在松原工商注册个纯净水名字可以吗
2018-2-28 0:0:0 wondial在松原工商注册个纯净水名字可以吗
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最新信息
怎么回事? _1怎么回事?
您好!检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称,修改完计算机名称重启电脑在登录;还有检查一下系统日期格式是否符合要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'@服务社区刘明新:改了还是不行@看夕阳西下:备份账套;在服务社区-更多,工具下载中下载:注册dll文件工具重新注册一下dll:http://support.chanjet.com/main/supportgongju如果还不行就只能备份账套,重装系统再重装软件了
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普通用户查询销售自定义表无数据,下面显示数据错误 _0普通用户查询销售自定义表无数据,下面显示数据错误
问题号: | 13112 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 销售自定义表 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 普通用户查询销售自定义表无数据,下面显示数据错误 |
问题现象: | 普通用户查询销售自定义表无数据,下面显示数据错误 |
问题原因: | 经查是数据权限控制引起 |
解决方案: | 修改数据权限控制 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通关于医院行业的基金变动情况表的取数公式 用友T3用友通关于医院行业的基金变动情况表的取数公式
行业是医院,报表是基金变动情况表,凭证是借:银行存款 600 贷:专用基金-福利基金 600 为什么在基金报表中在福利基金栏目中提取,拨入,转入,其他一栏中分别出现600元呢?请问这是什么原因.别外公式单元中“FS(“30301″,全年,”贷”,,,”03″)”中的”03″代表什么意思?与其他公式中的”01″.”02″有什么区别?公式中的01,02,03表示项目编码。如果您没有把“专用基金-福利基金”设为项目核算的话,提取,拨入,转入,其他四栏的公式都是一样的,取的数据当然也是一样的。您可以到项目档案中看一下,系统已经预制了“基金变动”的项目大类。您需要把“专用基金-福利基金”等相关科目设置为项目核算的,这样才能知道基金增加了,多少是提取的,多少是拨入的,否则这张表是没法取数的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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电信企业增值税征收办法解读 电信企业增值税征收办法解读
一、制定《电信企业征收管理暂行办法》的背景经国务院批准,自2014年6月1日起,电信业实行改征增值税试点。为规范营改增后电信企业增值税征收管理,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《营业税改征增值税试点实施办法》及现行增值税有关规定,我们制定出台了《电信企业增值税征收管理暂行办法》(以下简称《办法》),以明确电信企业的汇总问题。
二、《办法》的适用范围《办法》明确,经各省、自治区、直辖市和计划单列市部门和国家局批准,可以汇总申报缴纳增值税的电信企业,适用本办法。电信企业,是指中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司所属提供电信业服务的企业。
电梯工程发包方式的财税安排 电梯工程发包方式的财税安排 路西房地产开发公司建设(以下简称路西公司)的“上水湾小区”有12栋住宅楼和1栋综合商务楼,共需要电梯28部,该房地产公司对于电梯工程如何发包?对方应提供何种发票?承建公司在上又有哪些规定呢? 根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部部令第159号)第六条规定,取得施工总承包资质的企业(以下简称施工总承包企业),可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工,也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。取得专业承包资质的企业(以下简称专业承包企业),可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。所以路西公司可以有两种选择,一是将电梯工程包含在建筑施工总承包合同中一并对外发包。二是将电梯工程作为分项分包工程单独对外发包。 如果路西公司将全部工程发包给施工总包企业向东公司,那么向东公司就要负责电梯的供应和安装。通常情况下,向东公司会将此工程作为专业工程分包给电梯工程公司。相比较于路西公司单独对外发包,增加了总包方分包的环节。二者最终都要交由专业的电梯工程公司来完成电梯工程业务。 