存货核算的红字回冲单凭证怎么删除 _0
2018-3-2 0:0:0 wondial存货核算的红字回冲单凭证怎么删除 _0
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您好,T1是进销存软件,不支持预置这些科目,软件销售单涉及到的科目固定入下图@畅捷服务黄旻:不可以将销售收入和销售成本的名称改掉吗?可以,在基本信息-会计科目中把科目的名称改下只是改名称,还是可以自动结转的这个科目的吧?恩恩对的。主营业务收入、其他业务收入、主营业务成本、其他业务成本,这样有4个。改其中两个。另外两个新增科目,新增的就没有办法自动结转?没有办法,默认转的呢就是说经营情况表体现出来的,我能改动的是原来科目名称和增加一些费用科目,其他的财务中科目我就没办法应用到这系统中了?是的,不能把它当财务使用哈那我后续过渡到T+,对销售收入,销售成本就需要后续人工去区分?@我很好cwh:在t+ 当中如果是业务单据要实现自动带出对应的科目,可以到总账—科目设置,收入科目和存货对方科目中,分别点击设置按钮,可以根据出入库类别,或者其他的项目来预置入账科目的;
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这个系统的基本操作方面http://service.chanjet.com/hal ... l%3D2[/握手]您可以参考楼上小蜜蜂给您发的服务社区工程师录制的学习视频
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删了重认@黄河边:删什么?要和发票的金额一致,自己改一下@自渡:这个还能自己改吗?改发票还是税单,税单改了银行又对不上,发票改了税务对不上.我们公司也是有0.01元的差额,税务局说按照发票上的金额@菲你莫属:我发票上的金额是5260.21,那我在缴纳增值税这一分录做的就是实际缴纳5260.21而不是税单上的5260.19是吗?@忠于自由:税务局说按照发票上的金额,银行扣多少不管,他们只认发票上的金额,不过这样就和银行有差额,我内帐直接按照银行金额,外帐也不知道如何处理比较合适@菲你莫属:嗯嗯,好吧你咋不按发票税额缴税啊@安静一别闹:发票是国税代开的,税款也是他们扣的。[/微笑]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列