学校绩效工资在学校管理中起什么作用 _0
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2015年8月,资产负债表不平,头大。看了看很奇怪,7月平的,8月根本没有预付账款,历史上也没有预付账款余额及应付账款借方余额,怎么这月资产负债表上突入出现一笔预付账款余额10万元。老师,这是怎么回事儿?另外,本年利润每月都要结转到未分配利润吗?谢谢! 2015年8月,资产负债表不平,头大。看了看很奇怪,7月平的,8月根本没有预付账款,历史上也没有预付账款余额及应付账款借方余额,怎么这月资产负债表上突入出现一笔预付账款余额10万元。老师,这是怎么回事儿?另外,本年利润每月都要结转到未分配利润吗?谢谢![]
本年利润结转到未分配利润是每年年末结转,每月只是将损益类科目转入本年利润即可
用友U8其他成本核算进行卷集后,取出的成本数据不对,缺少100多万,指导成本使用,及一些特殊业务在软件中的处理U8其他成本核算进行卷集后,取出的成本数据不对,缺少100多万,指导成本使用,及一些特殊业务在软件中的处理
U8其他-成本核算进行卷集后,取出的成本数据不对,缺少100多万,指导成本使用,及一些特殊业务在软件中的处理
自动编号: | 3502 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 成本核算进行卷集后,取出的成本数据不对,缺少100多 |
问题名称: | 成本核算进行卷集后,取出的成本数据不对,缺少100多万,指导成本使用,及一些特殊业务在软件中的处理 | ||
问题现象: | 成本核算进行卷集后,取出的成本数据不对,缺少100多万,指导成本使用,及一些特殊业务在软件中的处理 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 经测试发现,确实实少了100多万,这个原因是客户中途改了核算方法所致,让客户先对所有的出库单进行记账,并选中出库单有金额进行重算选项,然后,进行取数和成本卷集,问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
评估法计征土地增值税需注意的要点 评估法计征土地增值税需注意的要点
根据《土地暂行条例》第三条规定,土地增值税按照人转让房地产所取得的增值额和条例规定的税率计算征收。土地增值税的计算公式应为:应纳税额=∑(每级距的土地增值额×适用税率)。在实际的工作中,土地增值税应纳税额的计算方法应该分为以下五种:查账计征法、预征计征法、评估价计征法、发票抵扣计征法和核定计征法。《土地增值税暂行条例》第九条规定,纳税人有下列情形之一的,按照房地产评估价格计算征收:(一)隐瞒、虚报房地产成交价格的;(二)提供扣除项目金额不实的;(三)转让房地产的成交价格低于房地产评估价格,又无正当理由的。
用友T3用友通产成品入库成本 用友T3用友通产成品入库成本
1.月末对存货核算单据记帐后,查询出库汇总表、出库汇总表 有些产成品入库单、销售出库单没有单价, 2.对产品入库单需要制单吗?(生成生产成本转产成品的) 3,有些销售出库单的存货单价不会自动生成?期初存库是有金额且也有发生数。1、产成品入库单的成本是通过“核算”下的“产成品成本分配”完成的,通过产成品分配,自动回写入库成本。总成本是手工录入的。 2、产成品入库单要制单。借:库存商品 贷:生产成本 3、销售出库单记账后,销售成本自动回填。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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定率征收所得税方式下存款利息是否纳税? 定率征收所得税方式下存款利息是否纳税?
问:民办非企业采用定率征收方式缴纳,依据是营业收入,而存款利息记在财务费用,没有记在收入账,请问存款利息是否缴纳企业所得税?
