我们是一般纳税人,采购了一批商品,先付的款,是不是货随着专票一起到 _0
2017-9-16 0:0:0 wondial我们是一般纳税人,采购了一批商品,先付的款,是不是货随着专票一起到 _0
我们是一般纳税人,采购了一批商品,先付的款,是不是货随着专票一起到[]不一定,如下三种情况都是有可能 的,一是预付款,一是货到票未到,一是票到货未到这个要看你们双方如何约定了你可以约定票随货到,做账与商品入库同时不耽误最佳
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更换客户,暂不会清空表体明细,需要重新选择存货记录。@畅捷支持矦椿寳1976:就是表体中各存货的单价能不能自动清空,存货是要留在表体中不会自动清空。
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问题原因:使用问题 解决方法:1.资产负债表 取利润表数 映射网络驱动器 z:2.连接虚拟网络驱动器后取数正常3.支出费用表 汇兑损益科目 数没有取入(没有相应取数) 此科目以前无发生加入财务费用单元格取数中 解决
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凭证问题 _1凭证问题
问题号: | 4025 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | 用友财务软件8.0总帐(A) |
问题名称: | 凭证问题 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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房地产开发企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计算 房地产开发企业车船使用税的纳税辅导——车船使用税应纳税额计算
一、车船使用税的计税标准和税额
按照规定,车船使用税是以车船的辆数或吨位数为计税标准。车辆除载货汽车按净吨位以外,其余都按辆计征;机动船按净吨位计征;非机动船按载重吨位计征。其中,载货汽车的“净吨位”是指在总吨位内,减去车皮吨位或司机间、乘务员所占用地方吨位所余的吨位,即实际载货的吨位,一般按额定的载重量计算;机动船的“净吨位”是指在总吨位数内,减去驾驶间、轮机间、业务办公室、卫生设备及船员住室等占用容积所余的吨位。载重吨位是指在其总吨位数内,减去舵房帆库舱、船员卧舱占用容积所余的吨位,即实际载货或载客的吨位。
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用友U8 客户在录入采购入库单保存时提示'供货单位不能为空'用友U8 客户在录入采购入库单保存时提示'供货单位不能为空'
问题原因:经查客户的采购入库单单据模版的表头项目只有'供应商',没有'供货单位',细看发现这两个项目其实是放在了一起,供货单位正好在下面看不着,所以客户录入时只录入了供应商,没录供货单位. 解决方法:修改采购入库单单据模版,将重叠的两个项目分开,删除表头项目'供应商'即可.
解决方案:
问题原因:经查客户的采购入库单单据模版的表头项目只有'供应商',没有'供货单位',细看发现这两个项目其实是放在了一起,供货单位正好在下面看不着,所以客户录入时只录入了供应商,没录供货单位. 解决方法:修改采购入库单单据模版,将重叠的两个项目分开,删除表头项目'供应商'即可.
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![U8其他固定资产帐的累计折旧和手工帐的累计折旧不符](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他固定资产帐的累计折旧和手工帐的累计折旧不符U8其他固定资产帐的累计折旧和手工帐的累计折旧不符
U8其他-固定资产帐的累计折旧和手工帐的累计折旧不符
自动编号: | 3104 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8普 | 关 键 字: | 固定资产帐的累计折旧和手工帐的累计折旧不符 |
问题名称: | 固定资产帐的累计折旧和手工帐的累计折旧不符 | ||
问题现象: | 固定资产帐的累计折旧和手工帐的累计折旧不符 | ||
原因分析: | 软件是按月折旧额算的累计折旧,经过了两次四舍五入。而手工帐是按照月折旧额公式乘以已集体月份算的累计折旧,只有一次四舍五入。 | ||
解决方案: | 在软件中自定义折旧公式为月折旧额=((1-月初净残值率)/使用年限)*月初原值+月折旧率*0即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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公司什么形式的?@戴崇恩;商贸@HONG_64647:法律形式,一人有限、有限责任还是什么?@戴崇恩:哦哦,有限责任,老师不是一人有限那这600万的出资现在让你结算的这个老板一个人的出资额还是公司全部注册资本?#财税实务#@戴崇恩:公司出资的,我们这边情况有点复杂,因为之前股东的款没有交齐,就都交到老板那,之前的实收资本是找中介打款入实收资本的,所以把账弄得一团乱。@HONG_64647:那你的意思是账上从一开始就没有钱,产生开支时股东支付,然后你都做在其他应付款里了?@戴崇恩:不是,账上开始都记在老板的名下,后面老板打200万进公司账来花了@戴崇恩:老师这个帐是不是挺乱的啊?@HONG_64647:都记老板名下的意思是不是指支出都挂其他应付款里了?你公司日常销售收款什么的款项是正常进到公司的账户里吗?是只有付款这一块跟老板个人缠一起还是都缠在一起了?刚成立那会付款的都记在老板名下,因为股东投资款都交到老板那,后面老板把200万转进公司账户来,实际是股东投资款。@HONG_64647:那就是投资还有400万没到,那关于公司欠他多少钱400减其他应付款里的金额。@戴崇恩:他现在是说公司花他的钱了,但不知道花多少,叫我算,我按最简单的方法算,他说不对@HONG_64647:说不对的原因是什么呢?@戴崇恩:后面也转了480万到一般户上了,我就按他转进来的钱合计算,他说不对,我无语了。@戴崇恩:我的算法是他一共转进来的款是680万,那80万就是他自己的了,他说不对,我也知道怎么去算了,他叫我说,先按600来算,然后负责付多少,利润多少。余额多少,@HONG_64647:利润跟负债之间有什么联系?不要被不搞财务的人带沟里去,对欠款就核算公司与他的往来、资产投入情况,问盈利就看利润表。他的意思是;说一共600万,然后支出去的成本费用有多少,再把利润减掉,余额还有多少?这不是刁难人吗@HONG_64647:他认为这样算下来是公司目前应有的现金余额吗?@戴崇恩:他的意思是,这样算出来后就知道公司欠他多少钱了@HONG_64647:真是醉了!不能理解你们老板的思维方式,太跳了!@戴崇恩:对啊,这样子算真是折磨人,他要想知道利润我给表给他就算了,还要叫我那样算出来给他,欠款不就是他多出来的那部分就是他的钱了,真对他无语。@HONG_64647:遇上这样的只能再跟他解释了。首先,注册资本这部分就算没有以现金形式支出出去也不是公司欠他的钱;其次,财务是在权责发生制做的账,成本费用不一定都是用现金形式支付出去的,减成本费用这种计算方式是不能用来计算欠不欠他钱的问题。@会计家园-戴崇恩:谢谢,老师的热心解答。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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产品介绍
产品资讯
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
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关键字:删除凭证
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适用产品:T3系列