企业合并验资问题
2016-5-1 0:0:0 wondial企业合并验资问题
企业合并验资问题【问题1】某公司注册资本1000万元,欲合并(收购)其控股子公司(注册资本500万,控股51%),合并后注册资本不变。该如何验资?
【解答】合并后子公司若注销,控股公司的注册资本未变,只要根据子公司清算处置情况,控股公司从子公司分回的资产价值冲转长期账面值,差额作为投资即可,控股公司无需验资。如果控股公司将原子公司的经营范围合并到控股公司,而控股公司原营业执照无该经营业务,则控股公司应办理变更登记,但一般也不必验资。
【问题2】原来想注销子公司,但子公司有一生产许可证尚可用,所以想出兼并的方法。兼并后对于原投资收回部分可按上述处理,但是对于子公司另外的所有者权益,在不增加注册资本的情况下,怎样处理为佳?
【解答】这种情况下,笔者认为待生产许可证转到母公司后,子公司即可清算并注销。子公司的少数股东应分回的清算资产转给少数股东即可,与验资与否应无关系。
【问题3】不通过吸收合并登记手续,母公司可以用子公司的生产许可证吗?
【解答】关键是看母公司是否达到有关部门颁发生产许可证的条件,若符合条件,办理相关转移手续即可,母公司凭生产许可证到工商局办理经营范围的变更登记。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税2021-4-29 16:40:42
- 用友t6怎么反结账2020-4-26 23:26:22
- 暂存凭证做什么用?为什么不让保存?2019-4-23 8:0:0
- 在打印明细帐时(非套打)科目名称打不下时,2019-4-23 8:0:0
- 在打印明细帐时(非套打)科目名称打不下时,_02019-4-23 8:0:0
- 在采购入库单参照订单生成时候出错2019-4-23 8:0:0
- 域用户需要的权限2019-4-23 8:0:0
- 域网络环境下增加仓库、存货等档案提示错误2019-4-23 8:0:0
- 月末结账应付账款对账不平2019-4-23 8:0:0
- 月末结账时提示总账与明细账对账不平2019-4-23 8:0:0
最新信息
- 用友t3怎样取消审核
- 用友t6如何取消审核凭证
- 请问下,我建账选择的是小企业会计准则(2013年)行业性质,但是为什么在会计科目那里显示的都是小企业会计制度的会计科目?
- 前台收银程序T+pos启动后,提示数据库错误,编号11,绑定数据库错误。如何处理啊?
- 老师请问:怎么样才能把不能够按照默认供货商为单位来查询诸如销量、库存等等各类参数的问题反馈给开发团队??我们超市这单是和各个供货商对接库存和销售量都快疯了。这样一个带前端销售的软件怎么会这个基本的功能都没有……还需要做什么自定义项那么麻烦
- T3卸载不了提示这个是什么意思?
- 请问t3标准版为什么从系统卸载不掉,请问怎么才能卸载掉?
- 为什么卸载的时候提示这个??
- 请问这是怎么一回事,老是说登录不上服务器,防火墙都已经关闭了,提示下面这种
- 我用的是用友T3普及版 ,现在我点击注册登录时输入密码之后没有账套出来,我确定密码和用户名都是对的!还有点击系统管理的时候电脑没有反应,打不开系统管理!这个是什么原因呢?
发票套打时表头项目的备注内容变成价税合计 发票套打时表头项目的备注内容变成价税合计
问题号: | 2432 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 发票套打 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 发票套打时表头项目的备注内容变成价税合计 |
问题现象: | U88.21销售管理,选择发票套打时,表头项目的备注明明是有内容的,可套打出来的内容却变成大写的价税合计,可表头项目的价税合计确定是没有加进去的。而同套帐的发货单同样是套打,表头的备注项却可以正确的打印出来。 |
问题原因: | 分页打印时将“是否将合计打印到备注栏中”的选项选上了。 |
解决方案: | 将选项中分页打印是否将合计打印到备注栏中的对勾取消。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-17 |
导出报表左右总额不等,核对后发现报表上没有“累计摊销、预收账款、业务员股本”,这三个科目的金额,求解,什么原因,应怎么解决 导出报表左右总额不等,核对后发现报表上没有“累计摊销、预收账款、业务员股本”,这三个科目的金额,求解,什么原因,应怎么解决[]
你好。请问导出之前报表是平衡的吗?@畅捷服务_郝瑞然_不平衡,差那三个科目的金额@何女士1474252645: 之前不平衡,则之前的公式有问题可以把这三个科目添加到公式里面。@畅捷服务_郝瑞然_:谢谢已解决。再请教一个问题,现在已正常使用用友,每月也在提固定资产折旧,但是发现固定资产原值没有录入,想知道这种情况还能录入固定资产原值吗@何女士1474252645:你好,计提折旧额是不允许大于原值的,也就是说你计提折旧本身就是0,如果原值有问题可以做变动单进行调整。@畅捷服务_郝瑞然_:但是在报表中有体现呀,直接做的凭证计提的,没有启动固定资产模块@何女士1474252645: 亲,看下公式,是不是没有添加这3个科目,如果没有添加请修改公式添加进去就可以了。