企业所得税是要一季度报一次吗?增值税是每月都要报一次吗?
2017-9-15 0:0:0 wondial企业所得税是要一季度报一次吗?增值税是每月都要报一次吗?
企业所得税是要一季度报一次吗?增值税是每月都要报一次吗?[]增值税一般纳税人月报,小规模季报。所得税都是季报@yin1446688067:我就是想问一般纳税人的企业小规模季报?增值税一般纳税人月报啊一般纳税人企业增值税是月报,所得税是季度预缴年度汇算清缴
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问题原因:不详 解决方法:将演示帐套里正确的存储过程GL_P_PZHZB语句拷贝过来,重新执行科目汇总,问题解决
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用友U8 1、在存货档案中定义了抽样样规则-按抽检规则抽检 2、在质检基础设置中定义了抽检规则(0-3为1个3-8为2个8-15为5个-若为8个哪个区间?) 3、在质检基础设置中定义了存货抽样设置 4、在到货单生成报检单正常 5、但在生成检验单时提示:计算抽检量失败用友U8 1、在存货档案中定义了抽样样规则:按抽检规则抽检 2、在质检基础设置中定义了抽检规则(0-3为1个3-8为2个8-15为5个:若为8个哪个区间?) 3、在质检基础设置中定义了存货抽样设置 4、在到货单生成报检单正常 5、但在生成检验单时提示:计算抽检量失败
问题原因:补丁已经解决此问题。 解决方法:您的问题,补丁已经解决此问题。 请先打上最新的hotfix,并且替换QMVoucher.ocx 控件。
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普通发票开具红票和开具折扣的相关规定 普通发票开具红票和开具折扣的相关规定
提问内容:请问普通发票开具红票和开具折扣的相关规定。谢谢!!
答复:您好!按规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;发生销售折让的,在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开具销售发票。
江苏国税网其他应付款的核算 其他应付款的核算
其他应付款是指公司除了应付账款、应付票据、应付工资、应交税金、应付股利、其他应交款等以外的各种应付、暂收款项,主要包括存人保证金、应付租金、应付赔偿款、应付工会经费等。
为了正确反映和监督企业各项其他应付款的产生和消失,公司应设置“其他应付款”科目。该科目的贷方用来反映企业各项其他应付款的产生;借方用来反映各项其他应付款的支付;期末余额一般在贷方,表示企业在期末时尚未支付的其他应付款。“其他应付款”科目还应按照具体项目设置明细科目,进行明细分类核算。
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T+12.1在期初输入原始卡片后,月折旧额为什么没有显示?还有计提折旧摊销里打开看不到原始卡片? T+12.1在期初输入原始卡片后,月折旧额为什么没有显示?还有计提折旧摊销里打开看不到原始卡片?[]
录入的时候不体现,计提折旧后会反填的;问题点计提摊销提示无数据计提折旧没有计提到期初卡片的话,您到卡片上查看是否勾了“折旧”,打勾后才能计提;点击是,进入之后点击快速计提;只能点快速计提吗?点后有回写月折旧额,可有设置期初卡片输入完,月折旧额自动出来,这样在输入的时候好队账?另外,资产管理月末结账在什么地方?@ahyjy:月折旧额不影响对账的,要核对的是固定资产和累计折旧,这两个数据都可以直接录入到卡片上的;
这个只能计提后反填;月末可需要结账了,没找到菜单?@ahyjy:总账结账资产就结账了;
对污泥焚烧发电有哪些税收优惠 对污泥焚烧发电有哪些税收优惠
问题:对污泥焚烧发电有哪些?
回复:2008年07月08日答:第一,优惠。国家总局《关于部分资源综合利用产品增值税政策有关问题的批复》(国税函〔2005〕1028号)明确,资源综合利用产品增值税优惠政策,按《关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》(财税〔2001〕198号)和《关于部分资源综合利用产品增值税政策的补充通知》(财税〔2004〕25号)执行。根据这两份文件,利用城市生活垃圾生产的电力享受增值税即征即退优惠。但前提是垃圾重量必须占达到发电燃料的80%以上。污泥也是垃圾,可以即征即退。
单位和个体经营者用自产产品也须交纳增值税 单位和个体经营者用自产产品也须交纳增值税
福州一家通信公司将自制的一套短信系统列入企业固定资产,以为可以不用交增值税。但有关税法规定,将自产或委托加工的货物用于非应税项目,视同销售征税。结果税务部门不仅向这家公司补征了18374元税款,还按规定加收了滞纳金。
近来,福州市国税部门接连查处了多起自产产品漏税案件。一些单位误以为自己生产的东西自己用不须交税,结果被税务部门依法查处。
福州一家医院将自制药品通过门市部直接销售,4年销售收入124万元,均未申报纳税。医院领导面对巨额的补税罚款处罚,十分茫然:“我们医院是免税单位,卖药还要上税?”根据有关税法规定,医院提供给患者的自制药品免征营业税,但医院通过门市部销售自制药品应交增值税。
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你好,下载的免费试用版,出现下面这种情况怎么办 你好,下载的免费试用版,出现下面这种情况怎么办
这里是要输入您的数据库密码这个就看你是安装的什么版本数据库要是2000简版的一般密码都是空您可以下载清除sa口令工具进行清除口令前提是您数据库装了吗???
“直运销售必有订单”功能 “直运销售必有订单”功能
问题号: | 36051 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | “直运销售必有订单”功能 |
问题现象: | 销售选项中“直运销售必有订单”功能是什么? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | “直运销售必有订单”功能 |
解决方案: | 打勾选择,选择直运业务可选此项。必有订单时,直运采购订单必须参照直运销售订单,直运采购发票必须参照直运采购订单、直运销售发票必须参照直运销售订单 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友原来用友U8存货档案中的“剂型”、“批准文号”及自定义项中维护的药品常用信息,不能够在GSP模块中带出,现在U8+有改善么? 原来用友U8存货档案中的“剂型”、“批准文号”及自定义项中维护的药品常用信息,不能够在GSP模块中带出,现在U8+有改善么? 用友U8+单据格式设置开放性有了极大改善,用户可以通过增加扩展项的方式将基础数据中已有的信息(如“剂型”、“批准文号”等)及用户自定义的信息全部显示出来,方便用户根据需要灵活增加和应用一些行业或企业特有且重要的信息。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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t3固定资产制单删除
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适用产品:T3系列