#财税实务#其他应付款余额太大,怎么处理?
2017-9-14 0:0:0 wondial#财税实务#其他应付款余额太大,怎么处理?
#财税实务#其他应付款余额太大,怎么处理?[]如果有其他应收款的同类项目进行对冲--:其他应收款,下级明细不同,也可以对冲么?还是再另外做账,不显示二级明细??@Kiki_lao:如果不同是不要对冲的--:哦,好吧,那还是冲不了啦[/流泪]@Kiki_lao:那就赶紧还钱哦
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最新信息
我想请问下,像材料出库单 一笔能录入多少笔明细,我有一张单 有80多项,但是审核就报错,如果我只做几项是可以正常审核的。 我想请问下,像材料出库单 一笔能录入多少笔明细,我有一张单 有80多项,但是审核就报错,如果我只做几项是可以正常审核的。
您好,此报错建议先在社区下载最新补丁更新之后再查看问题是否存在,检查下数据库是否为简版,需要安装完整版数据库,简版数据库处理能力有限,数据过多时可能导致报错。@服务社区刘小艳:单 据录入明细有没有最大限制能录入多少笔,因为这张单 有80多笔,正常 我做个10多笔是没有问题的
委外订单到货退货后,可通过变更订单删除记录 委外订单到货退货后,可通过变更订单删除记录
问题号: | 16134 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.70 |
软件模块: | 委外管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 委外订单到货退货后,可通过变更订单删除记录 |
适用产品: | 870 |
问题名称: | 委外订单到货退货后,可通过变更订单删除记录 |
问题现象: | u870sp2,委外订单到货后,参照生成采购入库单,然后参照到货单做了委外退货。再通过委外订单变更,删除了相应退货的订单记录,导致采购入库单对应的订单上没有该条记录。严格的说有后续单据之后是不能删除的,通过变更只可修改,但是软件可以。 |
问题原因: | 软件程序问题 |
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【CP-U870-1407-080814-PUOM.msi】 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问题原因:明细账中自填标志不正确 解决方法:修改ia_subsibiary中bmoneyflag值改为0
解决方案:
问题原因:明细账中自填标志不正确 解决方法:修改ia_subsibiary中bmoneyflag值改为0
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用友U8操作系统控件过期U8操作系统控件过期
U8操作系统-控件过期
自动编号: | 13296 | 产品版本: | U8操作系统 |
产品模块: | WIN2000 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850以上 | 关 键 字: | 控件过期 |
问题名称: | 控件过期 | ||
问题现象: | U852版本运行时报控件过期,且无法卸载软件。 | ||
原因分析: | 发现原因是安装了ACDSee看图软件后引起有现象。 | ||
解决方案: | 重装系统、重装软件、恢复数据。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
票据具体包括内容 票据具体包括内容
(一)出票制度。
出票是指汇票、本票、支票的出票人按照票据法规定的记载事项和方式作成票据 并交付的一种票据行为。
汇票、本票、支票出票的记载事项可以分为必须记载事项、任意记载事项、不产 生票据法效力的记载事项和不得记载事项四类。必须记载事项有:票据文字、无条件 支付的委托、确定的金额、付款人名称、收款人名称、出票日期、出票人签章,以及 付款日期、付款地、出票地。任意记载事项主要有:禁止背书、委托收款背书等,这 些事项一旦在票据上记载,就产生票据上的效力。不产生票据法上效力的记载事项, 主要指票据法以外的事项,如违约金、银行账号等,这些事项既使记载,也不产生票 据上的效力。不得记载事项,如附条件的支付委托、不确定的金额等。票据上记载这 些事项的,票据无效。
期后事项审核要过好“五关” 期后事项审核要过好“五关”
