用友通标准版10.1PLUS2采购流程
用友通标准版10.1PLUS2采购流程
用友通标准版10.1PLUS2-采购流程
自动编号: | 5337 | 产品版本: | 用友通标准版10.1PLUS2 | 产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 49 | 关 键 字: | 采购流程 | 问题名称: | 采购流程 | 问题现象: | 一批100万的原材料采购回来,先支付20万,货物到后,做采购入库单(当时发票未到),发票可能一次性到,可能分批到,客户需要在货物入库后,在这个过程中,需要查询在供应商那里支付了多少?还有多少应付款?结算了多少?请问这样的业务流程在进销存里面怎么实现? | 原因分析: | 可以在采购模块的供应商往来明细帐和供应商往来余额表中查询,其中供应商往来余额表可以查询多个供应商的情况。 采购模块的流程:首先填采购订单,审核之后传给供应商,供应商根据采购订单进行订货,到货之后,可根据采购订单生成采购入库单,根据供应商提供的采购发票录入采购发票,当付款给供应商时,然后对采购发票进行核销,最后进行采购结算,以确认采购入库存货的入库成本。 暂估业务的流程:采购的货物到达企业后,如果没有收到供货单位的发票,可以对货物进行暂估入库,待发票到达后,可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。 | 解决方案: | 可以在采购模块的供应商往来明细帐和供应商往来余额表中查询,其中供应商往来余额表可以查询多个供应商的情况。 采购模块的流程:首先填采购订单,审核之后传给供应商,供应商根据采购订单进行订货,到货之后,可根据采购订单生成采购入库单,根据供应商提供的采购发票录入采购发票,当付款给供应商时,然后对采购发票进行核销,最后进行采购结算,以确认采购入库存货的入库成本。 暂估业务的流程:采购的货物到达企业后,如果没有收到供货单位的发票,可以对货物进行暂估入库,待发票到达后,可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。
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请问下,在超市充值储值卡(用于买菜)1000元送了100元,这个100元如何入账? 请问下,在超市充值储值卡(用于买菜)1000元送了100元,这个100元如何入账?[]
充值1000元送了100元,100元不能体现你们的账上。@笑看人生858:但是实际买了1100元的菜,如何处理?成本应该是1000元,不能按原价入账按实际成本入账吧,不然就乱套了按实际成本入账如果开发票,按发票金额入账收到100元钱时,借:现金 100 销售费用10 贷:预收账款110 消费时:借:预收账款 110 贷:主营业务收入 110属于商业折扣,先算出折扣率,1000/1100,充值时,借:现金1000贷:预收账款1000,开发票的时候,售价;1100,折扣:-100,合计;1000等到客户消费的时候,如果消费900元,借预收账款(900*1000/1100),贷:主营业务收入@青草依依:是我们在超市充值的,然后消费,该如何处理?@会游泳的鱼儿:是我们在超市充值的,然后消费,该如何处理?@闹铃1434810220:是我们在超市充值的,然后消费,该如何处理?这节课有讲http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XODI0MzY4MjIw@云儿儿:充值时,借:预付帐款,贷:银行存款;消费时,借相应费用,贷:预付帐款。(我是新手,半桶水不到,不晓对啵?[/微笑])@天道酬勤520:这是销售方的分录,那购买方呢?~( ̄▽ ̄~)~你们应该是有食堂,核算食堂的账吧。把那100元冲减采购成本。@衫衫:个人认为分录是对的,消费时,冲掉的预付账款=菜品真实价格*1000/1100@快意恩仇:我们是餐厅按实际成本入账[/微笑]所以购买方的准确账务处理到底是哪样呀?可以入营业外收入吗?好像有点不合适···话说这个储值卡是不是也可以建个科目单独核算比如其他货币资金?@夿爾菢赱:我觉得可以入营业外收入,因为100元钱的菜是超市赠送的,属于天上掉的馅饼[/微笑]同样道理你算出折扣率来,买100元的菜你入账90就可以了。也就是付款时还是借预付:1000 贷现金:1000,购买菜的时候实际实际买了100元的菜你借费用:90 贷预付90 就可以了@云儿儿:(如果是外账,充值1000,他会给你开1000的发票,用这个发票直接做,借:管理费用--业务招待费,贷:库存现金,就可以了,后期你去消费,就不用做账了,可以把小票附到后面,也可以不附小票!)(如果是公司内部账,可以做费用1000营业外收入100,或者,做预付账款,每次消费时冲预付账款!)不知说明白了没?@闹铃1434810220:好的,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
