收款单不能参照订单 _0
2019-3-25 8:0:0 用友T1小编收款单不能参照订单 _0
收款单不能参照订单问题号: | 24063 |
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适用产品: | 用友T3-用友通 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 收款单不能参照订单 |
问题现象: | 收款单中表头的订单号点开参照后看不到销售订单。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 收款单表头的参照界面只能参照到未审核的销售订单,并将此笔收款与销售订单关联,并可以回写到销售订单单据的“定金”中。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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查账征收的个体工商户能否办理停业 查账征收的个体工商户能否办理停业
根据《登记管理办法》(国家税务总局令第7号)第二十三条规定:“实行定期定额征收方式的个体工商户需要停业的,应当在停业前向税务机关申报办理停业登记。人的停业期限不得超过一年。”
根据《个体工商户定期定额征收管理办法》(国家税务总局令第16号)规定:“第二十一条 定期定额户发生停业的,应当在停业前向税务机关书面提出停业报告;提前恢复经营的,应当在恢复经营前向税务机关书面提出复业报告;需延长停业时间的,应当在停业期满前向税务机关提出书面的延长停业报告。
客户端登录,可以输入用户名,密码,以及选择帐套,但点击确定后,登录界面消失,之外就没有任何内容显示了,服务器登录是正常的,其他客户端都是这样 客户端登录,可以输入用户名,密码,以及选择帐套,但点击确定后,登录界面消失,之外就没有任何内容显示了,服务器登录是正常的,其他客户端都是这样[]
您好,重新配置下客户端的hosts文件和serve值看看!用服务器ipserver值怎么弄?@1433150672:1\点击桌面左下角的“开始”菜单- 选择“运行”- 输入“regedit”进入注册表编辑器,同时依次点击进入注册表路径:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSOFT\UF2000\2.0\Login\]
依次点击login下的各个值,将各个值中的 Server 值更改为 服务器ip 点击确定按钮。(login下的文件中的Server值更改为:服务器ip)2、进入C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
将HOSTS文件里面的内容全部清空,手工输入:服务器ip 服务器名称(注意服务器ip后面用TAB键隔开),然后点击“文件”菜单下的“保存谢谢@1433150672:不客气[/微笑]还是不行,还可以怎么弄再次登录会提示门户已运行吗不会提示门户已运行,还是可以打开登录界面您把您输入后点确认前的界面发过来看看!点击确定后界面没有了是吗,还是说光标回到该界面的什么位置!这个界面就没有了您的ip是不是自动获取的!不是,是固定ip您好,卸载软件,删除安装路径,在注册表中将程序文件删除之后在重新安装软件,如果您安装的是xp系统,检查是否是ghost版本的,若是ghost版本的话,重装电脑系统,安装xp完整版或是纯净版的电脑系统。
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数据库空间不足 数据库空间不足
问题号: | 3989 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 分配空间不足 |
适用产品: | 85X |
问题名称: | 数据库空间不足 |
问题现象: | 审核销售出库单时提示分配空间不足 |
问题原因: | 数据库分配的数据空间有限制,当数据量很大时会出现空间不够的情况 |
解决方案: | 在数据库属性--数据文件中修改空间为不受限制,并把数据分配空间手工改大一些,但要小于数据所在的硬盘空间 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
为员工年终省钱 避税莫踩红线 为员工年终省钱 避税莫踩红线
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用友U8.60发货统计表无法查询U8.60发货统计表无法查询
U8.60-发货统计表无法查询
自动编号: | 11728 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 发货统计表 |
问题名称: | 发货统计表无法查询 | ||
问题现象: | 发货统计表在查询时选择存货分类,如果存货分类选择末级的话可以查询出来,但是如果选择非末级则查询不出来。 | ||
原因分析: | 存货分类的匹配规则设置方式问题。 | ||
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设置在产品成本分配率,选择“按产品约当产量”出现错误 设置在产品成本分配率,选择“按产品约当产量”出现错误
问题号: | 1080 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 成本分配率 |
适用产品: | U851—-成本管理 |
问题名称: | 设置在产品成本分配率,选择“按产品约当产量”出现错误 |
问题现象: | 在成本管理中设置在产品成本分配率,选择“按产品约当产量”出现错误. |
问题原因: | 该用户的产品结构上没有录入生产部门。 |
解决方案: | 产品结构上录入生产部门。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-4-30 |
身份卡登录 身份卡登录
问题号: | 30117 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 用友T6-餐饮管理软件标准版 11.2 |
软件模块: | 触摸屏系统 |
问题名称: | 身份卡登录 |
问题现象: | 餐饮前台,触摸屏如何使用身份卡登录? |
问题原因: | 功能应用设置,身份卡登录不需要在会员中心发卡. |
关键字: | 身份卡登录 |
解决方案: | <P>1.在基础档案–职员档案中增加相应的职员,职员关联操作员,在“对应卡号”中输入对应的卡号,注意卡号必须和操作员的编码保持一致,之后点击‘指定卡号’按钮;<BR><BR>2.如果在餐饮前台登录,则在我的工作台中–vip卡中把‘启用身份卡登录’勾选,重新登录即可;<BR><BR>3.如果使用触摸屏登录,则在触摸屏中点击设置–高级–系统选项–‘身份卡登录’勾选,重新登录即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
