用友 固定资产卡片未建,如何结账
2018-3-9 0:0:0 wondial用友 固定资产卡片未建,如何结账
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好用,功能多,三个月试用期,年收费498元,十个帐套,我五天前买了三个账号,一个公司一个账号好用。不免费@小飞霞:易代账个人版本的免费@普通一人:可以打印凭证跟报表吗?@绯闻小妹:可以
用友U8其他U821 销售统计表单价不对U8其他U821 销售统计表单价不对
U8其他-U821 销售统计表单价不对
自动编号: | 6772 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U8销售管理统计表 |
问题名称: | U821 销售统计表单价不对 | ||
问题现象: | U821 销售统计表单价不对 | ||
原因分析: | 单价显示的计算方式有问题 | ||
解决方案: | 请在sql的查询分析器中执行下列语句:update rpt_flddef set condition=‘价税合计/数量‘where id_field in select id_field from rpt_flddef a inner join rpt_glbdef b on a.id=b.id where b.systemid=‘sa‘ and b.name=‘销售统计表‘ 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
其他业务利润 其他业务利润
企业在一定会计期间内基本业务以外的民实现的利润。即以其他业务收入减去其他业务支出后的余额。其他业务收入为企业主营业务以外的其他销售或其他精力收入,如材料物资的销售、无形资产转让、固定资产出租、运输、废旧物的销售、无形资产转让、固定资产出租、运输、废旧物资出售收入等。其他业务支出指为取得其他业务收入而发生的成本、费用和税金,如销售材料的票成本、其他业务应负担的流税金等。实务中为简化会计处理手续,通常其他业务收入不分担销售费用。
用友T3用友通财务分析设计问题 用友T3用友通财务分析设计问题
财务分析,利润表对比分析中。“净利润上个月是负数”(亏损),本月是正数(赢利)对比分析中,百分比为负数。按道理这个是赢利,百分比应该是正数才对呀!计算的百分比公式是: 百分比=(本期-上期)/上期 本期=上期*(1+百分比) 例如 上期 本期 百分比 -100 0 -100% (相对上期-100的-100%,相当净利润增加) -100 -200 100% (相对上期-100的100%,相当净利润减少) 100 200 100% (相对上期100的100%,相当净利润增加) 100 0 -100% (相对上期100的-100%,相当净利润减少) 0 =-100*(1+(-100%)) -200 =-100*(1+( 100%)) 200 = 100*(1+( 100%)) 0 = 100*(1+(-100%)) 只通过百分比不能看出净利润增减,百分比的意义是对比上期的净利润增减。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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期初,上月有暂估的如何建立-已经出库未开发票的如何建立 期初,上月有暂估的如何建立已经出库未开发票的如何建立[]
1.有期初暂估入库单;2.有期初销售出库单@畅捷服务赵东涛:非常感谢您的回答。做了期初暂估入库单后拿到发票是不是生成进货单?我试着做了一张,生成的凭证如图。这样我去科目明细帐里面一看应付账款不对,暂估应付还有余额。我看你应付账款-暂估RMB是红字的呀,肯定是减少呀。不会不减少呀。@畅捷服务赵东涛:你好。按理说应该上月有暂估应付,次月冲减应该余额为零。可是现在期初暂估入账是没有凭证的。只有转了进货单才会生成如图凭证那要是这样你的,期初暂估科目应该有个余额吧,否则红字冲谁呀。@畅捷服务赵东涛:嗯。非常感谢!录入期初余额是。银行存款等有外币的如何录入呀?外币要在选项里先启用,然后才能再期初里有外币金额地录入地方。@畅捷服务赵东涛:这样的对吗?前面的金额是指外币吗?@18964811266:对的@畅捷服务赵东涛:非常感谢。如图。麻烦再帮我看看。@18964811266:NO1什么时候发票到就什么时候回冲成本,如果成本不一样只能手工调整产成品的销售成本了,没有好办法,因为已经销售出库生成成本了@畅捷服务赵东涛:你好。未收到采购发票,两种情况:1、在仓库。2、已经销售出库。这两种情况如何录入期初数据。如图对嘛?@18964811266:是的
企业房产转让应如何计算缴纳营业税? 企业房产转让应如何计算缴纳营业税?
