幸福家园资产管理有限公司融资合法吗
2018-3-3 0:0:0 wondial幸福家园资产管理有限公司融资合法吗
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![用友U8其他查询固定资产卡片已计提月份错误](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他查询固定资产卡片已计提月份错误U8其他查询固定资产卡片已计提月份错误
U8其他-查询固定资产卡片已计提月份错误
自动编号: | 14288 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 查询固定资产卡片已计提月份错误 |
问题名称: | 查询固定资产卡片已计提月份错误 | ||
问题现象: | 查询固定资产卡片已计提月份错误,实际为69个月,但是查询出来的为70个月。 | ||
原因分析: | 折旧方法为平均年限法(二),第一次计提折旧结帐后没有问题,但是反结帐后再计提结帐发现已计提月份就多了一个月. | ||
解决方案: | 程序问题,有补丁解决.要更新以前的错误记录通过函数DATEDIFF([Month], fa_Cards.dStartdate, ' 2005 - 03 - 31 ')来更新相对应fa_fa_DeprTransactions中的lDeprMonthsx. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![U8其他经过年度结转后能做月份的反结账吗?若是不行,那做何处理?_0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他经过年度结转后能做月份的反结账吗?若是不行,那做何处理?_0U8其他经过年度结转后能做月份的反结账吗?若是不行,那做何处理?
U8其他-经过年度结转后能做月份的反结账吗?若是不行,那做何处理?
自动编号: | 6594 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 反结账 |
问题名称: | 经过年度结转后能做月份的反结账吗?若是不行,那做何处理? | ||
问题现象: | 经过年度结转后能做月份的反结账吗?若是不行,那做何处理? | ||
原因分析: | 工资系统年结后如何反结转问题咨询。 | ||
解决方案: | 1 ufsystem.mdb中的UA_account_sub表中该套帐的iYear字段数字为2002的记录的iModiPeri字段上月。2 Ufdata.mdb库的WA-Account表中对应的工资类别单工资类别就是001的iLastMonth字段改为上月。3 Ufdata.mdb库的GL-mend表bflag_WA字段该月去掉月结标志。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![凭证冲销操作咨询](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证冲销操作咨询 凭证冲销操作咨询
问题号: | 155 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 冲销凭证 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 凭证冲销操作咨询 |
问题现象: | 四月份有一张支票进账,系统已结账;五月份支票退回,重新进账。五月份在凭证查询里作冲销操作,再去单据结算里重新核销,过滤后金额不够核销,冲销凭证并没有生效,在业务明细账里也看不到冲销记录,余额不对。请问如何做?冲销操作把已记账的凭证给删除了,这样和实际就不符合了。 |
问题原因: | 冲销凭证只是在财务上生成一张金额相反的凭证,它不会再修改已结帐月原始业务单据中的数据(比如结存余额等),软件需求设计即如此。针对上述这种业务只能先把4月分的业务给冲了,有关单据在5月重新录入、重新核销。 |
解决方案: | 具体可这样处理: 1、在5月份冲销4月结算的那张凭证; 2、在5月份填一张红字应收单金额为上月那张已部分核销应收单的余额,同时与上月那张已部分核销的应收单进行红票对冲; 3、如果上月那张应收单已全部核销即余额为0,那么本月就不用制红字应收单红冲了,直接将上月核销生成的那张凭证冲销即可; 4、五月份再把4月份的那张应收单录进去,之后再做支票进帐核销等其他后续正常业务处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-6 |
![批次汇总表查询时同一批次会出现两条记录](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
批次汇总表查询时同一批次会出现两条记录 批次汇总表查询时同一批次会出现两条记录
问题号: | 10844 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 批次汇总表 |
适用产品: | U851A—-库存管理 |
问题名称: | 批次汇总表查询时同一批次会出现两条记录 |
问题现象: | 该用户的批次汇总表在查询时,对于余额结存为零的,同一批次会出现两条记录。 |
