#财务软件#T3标准版10.8中,要定义科目自由项,找不到会计科目下的设置键在哪
2019-4-23 8:0:0 wondial#财务软件#T3标准版10.8中,要定义科目自由项,找不到会计科目下的设置键在哪
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企业不按实际情况预缴所得税如何处理 企业不按实际情况预缴所得税如何处理
【问题】
企业在前三季度所得税申报中零申报或只申报很少一部分税款,大部分税款在年终汇算清缴中申报缴纳,对于企业这种不按照实际情况预缴所得税的行为如何处理?
【解答】
《国家总局关于加强预缴工作的通知》(国税函〔2009〕34号)第一条规定“根据《中华人民共和国企业所得》及其实施条例规定,企业所得税应当按照月度或者季度的实际利润额预缴;按照月度或者季度的实际利润额预缴有困难的,可以按照上一年度应纳税所得额的月度或者季度平均额预缴,或者按照经税务机关认可的其他方法预缴。”对未按规定申报预缴企业所得税的,按照编造虚假计税依据的行为,依据《中华人民共和国征收管理法》及其实施细则的有关规定进行处理。
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对于应收应付,预收预付的理解 对于应收应付,预收预付的理解
编制资产负债表,填写“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”这四个项目时,要区分对应明细账户的借方或者贷方余额来计算填列。一下总结了四个公式,以便于理解记忆。
1、资产方应收账款项目金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额(假定不考虑坏账准备)
T3普及版10.9建账时选不到民间非营利组织, 请问有没有什么工具, 或者修改数据库表能够实现正常选择呢- 从系统库里面看到是有民间非盈利组织的, 但就是建账的时候选不到啊...急... T3普及版10.9建账时选不到民间非营利组织, 请问有没有什么工具, 或者修改数据库表能够实现正常选择呢? 从系统库里面看到是有民间非盈利组织的, 但就是建账的时候选不到啊...急...[]
您好,这个版本没有民间非营利组织的。@畅捷服务_张墨: 系统数据库的会计准则表里, 有 34民间非盈利组织 啊, 但就是在建账里选不了, 而且在相关的表里也有预置的科目信息...有没有什么办法, 或者通过补丁工具之类的, 把这个调用出来, 客户不可能专门为这个又重新买一套G版软件啊...@陈洋FFN:能查到信息,但是没有这个非盈利的科目的。您可以让客户选一个相近的,然后对科目进行修改或增加。@陈洋FFN:来个简单的方法:装个10.8PLUS1,再建立个非盈利组织帐套,然后备份恢复到10.9
复杂的 你懂的 只能 [/闭嘴]
对房地产企业例行汇算清缴的稽查案例 对房地产企业例行汇算清缴的稽查案例
某税务检查组去A房地产开发公司例行检查2008年度的汇算清缴,由于房地产企业按照预收账款不仅要计缴营业税,而且还要预缴企业所得税,所以,预收账款核算的准确性和计缴税额的正确性自然成为检查的重点。检查组王组长刚调到稽查局不久,对房地产行业的税收政策虽不甚了解,但很虚心、很认真。A公司财务部章经理是位经验丰富的老会计,在检查到按照预收账款预缴企业所得税的问题时,章经理拿出早就准备好的计算底稿。主要过程是:
用友无法删除固定资产变动单无法删除固定资产变动单
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多开一部分增值税发票该如何处理? 多开一部分增值税发票该如何处理?
问:我是增值税一般纳税人,由于产品设计、结算等方面的原因,前期多开了一部分增值税发票,当时双方都已记账。现在对多开的一部分金额怎样处理,需要办理哪些相关手续、账务处理,才能将双方的债权债务抵消?
答:首先需要说明的是,《国家税务总局转发〈最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释〉的通知》(国税发[1996]第210号)第一条第(2)项规定:有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票,属于虚开增值税专用发票。如果你单位在明知与实际销售金额不符的情况下而多开具了增值税专用发票,则属于虚开增值税专用发票,将按有关法律法规予以严处。
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不会您好,自动连上是什么意思,您说的是凭证号吗?@畅捷服务聂龙:收款单凭证信息吧,就我在出纳做了生成凭证到了总账 ,应收模块能有凭证信息吗?@瓜皮爱慕斯:没有,只有在本系统内生产的才会有。@畅捷服务聂龙:那应收模块生成的凭证到总账 出纳可以导入总账的凭证是吧?@瓜皮爱慕斯:这个可以。
8.11升级8.52的问题!8.11升级8.52的问题!
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应收账款57124,主营业收入55460.19,应交税费1663.81 其中下个月缴税的时候有一项减免税款820 还有一个地税199元这个怎么写凭证????求教大神 应收账款57124,主营业收入55460.19,应交税费1663.81 其中下个月缴税的时候有一项减免税款820 还有一个地税199元这个怎么写凭证????求教大神[]
我看不出来你的这个是地税还是国税,看描述可能是地税,那么你的这个税款本月应该借:主营业务及税金 贷:应交税费-应交营业税。如果减免了就要把这个税金计入收入。下个月交税的时候 借:应交税费-应交营业税 贷:银行存款@畅捷服务赵东涛:减免税款也应给是开票当月做吗??
能具体点说一下吗???谢谢大神了[/发呆]@畅捷服务赵东涛:我这个交了国税也要交地税的!地税应该是申报月编辑吧???@邵文7B3:交的时候减免的税款,导致应交税费-应交营业税有余额,再作红字凭证冲销。借:主营业务税金及附加 贷:应交税金-应交营业税,都是是红字,金额是减免的金额。@畅捷服务赵东涛:我这张怎么搞,能具体一点吗???我是一个新手[/流泪]@邵文7B3:大神,我的这个减免税是购买金税盘的,这个要怎么写呢??@邵文7B3:对于会计处理,只要减免了就红冲营业税金及附加,对方科目是应交税金。如果你的地方税务局没有什么特殊要求,应该就这样处理了
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您好,这个看您在成本中心对照表里选的是什么分配方法,比如产量法,就不需要定义标准工时@畅捷服务颜玲丹:就是需要标准工时的@畅捷服务颜玲丹:麻烦给我一下计算公式,谢谢@cqyjlaf:标准工时在bom里定义,但是没有工资率的@畅捷服务颜玲丹:标准工时怎么计算,麻烦给我一个公式@cqyjlaf:您好,标准工时是可以自己录入的@畅捷服务颜玲丹:我知道自己录,我想知道标准工时是怎么计算的@cqyjlaf:这个是客户自己评估的,软件没有这块的计算@畅捷服务颜玲丹:[/微笑]颜姐啊,问下T6 6.1的成本管理中,产品的人工费用按产品bom上的标准工时分摊的,但最后总是有很大一部分的费用全部都分摊到某一个产品上去了,这个是怎么回事啊?[/疑问]@cspYonx_Lv:您好,您看下是不是这个产品的产量很大,而其他产品的产量几乎没有@畅捷服务颜玲丹:不是的,数量不是很大的,每次计算总会有某个产品被分摊了很大比例的人工费@cspYonx_Lv:您好,一般是按设置计算出来的,如果数量都不是很大,而bom中的标准工时也差异不大,分配过来的应该不会出现差异太大。建议您提交下数据看下比较好,我们分析下到底是什么原因导致的
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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