根据《中华人民共和国营业税暂行条例》规定,纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用。
另根据《财政部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》(财税[2003]16号)规定,自2003年1月1日起,对单位和个人销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权,以全部收入减去不动产或土地使用权的购置或受让原价后的余额为营业额。单位和个人销售或转让抵债所得的不动产、土地使用权的,以全部收入减去抵债时该项不动产或土地使用权作价后的余额为营业额。
对审计目标中合法性与公允性关系的认识 对审计目标中合法性与公允性关系的认识
一、目前国内对合法性与公允性关系的观点
1、同一论:合法性即为公允性。只要合法必然公允,不合法则一定不公允。这意味着注册会计师(CPA)在执业中只需证明被审计单位的会计报表是否是依据会计准则及相关会计制度编制的,即可发表公允与否的审计意见。这种观点存在以下缺陷:
(1)合法不一定公允,不公允也未必就不合法。会计准则为会计处理提供了多种可选方法,如期末存货的计价方法。在特定情况下,应该只有一种方法能最公允地表达,其他方法往往是不公允或相对差些。然而会计主体有权以自身利益为出发点从这些合法的处理方法中择一用之。显然,这是合法但不公允的。
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你好,T1批发零售用EZ条码标签打印机打印出来条码都在中间,怎么解决 你好,T1批发零售用EZ条码标签打印机打印出来条码都在中间,怎么解决
您自定义纸张设置不正确
您参考学探文库中的条码打印设置方法,重新设置下:
http://service.chanjet.com/zhi ... b481d
ez条码标签打印:http://service.chanjet.com/zhi ... b4579
DAO-ADO对象模型错误DAO-ADO对象模型错误
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保险企业会计制度关于外币业务核算的规定 保险企业会计制度关于外币业务核算的规定
《保险公司》对“外币业务核算”作了如下规定:
1、有外币业务的公司,可采用外汇分账制的核算方法,也可采用外汇统账制的核算方法。
2、采用外汇分账制的公司,应设置“货币兑换”科目。各种货币之间的兑换及有关外币账户的联系均通过“货币兑换”科目核算。
你好,-问题描述:我们公司扣工装(以后会返还)需要税后扣除,但是如果我把工资项目里的---扣工装--的增减项设置成减项的话,那么计税基数就会减去扣工装金额来计算代扣个税了,而实际扣工装是不应该税前扣除的!-如果我把工资项目里的----扣工装---的增减项设置成其他的话,代扣税正确了,但是实发工资的公式里 就减不了扣工装了,造成实发工资不对!-怎么能设置好啊??!~~急切需要帮助! 你好,问题描述:我们公司扣工装(以后会返还)需要税后扣除,但是如果我把工资项目里的---扣工装--的增减项设置成减项的话,那么计税基数就会减去扣工装金额来计算代扣个税了,而实际扣工装是不应该税前扣除的!如果我把工资项目里的----扣工装---的增减项设置成其他的话,代扣税正确了,但是实发工资的公式里 就减不了扣工装了,造成实发工资不对!怎么能设置好啊??!~~急切需要帮助![]
我们是T3版本!设置为减项,增加一个其他项为扣税基数,个税就按扣税基数计算税额;@服务社区刘明新:我的计税基数公式不错,但是 还是按扣工装算个税啊 啊@服务社区刘明新:你看以第1个人为例,计税基数是7491.28,(7491.28-3500)*0.1-105=294.13元,可是系统却自动算274.53 把行政扣款那个自动减了算的。这个行政扣款不应该税前扣。。。。郁闷啊我计税基数公式里明明没有减行政扣款@曲玉骅:您要按照我说的要求去进行设置的,把扣工装项目设置为减项,增加一个其他项目做为扣税基数(这个扣税基数手工设置项目公式),个税选择按扣税基数计算税额;就正确了@服务社区刘明新:@曲玉骅:扣缴个人所得税截图我看,就是下图,这里应该选新增的,计税基数
你好 T3登录提示怎么 是什么原因啊 你好 T3登录提示怎么 是什么原因啊
您好!检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称,修改完计算机名称重启电脑再登录;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 因为 在卸载的时候没有卸载干净造成的,需要备份账套,然后卸载T3,删除安装路径以及c\windows\system32下面的ufcomsql文件以及注册表,然后重启电脑在进行安装;
或者可以参考知识库:http://service.chanjet.com/zhi ... b459e
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列