问题原因: | 问题分析: 一、首先通过sql事件跟踪器捕获后台sql执行过程 在【批次存货汇总表】查询结果显示时,后台sql执行语句(EventClass为『SQL:BacthCompleted』)如下: 1、判断临时表是否存在; 2、读取符合条件的相关数据,形成临时表; 3、对临时表进行分组,并过滤掉期初、收入、发出均为0的记录。 二、步骤2即形成临时表过程如下: 【 Select …数据源 字段列… INTO TempRepPcch_机器名_0 FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord On RdRecords.Id = RdRecord.id INNER JOIN +‘关联数据表(包括一些基础档案表)’ WHERE +过滤条件】 此时可直接在查询分析器中查询临时表内容,查看出现问题的数据记录具体信息(未分组汇总的); 三、步骤3即通过group by分组,并滤去期初、收入、发出均为0的记录: 【 Select …字段列…, Sum(QCJCSL) AS 期初结存数量,Sum(QCJCJS) AS 期初结存件数,Sum(SRSL) AS 收入数量,Sum(SRJS) AS 收入件数,Sum(FCSL) AS 发出数量,Sum(FCJS) AS 发出件数,Sum(QCJCSL) + Sum(SRSL) – Sum(FCSL) AS 期末结存数量 , Sum(QCJCJS) + Sum(SRJS) – Sum(FCJS) AS 期末结存件数 –INTO Tempdb..TemPcch_机器名_0 FROM TempRepPcch_机器名_0 GROUP BY +分组条件 Having (IsNull(Sum(QCJCSL),0) 0 OR IsNull(Sum(SRSL),0) 0 OR IsNull(Sum(FCSL),0) 0 )】 –滤去期初、收入、发出均为0的记录 |
解决方案: | 问题处理: 对于当前的数据问题,可按上述思路跟踪帐套查询过程,并查看临时表(TempRepPcch_机器名_0)中记录信息;目前问题主要出在group by分组形成新的临时表操作上,同一批次记录未能汇总到一笔记录上,导致滤去零记录操作无效。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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房地产业(房地产开发与经营、房地产管理、房地产经济与代理)需 _0房地产业(房地产开发与经营、房地产管理、房地产经济与代理)需
1、转让土地使用权:是指土地使用者转让土地使用权的行为,土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者的行为,不征收营业税。土地租赁,不按本税目征税。
2、销售不动产:是指有偿转让不动产所有权的行为。
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本税目的征收范围包括:销售建筑物或构筑物、销售其他土地附着物。
![企业内部控制必要的关注问题](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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综观企业的制度,造假者经常采用的造假手段有:
1.利用企业内部控制制度的缺陷和薄弱环节进行造假,以达到满足私欲的目的
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2.拉拢掌握与自己职责不相容的人员串通造假
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第一道委外加工之后做质检,然后返工,第二次委外加工之后再入库。做委外结算报表时,我选委外加工单位,但是我如何区分两道工序的结算呢?@服务社区闫新华:委外可以返工的吗?@陈小小2AZ:不对啊,你这个其实就按正常流程来不就行了,第一次委外之后入的是半成品啊,然后再对半成品做委外加工不就行了嘛。@服务社区闫新华:委外结算报表,选单时,我选委外单位之后,就没有办法区分两道工序了@陈小小2AZ:不知道您能不能理解我的意思,我是按照工序来的,但是第一道委外工序结算的时候,我选单,会不会把第二道委外工序也一起选中结算了。@陈小小2AZ:根据产品可以区分啊。如果是在委外模块处理的话就要做两张委外订单了,委外发票可以开在一起;@胡伦:就是在委外管理模块处理@陈小小2AZ:是的;@胡伦:只能根据委外订单号来区分两道工序了
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您好,您可以在信息中心-经营历程里查询下有没有做过您Excel里没包含的单据影响了库存成本。比如零售单、换货单,盘点单。@畅捷服务徐泽华:除了这几种别的单据没有做过,红冲单据算么,我计算是没有算的@凤凰山脉之地火:红冲可以不计算的,您要确定到底做没做过别的单据。@畅捷服务徐泽华:之前做过一个报溢单,但是系统不能录入单价,又红冲了。别的真没有。@凤凰山脉之地火:如果没有那数据应该是一致的,您可以查询商品进销存变动表按照您的Excel的时间范围来查询在跟您的Excel里的数据来核对下。@畅捷服务徐泽华:已找到症结所在,谢谢。软件计算出库时只算成本金额,不计利润。@凤凰山脉之地火:找到原因就好哈。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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