温州注册公司需要走那些流程?
2018-3-8 0:0:0 wondial温州注册公司需要走那些流程?
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其他应付款科目的设置及核算的会计分录 其他应付款科目的设置及核算的会计分录 其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项,如应付租入包装租金、存入保证金等。企业应通过“其他应付款”科目,核算其他应付款的增减变动及其结存情况,并按照其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置明细科目进行明细核算。该科目贷方登记发生的各种应付、暂收款项,借方登记偿还或转销的各种应付、暂收款项;该科目期末贷方余额,反映企业应付未付的其他应付款项。 企业发生其他各种应付、暂收款项时,借记“管理费用”等科目,贷记“其他应付款”科目;支付或退回其他各种应付、暂收款项时,借记“其他应付款”科目,贷记“银行存款”等科目。 【例】甲公司从20×7年1月1日起,以经营租赁方式租入管理用办公设备一批,每月租金5000元,按季支付03月31日,甲公司以银行存款支付应付租金。甲公司的有关处理如下: (1)1月31日计提应付经营租入固定资产租金: 借:管理费用 5000 贷:其他应付款 5000 2月底计提应付经营租入固定资产租金的会计处理同上。 (2)3月31日支付租金: 借:其他应付款 10000 管理费用 5000 贷:银行存款 15000
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根据报错需要看下您的数据具体是什么情况,所以必须提交支持网问题才能知道是什么原因。提交支持网吧,@服务社区闫新华:在哪里提交@先生1461908696:联系您的服务商,只有服务商才能提交数据问题。@服务社区闫新华:我我们就是服务商啊@服务社区闫新华:可以申请远程一下嘛@先生1461908696:问问你同事有知道怎么提交支持网的吗?@先生1461908696:社区不支持远程的。@服务社区闫可以加QQ远程一下嘛、@服务社区闫新华:用QQ远程一下吧1923553703@先生1461908696:社区不支持远程服务。@服务社区闫新华:可以用QQ远程吗
登陆固定资产无法修改 登陆固定资产无法修改
问题号: | 15130 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 登陆固定资产无法修改 |
适用产品: | u8X |
问题名称: | 登陆固定资产无法修改 |
问题现象: | 登陆固定资产后固定资产管理处与查询状态不能计提折旧,增加卡片 |
问题原因: | 登陆固定资产后固定资产管理处与查询状态不能计提折旧,增加卡片。 |
解决方案: | 登陆固定资产后固定资产管理处与查询状态不能计提折旧,增加卡片。修改最新会计期间和最新会计日期不一致,退出软件进行修改实际数值即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业发生的非正常损失要作进项税转出 企业发生的非正常损失要作进项税转出
甲公司为一般人,适用增值税税率17%。2月底,因公司更换仓库保管进行了财产清查。清查中发现,库存A原材料短缺5000元,经查短缺的原材料不含运费,是由于仓库管理员管理不善造成;盘存B原材料短缺18000元,其中含分摊的运输费用1500元,经查是由于被盗引起的;由于遭受水灾,损失产成品成本50000元,产成品成本中外购项目金额比例为50%;6000元半成品,因设备更新无法使用,准备削价处理;到期承租经营一车间积压产成品原值50000元,经资产评估减值至20000元。该公司想了解,上述库存原材料、产成品毁损、半成品削价、资产评估减值等情况造成的库存减少或减值,是否均为非正常损失,作进项税金转出处理。
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急问:我们公司开发的电商平台,媒体帮我们平台上的商家货物进行宣传,我们公司需支付给媒体和淘客的广告服务费,但因为有的媒体,尤其淘客提供不了我们发票,所以公司打算预收代扣税款,如果能提供发票的之后申请税额退款。那么请问这样的话我们平台应该怎么定这个预收代扣税率?没有发票提供的又如何入账呢?如果今后金额大的却无法提供发票给我们的话话那我们公司应该如何来应对这块? 急问:我们公司开发的电商平台,媒体帮我们平台上的商家货物进行宣传,我们公司需支付给媒体和淘客的广告服务费,但因为有的媒体,尤其淘客提供不了我们发票,所以公司打算预收代扣税款,如果能提供发票的之后申请税额退款。那么请问这样的话我们平台应该怎么定这个预收代扣税率?没有发票提供的又如何入账呢?如果今后金额大的却无法提供发票给我们的话话那我们公司应该如何来应对这块?[]
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恭喜您,希望继续支持会计家园哦~[/色]恭喜[/咖啡]连中三次?[/强][/强][/强]恭喜恭喜啊!有效期很长吧?可以有很多时间考虑究竟买啥[/调皮][/强]@会计家园-余涛:建议攒够一千,买个大件[/色]真的呢,连中三次,运气一级棒啊,请继续支持会计家园啊,拉动你身边的小伙伴也来会计家园吧。[/龇牙]羡慕[/色][/色]@会计家园-孟峰:盯住自己想买的,等特价时果断下手!@会计家园-余涛:孟老师,盯了也是白盯啊,她又没中奖[/龇牙]哇塞,真爽哦,我也要加油嫉妒[/右哼哼]羡慕嫉妒恨啊楼主在迅速的拉仇恨啊恭喜啦
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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适用产品:T3系列