答:《企业所得》第六条规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。包括利息收入。
《企业所得税法暂行条例》第十八条规定,企业所得税法第六条第(五)项所称利息收入,是指企业将资金提供他人使用但不构成权益性,或者因他人占用本企业资金取得的收入,包括存款利息、贷款利息、债券利息、欠款利息等收入。
企业对租入的厂房进行加层改建,发生的改建支出是否可在税前扣除? 企业对租入的厂房进行加层改建,发生的改建支出是否可在税前扣除? 答:根据《中华人民共和国法》第十三条规定, 在计算应所得额时,企业发生的下列支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除: (一)已足额提取折旧的固定资产的改建支出;(二)租入固定资产的改建支出; (三)固定资产的大修理支出; (四)其他应当作为长期待摊费用的支出。 《中华人民共和国企业所得实施条例》第六十八条规定,企业所得税法第十三条第(一)项和第(二)项所称固定资产的改建支出,是指改变房屋或者建筑物结构、延长使用年限等发生的支出。 企业所得税法第十三条第(一)项规定的支出,按照固定资产预计尚可使用年限分期摊销;第(二)项规定的支出,按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。 改建的固定资产延长使用年限的,除企业所得税法第十三条第(一)项和第(二)项规定外,应当适当延长折旧年限。 因此,对租入的厂房发生的改建支出,应作为长期待摊费用,按照合同约定的剩余租赁期限分期摊销。
地价款要并入房产原值缴税 地价款要并入房产原值缴税
某食品公司成立于2007年11月1日,为独立核算的有限责任公司,主营蜜饯、罐头(畜禽水产罐头、果蔬罐头)研发、生产经营及销售。2012年10月6日,稽查人员到该企业进行检查时,提出企业未将支付的地价款并入房产原值缴纳房产税,对此企业财务人员非常不解。
原来,该企业为扩大生产经营规模,2010年新征用土地7万平方米,支付土地转让价款1260万元,每平方米平均地价180元。取得土地时,企业账务处理为“借:无形资产1260万元;贷:银行存款1260万元。”企业在该宗土地上建造厂房、办公楼,建筑面积16万平方米,建筑成本17600万元。2011年5月达到使用状态并竣工决算转入固定资产。企业账务处理为“借:固定资产 17600万元;贷:在建工程 17600万元”。企业从2011年6月开始按照17600万元税基缴纳2011年房产税,即17600×70%×1.2%÷12×7=86.24(万元)。
用友U8 远程倒入单据提示错误-表头项已修改,导入失败-用友U8 远程倒入单据提示错误"表头项已修改,导入失败"
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若是同版本的,录入都是12.6的,那您直接将标准版中数据备份好之后恢复到普及版中,再做维护中心下的系统重建,除了您想要的信息,其他要删除的信息都勾选,确定重建
若不是同版本的,那您将标准版基础信息通过excel导入,再下载普及版的导入模板,再将导出模板信息输入到导入模板中进行导入
在win98系统下,自定义纸张保存不住在win98系统下,自定义纸张保存不住
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《增值税专用发票使用规定》九大变化分析 《增值税专用发票使用规定》九大变化分析
最近,国家税务总局发出了《关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号),从总的看,新修订的《增值税专用发票使用规定》主要有以下新的变化。
首先,重新明确了一般纳税人应通过增值税防伪税控系统(以下简称防伪税控系统)使用专用发票。使用包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,基本联次为三联:发票联、抵扣联和记账联。发票联,作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证;抵扣联,作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证;记账联,作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联次用途,由一般纳税人自行确定。
利用Word“自动更正”功能快速输入文字 利用Word“自动更正”功能快速输入文字
往往打字速度的提高和文字的出错率成正比,尤其是在输入一些英文单词的时候,由于输入的速度快,可能就会将英文单词打错。重复而又仔细地检查输入的材料是必不可少的,但这又会降低工作的效率。对于上述的情况,Word提供的“自动更正”功能就可以很好地解决。
下面我们以一个小实例来说明,比如我们在Word文档中输入英文字母“yuo”,这时只要一按空格键或者回车键,Word就会自动地将其改为“You”,这就是“自动更正”功能的体现。
用友预算数录入错误问题预算数录入错误问题
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公司把客户的货物损坏了,客户就开了一个视同销售的专用发票给我们请款。我们现在向保险公司提请赔偿,但是不知道这个会计分录怎么做呀?这个税额需要进项转出吗????? 公司把客户的货物损坏了,客户就开了一个视同销售的专用发票给我们请款。我们现在向保险公司提请赔偿,但是不知道这个会计分录怎么做呀?这个税额需要进项转出吗?????[]
如果保险公司赔偿的话就挂其他应收款@倪玲1457921978:知道,就是税金进项转出@小酷海: 保险公司应该是赔偿全额@倪玲1457921978:保险公司肯定不会全额赔偿,差额我们会像操作方请回,在成本中扣除,但是收到保险赔偿时,差额就做营业外支出吗?@小酷海: 在支付给对方赔款时把保险公司那部分金额先挂在其他应收款上,等收到保险公司的赔偿时其他应收款就平了
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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