老师你好:我想请问我公司是商业企业,进货产生的运费应计入成本还是费用? _0老师你好:我想请问我公司是商业企业,进货产生的运费应计入成本还是费用?[]
计入成本成本@明美:有具体的文件吗进货产生的运费首先看你取得的发票是不是专票,假如是专票的话,用运费的总价款/1.11得出的那个数计入商品成本,税金计入应交税费-应交增值税-进项税@会游泳的鱼儿:我取得的运输发票是专用发票,我把3%计入进项税,剩余的97%计入进货的成本,这样处理可以吗?@杨志娇:运输发票开的不是11%的税率,是3%的?@会游泳的鱼儿:是的,是去税务局代开的,那边都只能开3%的那就是按3%计入税金,其余的计入成本,你的购货商品开的是什么发票假如是专票也要把价税分离,税金计入应交税费-应交增值税-进项税@会游泳的鱼儿:是的,我就是把进货专票与运输发票,价税分离,价入存货的成本,税入进项税。税务局来查账应该对这个问题不会说什么吧!有的人是叫我入费用,我一直很纠结。是这样正确的呀,不用纠结.@会游泳的鱼儿:非常感谢你!个人认为:运费列管理费用---运杂费科目比较靠谱,进货发票是专票,无非把税剔出列应交税金--进项税而已,大的轮廓:没跨出成本费用的范畴。计入成本=计入库存总值,等于提高了进货单价,随商品销售转移。计入费用,一次性的转出去了。小准则,新准则@曾雪枫:新准则中没说这个内容嘛商品流通企业在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应计入所购商品成本。在实务中,企业也可以将发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用先进行归集,期末,按照所购商品的存销情况进行分摊。对于已销售商品的进货费用,计入主营业务成本;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。商品流通企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期销售费用。@会游泳的鱼儿:运费不用价税分离,直接乘以税率旧可以了,比如运费是20000,用20000×11%就是税费成本啊入成本吧@杨志娇:新准则,现在运费是要求计入成本的计入成本谢谢大家的热心帮助!!
系统唤醒易代账失败,请联系客户或者管理员 系统唤醒易代账失败,请联系客户或者管理员[]
求解答,这是系统升级吗您是在登陆易代账界面吗?用的什么浏览器,请加官方QQ4009001588
T+11.6注册加密狗后提示服务期到,未注册前还可以正常使用 T+11.6注册加密狗后提示服务期到,未注册前还可以正常使用[]
需要更新补丁。@畅捷支持侯椿寳:可以了,谢谢
点确定就关闭了。 点确定就关闭了。
请您详细描述下您现在的问题现象 ,我们好帮您解决
初级做题中(其他应付款)和(其他应收款)做题时怎么判断出选项,晕,太混了 初级做题中(其他应付款)和(其他应收款)做题时怎么判断出选项,晕,太混了[]
应付就是给人家的钱这个从业都应该会吧[/惊讶]
请问我们财务会计交接,财务报表应该怎么出?我们点击财务报表-数据-录入出现的报表借贷方不平,处理不了,特急。请指导。 _0请问我们财务会计交接,财务报表应该怎么出?我们点击财务报表-数据-录入出现的报表借贷方不平,处理不了,特急。请指导。[]
凭证记账后,点击财务报表,点击当前账套使用的行业性质下的报表打开,在报表左下角红字显示的是格式,点击后变为数据状态,然后点击数据-关键字-关键字录入,录入年月日取数。详细的操作可参照社区上的视频教程:http://kuaiji.youku.com/servic ... febc6借贷不平就要对余额表
t1普及版年结存未审核的单据不能审核 t1普及版年结存未审核的单据不能审核[]
过账了的单据,再经营历程中选择单据直接点击单据审核,不要双击打开单据进行审核@服务社区李珊:我是你说的操作@服务社区李珊:不行呀,批量审核也不行@李杰zY7:没有批量审核,只能选择一张单据后点击单据审核的。@服务社区李珊:我给客户一直都可以批量审核啊软件一直都有这个功能,现在这个客户是批量审核,单个审核都不行@李杰zY7:不能批量审核具体报错信息是什么?
