清远现在有多少间代理记账机构
2018-3-8 0:0:0 wondial清远现在有多少间代理记账机构
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用友U8 1、库存和存货对帐不平;2、年度结转后,库存存货对帐不平,存货明晰有的没有数量,有的有数量但是和上年不否,可是金额正确,网上补丁打了不起作用,有什么办法。用友U8 1、库存和存货对帐不平;2、年度结转后,库存存货对帐不平,存货明晰有的没有数量,有的有数量但是和上年不否,可是金额正确,网上补丁打了不起作用,有什么办法。
问题原因:1、该套帐的结转成本是以销售发票为准的,有部分销售发货单未生成销售发票;2、年度结转后,存货数量不对一般都是由于特殊计价方式所造成的,如果是先进先出,请查看辅助计价表ia_valuationass,是否入库记账日期与存货明细账的相应入库单记账日期不符,根据存货明细账更改,还可以用一下851的“调ia_valuationass.sql”脚本,直到执行返回记录数为0。如果是个别计价,请检查一下个别计价辅助帐ia_individual和存货明细账出库记录上的cbatchcode(对应入库单的ia_subsidiary.autoid)。对于错误数据查找时请找出一个结转不对的存货,然后根据这个存货去上年检查存货明细账和相应的辅助明细账记录,存货结转时只根据这几张表结转数量。 解决方法:1、补生成发票即可;2、年度结转后,存货数量不对一般都是由于特殊计价方式所造成的,如果是先进先出,请查看辅助计价表ia_valuationass,是否入库记账日期与存货明细账的相应入库单记账日期不符,根据存货明细账更改,还可以用一下851的“调ia_valuationass.sql”脚本,直到执行返回记录数为0。如果是个别计价,请检查一下个别计价辅助帐ia_individual和存货明细账出库记录上的cbatchcode(对应入库单的ia_subsidiary.autoid)。对于错误数据查找时请找出一个结转不对的存货,然后根据这个存货去上年检查存货明细账和相应的辅助明细账记录,存货结转时只根据这几张表结转数量。
解决方案:
问题原因:1、该套帐的结转成本是以销售发票为准的,有部分销售发货单未生成销售发票;2、年度结转后,存货数量不对一般都是由于特殊计价方式所造成的,如果是先进先出,请查看辅助计价表ia_valuationass,是否入库记账日期与存货明细账的相应入库单记账日期不符,根据存货明细账更改,还可以用一下851的“调ia_valuationass.sql”脚本,直到执行返回记录数为0。如果是个别计价,请检查一下个别计价辅助帐ia_individual和存货明细账出库记录上的cbatchcode(对应入库单的ia_subsidiary.autoid)。对于错误数据查找时请找出一个结转不对的存货,然后根据这个存货去上年检查存货明细账和相应的辅助明细账记录,存货结转时只根据这几张表结转数量。 解决方法:1、补生成发票即可;2、年度结转后,存货数量不对一般都是由于特殊计价方式所造成的,如果是先进先出,请查看辅助计价表ia_valuationass,是否入库记账日期与存货明细账的相应入库单记账日期不符,根据存货明细账更改,还可以用一下851的“调ia_valuationass.sql”脚本,直到执行返回记录数为0。如果是个别计价,请检查一下个别计价辅助帐ia_individual和存货明细账出库记录上的cbatchcode(对应入库单的ia_subsidiary.autoid)。对于错误数据查找时请找出一个结转不对的存货,然后根据这个存货去上年检查存货明细账和相应的辅助明细账记录,存货结转时只根据这几张表结转数量。
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期初余额表显示部门编码 期初余额表显示部门编码
问题号: | 41564 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 期初余额表显示部门编码 |
问题现象: | 期初余额表需要显示部门编码,如何处理? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 期初余额表显示部门编码 |
解决方案: | <P>点击“库存”-“期初数据”-“库存期初”,点击‘格式’按钮,勾选“部门编码”,点击‘确定’即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通工资分摊到成本 用友T3用友通工资分摊到成本
现客户企业需要通过工资福利费这一成本项目将本月工资以及福利费分摊到生产成本中,该如何操作?
企业计算产品生产成本时,一般应当设置原材料、燃料和动力、工资及福利费、车间经费、企业管理费五个成本项目。通过工资及福利费这一成本项目把本月工资及福利费分摊到生产成本。
1、首先增加一新会计科目做分摊的中间转换(如:生产成本-总-工资分摊),并且设置此科目和成本科目为项目核算,工资分摊对应科目。
2、然后增加一存货在分摊的中间转换使用(如:存货-工资)
?3、增加项目大类,并自动预置存货项目核算
?4、设置工资分摊?
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如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友U8其他存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致U8其他存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致
U8其他-存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致
自动编号: | 8630 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致 |
问题名称: | 存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致 | ||
问题现象: | 1、由于客户2003年末部分单据没有进行暂估成本录入和进行单据记帐,直接进行期末处理并结转年度帐,在2004年发票到后进行结算处理,发现问题,暂估结算成本处理没有单据可供记帐。直接导致,材料采购科目的另一张凭证无法生成。(因为,材料暂估时凭证是:借:原材料,贷:物资采购,回冲时应是:借:原材料(红),贷:物资采购(红),借:原材料,贷:物资采购,借:物资采购,贷:应付账款)。2、应付帐款中帐龄分析中的余额与应付帐款明细不一致.3、每月底生成凭证对应科目与对方科目设置不一致。4、库存管理与存货结存数很 | ||
原因分析: | 问题一和四,原因是:8.21版本对于采购入库单如果上个年度没有记帐的话,年度结转是无法将数据结转到下个年度中的。问题二,原因是ap_detail表上autoid=2460的记录上ccode字段缺少科目,请填上203科目即可; | ||
解决方案: | 问题一和问题四的解决方法: 1)将这张凭证在总帐系统中录入; 2)将2003年度的数据恢复到另外的帐套中,将没有记帐的单据在2003年度执行记帐后重新进行年度结转; 取消这些不能进行暂估处理的单据的单据结算; 删除今年正在使用的数据中的存货明细帐中会计期间=0的记录; 将重新结转的年度数据中的存货明细帐表中会计期间=0的记录追加到正在使用帐套的存货明细帐中; 使用附件中的工具重新调整存货总帐表; 问题二,原因是ap_detail表上autoid=2460的记录上cc 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列