以前年度损益调整对纳税申报表的影响 以前年度损益调整对纳税申报表的影响 2012年8月,某市国税机关对甲汽车销售有限公司2011年度评估。人员结合该单位2011年各期间申报表和缴纳款项资料,经比对2011年度企业所得税申报表信息,并审核“以前年度调整”账户,发现下列问题: 1、2011年度企业所得税申报表附表三中“罚金、罚款和被没收财物损失”和“滞纳金”调整金额均为0.省国税信息平台系统中反映的入库滞纳金、罚款为25780.50元,存在异常。 2、2011年第四季度企业所得税预缴纳税申报表(A类)中“利润总额”3211150.90元,企业所得税年度纳税申报表中(A类)“利润总额”3061150.90元,差异150000.00元,存在异常。 3、2011年11月在“以前年度损益调整”中反映盘盈固定资产机器设备1台计15600元,所附单据为固定资产盘点表及审批单。经核对2011年企业所得税纳税申报表附表三,未纳税调增。 4、2012年4月通过“以前年度损益调整”科目,反映2011年度广告费400000元。甲企业与某广告公司签订一份广告发布合同,2011年12月应支付广告费400000元,财务上在2011年未反映此项费用。2012年4月8日广告公司开具发票时,因2011年度企业所得税已申报,未纳税调整。 甲企业执行《企业》,企业所得税自行汇算清缴。对外公布日2012年3月25日。2011年度企业所得税申报日2012年4月2 日。上述事项均通过“以前年度损益调整”科目核算,审计人员结合企业和税收政策,重点审核该科目。 按《企业会计准则》应用指南讲解,“以前年度损益调整”核算企业本年度发生的以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。企业在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的需要调整报告年度损益的事项,也可以通过本科目核算。其主要账务处理:1、企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。2、由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。3、经过上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。 事项1.经审核甲企业自查补申报2009~2010年企业所得税、印花税款发生的税款滞纳金25780.50元,在“以前年度损益调整”科目反映,并结转至“利润分配——未分配利润”科目。会计人员解释,补交滞纳金属于以前年度事项,以避免2011年度纳税申报调整。 审计人员认为,上述会计处理结果虽然不影响应税所得额计算,但科目运用错误。甲企业在本年度实际发生的滞纳金支出,在“营业外支出”中反映较恰当,并在纳税申报表中反映调整金额,这样操作可避免信息比对异常。如通过“以前年度损益调整”核算,反映不属于2011年度事项,或被误解为因检查导致的会计差错更正。 事项2.该企业2012年2月发生一笔销售退回业务,属于2011年12月发出商品一批其售价500000元,成本350000元。因商品质量原因,双方协商同意作退货处理,并已取得购货方开具的红字专用发票。企业销售退回业务按资产负债表日后事项账务处理。经审计人员核对,主营业务收入项目少500000元,主营业务成本项目少350000元,利润少计150000元。 对上述销售退回业务,《企业会计准则——收入》规定,对于销货退回,应分别不同情况进行会计处理:1、对于未确认收入的售出商品发生销售退回的,应按已记入“发出商品”科目的商品成本金额,借记“库存商品”,贷记“发出商品”科目;2、对于已确认收入的售出商品发生退回的,一般应在发生时冲减当期销售商品收入,同时冲减当期销售商品成本;3、已确认收入的售出商品发生的销售退回属于资产负债表日后事项的,应当按照有关资产负债表日后事项的相关规定进行会计处理。在会计上,将销售退回期间分为一般期间和资产负债表日后期间。对前者发生的销售退回,应冲减当期收入和成本,后者应通过“以前年度损益调整”科目,调整报告年度的收入和成本,并在利润表中列示。税务处理上,按国家税务总局《关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函〔2008〕875号)文件第一条,企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属销售退回。企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入。该文件未明确销售退回区分为一般期间和资产负债表日后期间,对发生的销售退回直接冲减当期收入。 上述会计和差异具体体现在销售退回发生在资产负债表日后期间。根据《中华人民共和国企业所得法》第二十一条规定,在计算应纳税所得额时,企业财务、会计处理办法与税收法律、行政的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。审计人员据此判断企业对在资产负债表日后期间发生的销售退回业务会计处理正确,但未在纳税申报表作纳税调整错误。正确做法应对该事项在2011年企业所得税申报表附表三相关项目反映净调增所得额150000元,2012年度企业所得税汇算清缴时再作纳税调减。 事项3.按《企业会计准则——固定资产》讲解,企业因固定资产盘盈应作为前期重要差错,计入“以前年度损益调整”科目。《企业所得税法实施条例》第二十二条规定,《企业所得税法》第六条第(九)条所称其他收入,包括企业资产溢余收入。对于盘盈的各种财产,均应计入当期应纳税所得额。企业对该事项的会计处理正确,但未纳税调整不正确。 事项4.根据国家税务总局《关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告〔2012年〕第15号)第六条规定,根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。企业由于上述原因多缴的企业所得税税款,可以在追补确认年度企业所得税应纳税款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度递延抵扣或申请退税。经审核,甲企业2011年发生的广告费未超过税法规定的扣除标准。审计人员认为企业对该事项按会计制度处理恰当,但未对该事项按税法规定作纳税调整错误。
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