用友通标准版10.1PLUS2关于业务通部分客户或供应商的对账功能用友通标准版10.1PLUS2关于业务通部分客户或供应商的对账功能
用友通标准版10.1PLUS2-关于业务通部分客户或供应商的对账功能
自动编号: | 5593 | 产品版本: | 用友通标准版10.1PLUS2 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 用友通 | 关 键 字: | 对账 | 问题名称: | 关于业务通部分客户或供应商的对账功能 | 问题现象: | 关于业务通部分客户或供应商的对账功能 | 原因分析: | 目前在销售-客户往来账表中,提供了客户往来总账、客户往来余额表、客户往来明细账、客户对账单,用户可以灵活选用,能准确知道每一个客户的往来情况 | 解决方案: | 目前在销售-客户往来账表中,提供了客户往来总账、客户往来余额表、客户往来明细账、客户对账单,用户可以灵活选用,能准确知道每一个客户的往来情况
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U6的安装文件哪里下载? U6的安装文件哪里下载?[]
http://pan.baidu.com/s/1qWv0NgS
公司保密制度范本 公司保密制度范本
第一条 为保守公司秘密,维护公司发展和利益,制定本制度。 第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。 第三条 在对外交往和合作中,须特别注意不泄漏公司秘密,更不准出卖公司的秘密。 第四条 公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项: 1.公司经营发展决策中的秘密事项; 2.人事决策中的秘密事项;
备份的时候提示这个怎么解决? 备份的时候提示这个怎么解决?
建议数据库重装修复 登录用户的操作 权限。@畅捷支持侯椿寳: 重新进行数据库配置就可以了welldone
你好,我们公司工资是次月实发,单月计提,计提时我们是手动做了个凭证,实际发放的时候现金银行账要怎样来操作- 你好,我们公司工资是次月实发,单月计提,计提时我们是手动做了个凭证,实际发放的时候现金银行账要怎样来操作?[]
可以在未结账的情况下,修改未上月记录日期,保存账号入账记录。@畅捷支持侯椿寳:比如说7月分工资我8月分发放、7月分我手动做了借:管理费用-职工薪酬:贷:应付职工薪酬-XXX等,到了8月分我实际发放的时候,我是要用费用单来做现金银行,还是要用手动做呢?费用单。发放时,可以直接到现金银行日记账,选择对应的账号录入记录,生成凭证到总账即可。@畅捷支持侯椿寳:可是费用单做的时候对应的凭证就是借:XX费用之类,贷现金或者是银行存款,可是按照我原来7月份做的凭证,8月实发工资的凭证应该是:借:应付职工薪酬-XXX贷:现金、银行存款才@服务社区刘小艳:您的意思就是说直接录入一条流水是的。@新诚:如果您有业务模块的话,那就建议通过费用单来做,体现到日记账,至于科目的话,您是可以设置的,您把科目设置中的费用科目,根据您的费用名称来设置入账科目就可以。@服务社区刘小艳:费用单里面生成的科目是可以更改的,原来我是担心做了以后会不会自动的与7月份的账目对冲,谢谢您的指导了[/微笑]@新诚:对的,可以预先设置也可以生成时修改。好的,了解了就好~~[/可爱]
纳税可延期申报 但要如期缴纳 纳税可延期申报 但要如期缴纳
近年来,民营小企业增长迅速,但许多小企业没有专业的财务人员负责管理账目,致使一些小企业主经常因完税问题遭到税务部门处罚。最近芗城区一民营企业主的账簿被法院查封,他因此未按期到税务部门办理纳税申报手续,结果因纳税延期,不但被处罚款400元,还被要求补交滞纳金71.82元。这笔钱数目虽不大,但这样的损失本来是可以避免的。 按照新《税收征收管理法》第二十七条第一款规定,纳税人、扣缴义务人不能按期办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表的,经税务机关核准,可以延期申报。
