某企业某年度境内应纳税所得额为2 600万元,所得税税率为25%;其在A、B两国设有分支机构,在A国机构的应纳税所得额为800万元,A国所得税税率为20%;在B国机构的应纳税所得额为600万元,B国所得税税率为40%。计算该企业当年在中国应纳企业所得税
2017-9-17 0:0:0 wondial某企业某年度境内应纳税所得额为2 600万元,所得税税率为25%;其在A、B两国设有分支机构,在A国机构的应纳税所得额为800万元,A国所得税税率为20%;在B国机构的应纳税所得额为600万元,B国所得税税率为40%。计算该企业当年在中国应纳企业所得税
某企业某年度境内应纳税所得额为2 600万元,所得税税率为25%;其在A、B两国设有分支机构,在A国机构的应纳税所得额为800万元,A国所得税税率为20%;在B国机构的应纳税所得额为600万元,B国所得税税率为40%。计算该企业当年在中国应纳企业所得税[]如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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亲,我们市场部赠送客户价值20000元的电视,个税由客户承担。程序是不是这样的呢,把电视给客户的同时代收20000-20%=4000元的个税,再要一份客户的身份证复印件,报个税明细的时候好用,会计分录这是这样做:借 销售费用—业务宣传费 20000 贷:现金 16000 应交税费—代扣代缴个人所得税 4000,这样理解对吗。 _0亲,我们市场部赠送客户价值20000元的电视,个税由客户承担。程序是不是这样的呢,把电视给客户的同时代收20000*20%=4000元的个税,再要一份客户的身份证复印件,报个税明细的时候好用,会计分录这是这样做:借 销售费用—业务宣传费 20000 贷:现金 16000 应交税费—代扣代缴个人所得税 4000,这样理解对吗。[]
20000里已经包括个税了是吗?如果这样子话不是还是你们来负担吗?觉得是吧。@佳世克:哦。是由客户负担,那应该是这样的,借:销售费用—业务宣传费 20000 贷:银行存款20000 借:现金 4000 借:应交税费—代扣代缴个人所得税 借:应交税费—代扣代缴个人所得税 贷:银行存款, 这样子应该对吧
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用友U8 在服务器上打开合并报表,点击操作公司选择,在UFSOFT-U860Portal界面,系统提示“登录失败:指定资源下载失败”,点击确定,系统无任何反映。首次系统重装可以解决此问题,但一个月内第二次又出现,重装无法解决。不知道是否有设置上的问题,请求解决。用友U8 在服务器上打开合并报表,点击操作公司选择,在UFSOFT-U860Portal界面,系统提示“登录失败:指定资源下载失败”,点击确定,系统无任何反映。首次系统重装可以解决此问题,但一个月内第二次又出现,重装无法解决。不知道是否有设置上的问题,请求解决。
问题原因:不同服务器操作系统的安全策略不同,安装合并报表的国内决策链产品时系统预制“UF_OLAP_USER”用户的属性也不尽相同。如果该用户的属性中选中了“用户下次登陆时需选中密码”,那么在登陆时则可能会出现此问题。 解决方法:解决方案:请在控制面板-〉管理工具->计算机管理->本地用户和组中的用户:UF_OLAP_USER的属性中:把用户下次登陆时须更改密码的选项去掉,并把密码用不过期的选项选中。 总结:该“UF_OLAP_USER”用户的属性选项,不仅对合并报表系统有效,对管理驾驶舱、预算管理等决策链模块都有控制。如果管理驾驶舱、预算管理等其他决策链模块出现此问题,也可采用此方案解决。如有问题请及时反馈。
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用友T3-用友通固定资产一年计提一次折旧 用友T3-用友通固定资产一年计提一次折旧
固定资产折旧是否可以一年计提一次的,不每月都计提。t3用友通软件不支持一年提一次折旧,不过可以在刚启用固定资产时将折旧信息–折旧汇总分配周期设置成“12个月”。那么每月都还是要计提折旧的,但是1-11月计提折旧不会生成凭证,软件只有在12月份计提折旧后才在批量制单中生成折旧分配凭证信息。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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发票丢失被盗报告 发票丢失被盗报告
一、业务概述
人发生丢失、被盗发票事件的,应立即向主管机关报告,办理相应的挂失手续。
二、法律依据
《中华人民共和国发票管理法》第三十条
《中华人民共和国发票管理法实施细则》第四十一条
作为企业的各级管理者,经常出差,U8+能否支持管理者在异地也能处理企业的各项业务,比如业务的查.. 作为企业的各级管理者,经常出差,U8+能否支持管理者在异地也能处理企业的各项业务,比如业务的查..
? ? 没有问题,本版完全支持您所说的业务,我们已经将手机作为一个新型终端管理工具,把ERP的信息已经延伸到手机上,实现并打破了固定设备和灵动生活的界限,已经完全可以做到例外业务的预警和通知短信、业务移动查询和审批、业务信息移动上报,换言之,现在可以做到企业管理者无论是在企业内还是在企业外、无论是在国内还是国外,只要他有手机在手就可以随时随地实现企业管理。
用友系统管理重复进行自动备份系统管理重复进行自动备份
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单据打印格式设置报错,12.1 单据打印格式设置报错,12.1
查看T+浏览器的版本是否2.1,如果不是2.1的请备份账套后到社区—产品线下最新补丁进行修复后,使用其他浏览器打开软件,在登陆界面右上角点击T+浏览器,重新下载安装使用。还是有提示,需要到其他账套中导出模板再导入使用。
期间损益结转本年利润
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
用友运行时错误91....运行时错误91....
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使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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