假定上述电梯款440万元,安装款120万元,如果向东公司和作为分包方的电梯生产厂家签订的是一份电梯采购、安装合同,合同条款中约定了设备价款和安装价款,那么此时分包方就属于销售自产货物同时提供建筑业劳务的人,按照《营业税暂行条例实施细则》第七条规定,纳税人的下列混合销售行为,应当分别核算应税劳务的营业额和货物的销售额,其应税劳务的营业额缴纳营业税,货物销售额不缴纳营业税;未分别核算的,由主管机关核定其应税劳务的营业额:(一)提供建筑业劳务的同时销售自产货物的行为; (二)部、国家税务总局规定的其他情形。 国家税务总局《关于纳税人销售自产货物并同时提供建筑业劳务有收问题的公告》(国家税务总局公告2011年第23号)规定,纳税人销售自产货物同时提供建筑业劳务,须向建筑业劳务发生地主管地方税务机关提供其机构所在地主管国家税务机关出具的本纳税人属于从事货物生产的单位或个人的证明。建筑业劳务发生地主管地方税务机关根据纳税人持有的证明,按本公告有关规定计算征收营业税。所以电梯生产厂家如果能提供其机构所在地主管国税机关出具的其属于从事货物生产单位证明的话,电梯生产厂家就可以只对120万元的安装工程开具建筑业发票,而对440万元的电梯款开具普通发票。将这两样发票提供给向东公司。 而向东公司作为总包方,由于总包合同中包括了电梯工程的金额,所以总包方一般要全额开具发票给发包方,同样发包单位通常也只认可总包公司开具的发票,本例中向东公司要全额开具560万元建筑业发票给路西公司(如果是到税务局代开的话,需持分包合同、分包方发票、完税凭证等资料)。 一个需要注意的问题是,总包方向东公司全额开具了建筑业发票给路西公司,那么向东公司该如何纳税呢?其取得的增值税普通发票所记载的440万元的电梯款是不是其差额纳税的有效抵扣凭据呢? 在实际生活中,大家对于分包工程款可以扣除享受差额纳税毫无异议,但是对于总包方取得的分包工程中的增值税普通发票是否允许差额扣除,存在较大争议。按照《营业税暂行条例》第五条第三款规定,纳税人将建筑工程分包给其他单位的,以其取得的全部价款和价外费用,扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。虽然有第五条第三款的明确规定,但是部分税务机关往往认同劳务部分差额纳税的观点,对于货物部分不予认可。其实相关的税务规定中,并未限定分包款的构成情况,更没有规定分包款中不得扣除自产货物的价款。按照混合销售的定义(同一项销售行为如果既涉及到应税劳务又涉及到货物的,为混合销售行为)来理解,既然提供建筑业劳务的同时销售自产货物的行为,是一种特殊的混合销售行为,我们就不能把同一项销售行为割裂开来,不能因为二者分别缴纳增值税和营业税两种不同的税种就人为的把同一项销售行为分割,应该承认他的一体化,承认其是一项完整的分包工程。因此向东公司营业税的计税依据就是总包合同价款扣除560万元分包工程款后的余额。 如果向东公司签订的是两份合同,即分别与电梯供应商签订了电梯采购合同440万元,与电梯安装工程公司签订了安装合同120万元。向东公司作为总包方收到了440万元的增值税普通发票,然后委托电梯工程公司安装该电梯。根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第十六条规定,除本细则第七条规定外,纳税人提供建筑业劳务(不含装饰劳务)的,其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内,但不包括建设方提供的设备的价款。所以虽然电梯工程公司仅取得了120万元电梯安装收入,并且开具了120万元的建筑业发票,但其营业税的计税依据却是440+120=560(万元),应纳税额=560×3%=16.8(万元)。对于这种情况,如果将合同主体改变一下,变向东公司采购电梯为路西公司直接采购,然后由路西公司将电梯移交给电梯工程公司安装,那么这种行为就属于所说的建设方提供设备的情况。对于建设方提供的设备的价款是不包括在营业税计税依据中,不用计征营业税的。这样就可节约440×3%=13.2(万元)税款,对于此项节税的收益可以由相关各方协商分享。 这两种方式,电梯工程价款560万元处理是一致的。即向东公司收到440万元增值税普通发票和120万元建筑业发票;路西公司收到560万元建筑业发票。 对于路西公司直接将电梯工程对外发包,所涉及到的政策和上述分析大同小异。只不过和电梯工程公司直接接触的换成了发包方路西公司而已。路西公司可以直接和电梯厂家签订一份电梯采购安装合同,也可以和厂家或经销商签订一份采购合同,和另一家有资质的安装公司签订一份安装合同。而440万元的增值税普通发票和120万元的建筑业发票改由路西公司直接收取罢了。
第三产业的税收优惠 第三产业的税收优惠
在外商投资企业的税收优惠政策当中对于非生产性行业有许多不得享受优惠的限制,但是在国内对于服务性行业实际上又存在许多优惠政策。
一、为了支持和鼓励发展第三产业企业(包括全民所有制工业企业转换经营机制举办的第三产业企业),可按产业政策在一定期限内减征或免征所得税。具体规定如下:1、对农村的乡、村农技推广站、植保站、水管站、林业站、畜牧兽医站、水产站、种子站、农机站、气象站、农民专业技术协会、专业合作社,以及城镇其他各类事业单位取得的为农业生产的产前、产中、产后提供技术推广,良种供应、植保、配种、机耕、排灌、疫病防治、病虫害防治、气象信息和科学管理,以及收割,田间运送等技术服务或劳务收入暂免缴纳企业所得税。