我需要帮客户装T1商贸宝普及版,在之前要装数据库,但是数据库装不上去。提示如如图所示。我已经让客户重装一次系统了,现在是win7 32 我需要帮客户装T1商贸宝普及版,在之前要装数据库,但是数据库装不上去。提示如如图所示。我已经让客户重装一次系统了,现在是win7 32
win7系统安装sql2005及以上版本数据库,安装时以右键管理员身份运行@服务社区李珊:我一直用win7 32位装2000都没有问题。这次是一次碰见这种。有解决的办法没?2005太麻烦啦@18507923629:sql2000和win7本身就存在不兼容现象。为保证后续稳定使用,请更换为sql2005数据库@服务社区李珊:能给我解决么?win7 32位,装2000是没问题的,我装过很多。2000是兼容win7的,兼容性选项勾选就OK.碰见这种情况我是第一次碰见,因为安装界面都没有进入。有更资深的工程师么?能帮我询问下么?@18507923629:您若是不想更换,可以直接百度搜索提示报错的信息,可以根据里面的解决方法进行操作。
贷款建筑类发票时的其他个人所得税,其他股份制企业所得税怎么做账 _0贷款建筑类发票时的其他个人所得税,其他股份制企业所得税怎么做账
点击 T3 提示登录失败,点确定后报运行时错误‘3709’ 由于 win10 安全中心的病毒和威胁防护更新后将 UFZF5.dll 文件误杀导致。
系统预置“账套主管”、“采购主管”、“销售主管”、“生管委外”、“会计”、“出纳”等六种不同体验角色,按不同角色登录体验T+不同的功能。
专家观点
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请问,16年年结的时候,15年库存没有整理现存量。16年结转有些商品的库存管理和存货核算的数量不一致。现在已经做帐到16年10月,才发现问题。请问要怎么修改? 请问,16年年结的时候,15年库存没有整理现存量。16年结转有些商品的库存管理和存货核算的数量不一致。现在已经做帐到16年10月,才发现问题。请问要怎么修改?[]
用工具重算一下库存总账试试http://service.chanjet.com/too ... 85f59这个就不要再处理15年的了。问题都在16年处理吧,这个不像财务账那么简单。有很多数据关联的。@服务社区闫新华:使用工具没有用!@xiangxideyou:那请联系服务商提交支持网问题,需要从后台数据表中修改。
解决方案
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2019年1月20日 “企业上云 智赢未来” --畅捷通2019伙伴大会 在人民大会堂举行
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此帐套的行业性质与科目设置中科目分类不符 请调整 此帐套的行业性质与科目设置中科目分类不符 请调整[]
http://service.chanjet.com/too ... 2cfea参照链接下载工具修复一下
产品资讯
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T3普及版,核算管理模块 ,无法记账 T3普及版,核算管理模块 ,无法记账
请备份下数据,然后使用存货总账重算工具重算下。工具下载地址:http://service.chanjet.com/too ... 85f59@服务社区_郝瑞然_:销售单怎么处理赠品?@loading____: 两种情况,1、直接做其他出库单,由其他出库单进行实现。2、新增存货 赠品, 在做销售发货单时选择商品和赠品,商品输入赠品数量和实际出库数量,正常单价金额等,赠品输入负数金额,负数金额刚好等于赠品实际销售金额,例如 A商品售价是10元 买十赠一 发货单填写时 A商品11个 单价10元 金额110 ,赠品 0个 单价-10 金额-10 进行实现。
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