有在民营医院干会计的吗?
2018-3-6 0:0:0 wondial有在民营医院干会计的吗?
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我们在评估中发现,一些商贸企业一般纳税人(以下简称纳税人)既经营工业品又经营粮食(初级农产品,下同),按照《增值税暂行条例》第二条、第八条规定,销售工业品适用17%税率,销售粮食适用13%税率,但经营粮食允许纳税人在从农业生产者和小规模纳税人购进时按照农产品收购发票或者销售发票上注明的买价(不论是否含税,下同)依照13%的扣除率直接计算提取进项税额,其计算公式为:进项税额=买价×扣除率,也就是说:在一般纳税人非取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书的情况下,花100元钱购进粮食要计提13元(100×13%=13)的进项税额,而收取100元的卖粮款(含税价)只能计提约11.50元[100÷(1+13%)×13%≈11.50]的销项税额,即:纳税人将购买的粮食“原价来原价走”国家要“倒挂”1.50元的进销项税额,要想与进项税额持平,必须将购进的粮食在原含税价的基础上加价13%出售,但这个毛利率不但高于《增值税若干具体问题的规定》(国税发[1993]154号)允许在销售价格明显偏低或无销售价格情况下,确定组成计税价格时使用的10%的成本利润率,而且在实际经营过程中由于受市场价格的影响,经营粮食的毛利率并不是很高,如:某些地区多年了购买价1公斤的玉米要花1.50元左右,而出售时最多只能加价0.1元左右,再多加也就买不出去了,远远低于上述合理的13%的毛利率,因此,就出现了经营工业品的应纳税款被经营粮食“倒挂”的进项税抵消的现象。
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“营改增”后跨期合同收入如何纳税? “营改增”后跨期合同收入如何纳税? 最近,一家运输公司来电咨询,他们所在地区今年12月1日正式实行“营改增”试点,交通运输业正好属于“营改增”范围。该公司有许多合同签订到今年底,即12月31日,那么,这些合同所收款项该缴纳还是? 根据《部、国家总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财说〔2012〕71号)第三条规定,试点地区自新旧税制转换之日起,适用《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2011〕111号)。而财税〔2011〕111号文件第四十一条规定,增值税义务发生时间为: (一)纳税人提供应税服务并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。收讫销售款项,是指纳税人提供应税服务过程中或者完成后收到款项。取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税服务完成的当天。 (二)纳税人提供有形动产租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 (三)纳税人发生本办法第十一条视同提供应税服务的,其纳税义务发生时间为应税服务完成的当天。 (四)增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 如果“营改增”执行时间为12月1日,那么,12月1日后,纳税人提供应税税劳务或服务并收取款项的,增值税纳税义务发生时间应按以上规定执行。 关于“营改增”企业跨期合同在12月收到包含以前月份的款项应如何纳税的问题,应根据财说〔2012〕71号文件和财税〔2011〕111号文件的相关规定,纳税义务发生时间在“营改增”时间点之前收到的款项应缴纳营业税,之后收到的款项应缴纳增值税。如某运输公司与一家企业签订了一份运输合同,合同期为2012年9月1日~12月31日,合同总金额100万元,合同约定9月10日前先付30万元,12月31日合同期满再支付余下的70万元。运输公司9月8日收到30万元运输款。 根据营业税暂行条例第十二条规定,营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。营业税暂行条例实施细则第二十四条规定,“收讫营业收入款项”是指纳税人应税行为发生过程中或者完成后收取的款项。 “取得索取营业收入款项凭据的当天”,为书面合同确定的付款日期的当天;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税行为完成的当天。因此,运输公司9月8日收到的30万元款项应缴纳营业税。而12月31日合同结束时收到的70万元款项,应按照财税〔2011〕111号第四十一条第(一)款的规定缴纳增值税。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列