1.“时间界定关”:期后事项限定在一个特定的期间内,即资产负债表日至会计报表公布日之间发生的事项。需要注意的是,会计报表公布日是指实际对外公布日,而非批准报出口。对资产负债表日前事项应重点审核,是审计实体部分;对报表日至审计报告日之间的期后事项应实施必要的审计程序,以确定其存在及影响;对审计报告回事项,注册会计师没有责任实施审计程序,但对已知悉或财务上已作披露的应予关注并实施追加审计程序。时间界定还是判断调整事项和非调整事项的关键因素。在资产负债表日或以前已经存在,只是在期后得到证实的事项是调整事项,而非调整事项在资产负债表日并未发生或存在,完全是期后新发生的事项。可见无论是期后事项的认定还是其类别的区分都与时间密切相关,审核时必须小心辨明,以防张冠李戴。
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我把销售单调成可以一张纸上打5行的,这个怎么设置啊? 我把销售单调成可以一张纸上打5行的,这个怎么设置啊?[]
打开打印报表设计,双击细项数据4个字,每页打印行数输入5,勾选自动追加空行
最后点击文件,另存为样式保存下还有就是格式里面的地址在最下面这个怎么设置啊@青出于蓝而胜于蓝:地址信息您自己手工输入进去就可以了已经设置好了 只是在最最下面@青出于蓝而胜于蓝:若是您需要紧挨着上面的数据,那么将行属性设置为总结就可以了
您将打印报表设计界面全屏截图给我看下,我教您如何修改@服务社区李珊:这个图片这样怎么的就没有重叠了,但是没有细项数据我在细项数据那行加了细项数据选项的话,就又恢复到重叠了,没有细项数据我就设置不了行数 怎么处理啊@青出于蓝而胜于蓝:在吗@青出于蓝而胜于蓝:行属性错误了,您点击文件,另存为桌面之后,再将桌面模板通过邮件附件形式发送到我的邮箱[email protected] 我先检查下好的@服务社区李珊:亲 已发@青出于蓝而胜于蓝:邮件已回复,请查看好的,谢谢@青出于蓝而胜于蓝:亲 没有合计金额了@青出于蓝而胜于蓝:双击页小计这一行,金额对应的列的单元格,选择细项数据金额,再右键该单元格,单元格类型是插入汇总框,右键,统计类型是合计,detaildata1
对技术转让、技术开发业务免征营业税的具体对单位和个人从事技术 _0对技术转让、技术开发业务免征营业税的具体对单位和个人从事技术
对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。此项优惠政策的具体内容是这样的:
(一)财政部国家税务总局规定:对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。
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请问老师,我公司平时地税按销售收入的2%和0.6%分别收取了企业所得税和个人所得税,假设现在各股东要一次性领取分红各50000元,请问还需要再交个人所得税吗? 请问老师,我公司平时地税按销售收入的2%和0.6%分别收取了企业所得税和个人所得税,假设现在各股东要一次性领取分红各50000元,请问还需要再交个人所得税吗?[]
请在财税问答里提问此类问题
家园的老师们:我公司是一般纳税人,从小规模企业购进建筑材料一批,主要是水泥,沙石等料,对方开給我们的发票品明写建筑材料一批,是否可以?进项税是3%,我们销售出去要开17%的发票,我们要多承担14个点的增值税,这样影响税负吗?我们开出去的品名写建筑材料一批是否妥当,还是要怎样写?总价含税200000 家园的老师们:我公司是一般纳税人,从小规模企业购进建筑材料一批,主要是水泥,沙石等料,对方开給我们的发票品明写建筑材料一批,是否可以?进项税是3%,我们销售出去要开17%的发票,我们要多承担14个点的增值税,这样影响税负吗?我们开出去的品名写建筑材料一批是否妥当,还是要怎样写?总价含税200000[]
写建筑材料一批,不可以,要有详细清单才行, 税负肯定会比较高,但可以有点其他的发票,比如厂房是租的吗 厂房是买的?水电费等等都是可以取得专票的,办公用品等等也可以。对方是小规模纳税人,是给你代开的专票嘛?@彭三春:是的@大圣归来2016:一般的税负是多少呀?不影响税负,只是进项少点,可以别家进项多拿点抵@梦1473735262:一般纳锐人的综合税负大概在2.5%-6%@梦1473735262:不同的行业税负可能有所差距
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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