对进项税额抵扣的检查及账务调整 对进项税额抵扣的检查及账务调整
《增值税暂行条例》第十条及其实施细则第十九条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
1.购进固定资产(固定资产是指使用期限超过一年的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具等;单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品);
2.用于非应税项目的购进货物或者应税劳务;
3.用于免税项目的购进货物或者应税劳务;
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 12.0普及版,盘点单保存报“计量单位2必须为空”。经检查是某个存货单计量,在盘点单带出了计量单位2,在别的单据不会带出单位2.怎么解决,有补丁解决么?
- 产成品入库单删除报错, 查询联查没有任何单据
- 更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因
- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
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“帐户利息明细表”中的计息余额没有包含年初数“帐户利息明细表”中的计息余额没有包含年初数
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会员这里怎么调试出来的? 会员这里怎么调试出来的?
不需要调取的,您参照原单之后就可以自动出来了@服务社区李珊:选择了商品也没出来,我决定放弃了@小武bu6:必须是参照原单。手工录入是没有的@服务社区李珊:我从头看到尾了[/糗大了]
用友通年度结转后,发现存货的期初余额与库存的期初余额不一样 用友通年度结转后,发现存货的期初余额与库存的期初余额不一样
年度结转后,发现存货的期初余额与库存的期初余额不一样,怎样才能调整存货期初和库存的期初一样。数据库表数据有问题,需要执行一下数据库脚本。执行一下这个脚本,执行前备份好帐套,执行后核对数据。
delete St_Totalaccount where iMonth=1 insert into St_Totalaccount(cWhCode,
cInvCode,cBatch,cFree1,cFree2,iBeginQuantity,iMonth) select cWhCode,cInvCode,
cBatchCode,cFree1,cFree2,SUM(ISNULL(iAInQuantity,0)-ISNULL(iAOutQuantity,0)),1 from
IA_Subsidiary where iMonth = ’0′ group by cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2
order by cInvcode
修改后
delete St_Totalaccount where iMonth=1
insert into St_Totalaccount(cWhCode,
cInvCode,cBatch,cFree1,cFree2,iBeginQuantity,iMonth) select cWhCode,cInvCode,
cBatchCode,cFree1,cFree2,SUM(ISNULL(iAInQuantity,0)-ISNULL(iAOutQuantity,0)),1 from
IA_Subsidiary where iMonth = ’0′and cvoutype=’34′ group by cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2
order by cInvcode
此脚本一般是针对核算和库存模块数量数量对不上的情况,按照核算模块修改库存的现存量。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
备份用友
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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具体购买了什么?在哪里购买的?[/强]@服务社区窦佳:就在T+网页版购买的,【云应用->应用商店】,在要购买的app那里选择【立即购买】之后就是填写购买信息了。我们是支付宝付款,选了要发票,但是没看到有发票寄过来。@dy51:发票是由财务那边统一寄出的,没收到再耐心等等吧@协同云刘阳:能不能在同一个订单完成几个app的购买?就是说我统一付一次款就可以了,不用每个都单独付款。@dy51:不行。。只能分次买@协同云刘阳:噢。谢谢您的解答!
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列