑应交税费中的有金的变动数的情况下,可以简单估算为:营业收入-应收账款、应收票据=销售商品、提供劳务收到的现金。实际上,权责发生制表达的企业盈利就是利润表;收付实现制表达的盈利就是现金流量表。 利润除了现金利润外,还有至少四种利润。它们是:应计利润,结合应收账款和营业收入去分析;持有利润,到以公允价值计量的资产价值波动中去分析;虚拟利润,到负债方去寻找,看看哪些负债通过债务重组变成了“利润”;外部注入利润,也就是传说中的政府补贴。 当经营活动现金净流量出现负数,而利润表上的利润很好看时,就可以判断出利润含有“水分”了,它过多地依靠应收账款,这些就是所谓的“白条利润”。 一般来讲,如果上市公司应收款账增长率达到30%,且应收账款/总资产达到50%,则表明该公司含有大量的“水分”,严重潜亏着。 对于利润质量的具体分析,可以计算两个含金量指数:1、营业收入含金量指数=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入,这个指数以1.17作为判断标准;2、净利润的含金量=经营活动产生的现金流量净额+取得收益收到的现金-财务费用(+处置长期资产溢余现金)。净利润中的含金量指数=净利润的含金量/净利润,这个指数以1作为判断标准。 不得不提的还有公允价值。公允价值实质上就是要强行突破历史成本原则,去修改财务报表的数据,但它再强悍,也只能修改资产负债表和利润表的数据,修改不了现金流量表的数据。因为公允价值变动本身只是一个价值波动,如果要影响利润表,也是持有利润,是没有现金流对应的。 由于公允价值的采用,目前实际上已经将部分经济收益纳入了核算,经济收益=会计收益+未实现的有形资产(增减)变动-前期已实现的有形资产(增减)变动+无形资产的价值变动,会计收益是已实现的收入与(续致信网上一页内容)其相关历史成本之间的差额。 让会计就核算会计收益吧,不要让它越界,“让上帝的归上帝,让恺撒的归恺撒”。不然,让这些未实现的资产变动去更改资产负债表和利润表,完全破坏了信息的可靠性。
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分次收款营业收入的确认 分次收款营业收入的确认
【问】本公司是以订单生产制造企业,订单一般签订的收款条款:预收款30%,设备送货收款30%,设备进行通电检验合格后(时间一般是送货后半年)收款30%;一年后才收余款10%(以保证设备质量)。请问自送货开始如何确认营业收入?是送货完毕一次开票确认收入还是依收款条件分批次开票确认收入?还是其他?
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为什么我的加工费勾了劳务属性的,可是我资产负债表的数和存货总账的数对不上? 为什么我的加工费勾了劳务属性的,可是我资产负债表的数和存货总账的数对不上?
存货总账可不可以截图看一下。还有生成凭证的科目@畅捷服务周俊贺:就加工费的吗?资产负债表的截图应该是包括所有存货吧?@畅捷服务周俊贺:嗯嗯 是的不大明白您的意思。如果财务和业务对账,存货科目的话,应该是销售出库单(借:主营业务成本;贷:库存商品--加工费)。现在资产负债表存货包含了加工费和其他存货,这样肯定对不上。@畅捷服务周俊贺:为什么这里会现在有些出库了 有些没有出库呢?@畅捷服务周俊贺:这是其中一个加工费的销售单和凭证这个销货单上除了加工费,是不是还有其他存货?@畅捷服务周俊贺:没有了,就只是加工费刚才那个报表是销货单统计表吗?@畅捷服务周俊贺:销售执行表T+是12.1吧,是合并流程吗是的 资产负债表里的存货是没有包含加工费的,但是存货总账里是包含了加工费的。已出库的销货单可以联查到销售出库单吗@畅捷服务周俊贺 已出库的是里面还有其他的存货,刚刚才看到,可以联查到里面的存货的销售出库单。不要用执行表。用销货单统计表和销售出库单统计表和科目余额表对一下@畅捷服务周俊贺:销售统计表里的出库数和销售数不对 就差加工费的金额。因为加工费不能生成出库单,这是正常的。@畅捷服务周俊贺:但是我资产负债表的存货和存货总账的数不对呀。科目余额表的数和资产负债表能对上吗@畅捷服务周俊贺:可以对得上加工费的业务单据都生成凭证了吗,科目对吗@畅捷服务周俊贺:应该是怎样做分录的?另一个同样问题回答您了
企业实施ERP过程中必须注意的“后天条件” 企业实施ERP过程中必须注意的“后天条件”
在实施ERP的过程中还必须注意以下“后天条件”,做不好,同样存在失败的风险。
1.任命得力的项目经理,项目组织人选得当
项目经理负责项目实施的全部具体工作,起着承上启下,沟通内外的作用。到一个实施ERP的企业,只要观察是什么人在担任项目经理,项目实施小组由什么成员组成,就可以八九不离十地判断出企业高层对ERP项目的重视程度,以及今后项目成败的命运。
企业分立的税务处理 _0企业分立的税务处理
企业分立包括被分立企业将部分或全部营业分离转让给两个或两个以上现存或新设的企业(以下简称分立企业),为其股东换取分立企业的股权或其他财产。企业分立业务应按下列方法进行所得税处理:
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企业进出口货物如何记账? 企业进出口货物如何记账?
一般纳税人进口货物,应按照海关提供的完税凭证上注明的增值税额和货物价款,借记“材料采购”、“应交税金——应交增值税(进项税额)”账户,贷记“银行存款”等账户。其中,“进项税额”按下述方法计算:
进项税额=组成计税价格×税率=(关税完税价格+关税+消费税)×税率
一般纳税人出口销售货物,规定适用零税率,不计算销售收入应交纳的增值税。企业向海关办理报关出口手续后,凭出口报关单等有关凭证,向税务机关申请办理该项出口货物的进项税额的退税。企业在收到出口货物退回的税款时,借记“银行存款”账户,贷记“应交税金——应交增值税(出口退税)”账户;若企业出口货物办理退税后发生退货或退关而补交已退回的税款时,作相反的会计分录。
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1.今年如何缴纳车船税?
自2009年1月1日起,车船税由交强险保险机构代为收缴,车主在办理交强险时可一并缴纳车船税。车主可以凭交强险保单上的完税信息,作为本年度已缴纳车船税的证明,无须再到地税机关开具完税凭证。地税机关今后不再委托银行、邮政储蓄等部门代征车船税。
2.新购置的车辆如何计算车船税?
2011年财务工作计划书 2011年财务工作计划书
1、财经整顿贯彻一个“实”字
按照国家局《五条纪律》要求,针对2005年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化,完善体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题模块: 固定资产
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适用产品:T3系列