12月末,帐务处理怎么做?,和以前月份不一样的是,本年利润和利润分配科目结转问题?对么?
2017-8-9 0:0:0 wondial12月末,帐务处理怎么做?,和以前月份不一样的是,本年利润和利润分配科目结转问题?对么?
12月末,帐务处理怎么做?,和以前月份不一样的是,本年利润和利润分配科目结转问题?对么?[]参看一下以前年的凭证@穆美伶:第一年记得把本年利润科目结转了,该结平的科目结平做年结
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U8其他采购暂估的问题U8其他采购暂估的问题
U8其他-采购暂估的问题
自动编号: | 14783 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8采购存货管理 | 关 键 字: | 采购暂估 |
问题名称: | 采购暂估的问题 | ||
问题现象: | 用户所有的业务全用了,暂估方式是单到回冲, 用户总帐与存货的收发存汇总表无法对上去,原因呢, 初步发现,用户有部份结算的情况,如1月份暂估一笔货物为数据100,单价为10,2月份来了部分发票数量为10,单价为12,用户利用采购发票在应付里做凭证传到总帐,然后与存货的收发存汇总表来对帐,发现对不上,查发现咱用友软件部分结算的货物不做处理,等全单全部结算才形成一个红冲单,再形成一个蓝色报销单,已测试过。这样用户无法对帐,而且存货的暂估与采购里的暂估余额表也会对不上,如何解决? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 由于目前版本软件的确设计如此(即当出现部分结算的情况时系统不做处理,等全单全部结算后才形成一个红冲单,再形成一个蓝色报销单)由此导致出现该问题现象。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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固定资产与总账对账显示不平衡,总账中累计折旧科目显示为负数,数值部分与固定资产累计折旧一致。累计折旧科目性质错误导致总账中该科目余额为负数。做好账套备份,取消记账到期初,对账套执行语句update code set bproperty=0 where ccode=’152′修改152累计折旧科目性质后重新记账,固定资产与总账对账平衡。code表:科目表? bproperty:科目性质?? ccode:科目编码。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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如下图,将表体的库房名称勾选上,然后看下表体库房和表头库房是否一致,不一致的话,则是增加表体库房数量@服务社区李珊:图呢?@YYYRJ:[/糗大了] [/憨笑]还有这等事? 检查是的,这种事情在客户操作中很常见的。@服务社区李珊: 是操作失误还是软件问题?@李日国_大桐江电子:操作问题
例如最开始选择A仓库,后来发现错误了,改为B仓库,这个时候系统会提示您表仓库已改变,是否更新明细库房,这时若是未仔细看,直接点击否或是取消,那么就会导致表头和表体库房不一致@服务社区李珊: 谢谢
到外国出差可以直接用国外的小票及单据做账吗 到外国出差可以直接用国外的小票及单据做账吗
问:我公司本月有员工到外国出差,回来报销只有国外的小票及单据,请问可以直接吗?
答:根据《中华人民共和国征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)的规定,人、扣缴义务人按照有关法律、行政和国务院、主管部门的规定设置账簿,根据合法、有效凭证记账,进行核算。另外,根据《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)的第三十三条规定:单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为计账核算的凭证。因此,请贵司根据合法、有效凭证记账。税务机关在纳税审查时有疑义的,请提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为计账核算的凭证。
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总账会计科目中 封存 这个能用么?是不是勾选之后对应的会计科目就停止使用或者不出现了呢? 总账会计科目中 封存 这个能用么?是不是勾选之后对应的会计科目就停止使用或者不出现了呢?
是的。@畅捷服务黄庆明_:封存之后会计科目还会出现么?填凭证时会出现,但提示“不能使用已封存科目”
各位老师好,有这样的一个案例,比如实收资本500万,开办费用已经有300多万,没有固定资产,没有现金等价物,公司的账户上就几千块,还有100多万不止去想,平常发生的费用都是老板付钱的。谁能帮忙梳理下,这差额到哪了吗 各位老师好,有这样的一个案例,比如实收资本500万,开办费用已经有300多万,没有固定资产,没有现金等价物,公司的账户上就几千块,还有100多万不止去想,平常发生的费用都是老板付钱的。谁能帮忙梳理下,这差额到哪了吗[]
还用问,老板拿走了呗@十指间的love:那如果要做财务报告,怎么跟老板沟通这个问题首先,500万是不是已经全部实缴,其实,看看有没有正常的往来款,最后是不是产生了亏损,差额在哪看账才能看出来。。。不能只看现金流~~不要以为老板不懂财务就什么都不知道了,钱是老板的,每个月赚多少亏多少老板心里有数的,100多万如果是亏损,他早就去查了,你的报告把这个情况反映出来就行了,老板看到了没什么反映就对了,你就不用管了.@戴志中:老师好:其实应该是这样的2011年注册的时候是按50万的打到临时账户有个验资报告,后来2014年注册资本已经增加至500万,但是这个增加的450万我怎么做账,因为现在税务上不用实缴,认缴就好。所以这增加的450万注册资金我不知道怎么去做账,我也没有看到基本户账户有这个货款,平时发生的费用基本上是老板通过自己的账户走账的,公司的费用现在远远大于50万,那大于50万之后的金额我怎么转到实收资本内呢,还是说我借:其他应付款贷:实收资本,真不知道这个如何操作是好。增加的450万如何做账,还是哪里可以看到的@莫兮:
1、认缴制下,收到投资款才入账,没有收到不记账
2、费用通过老板自己账户走账是什么意思?如果账上没有钱,可以向老板借款,但发票和资金流转还是要通过公司账,否则说不清
3、债转股是可以的,有股东大会决议,通过工商变更后调整实收资本。@戴志中:就是发生的费用,老板用他自己的账户付款,付款完,那发票过来让我们做账,这样费用下来超过50万,那超过的50万通过其他应付款结算,还有增加的450万不知道怎样做到实收资本。这家公司这个老板自己独资的,没有其他的股东,我跟头疼这个450万怎么做,还有超过的50万怎么做@莫兮:增加的450万,如果没有实际投资就不做账, 费用问题,虽然发票抬头是公司,但资金没有走公司账上走,也有风险。以后最好先让老板打钱到公司,再开支。@戴志中:@戴志中:老师,是不是这样,刚刚没懂您的意思,是不是这样,超出的50万费用,向老板借款,通过其他应付款转到实收资本,但是这家单位是老板独资企业,就他一个股东呀,需要表决同意吗。老师再帮我确认下,谢谢。税务登记证上已经变更成500万的@莫兮:也只能这样了,让老板写个说明吧@戴志中:让老板怎样写说明呀,提示下,谢谢老师!就是增加的450万通过向老板借款转到是实收资本呀
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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