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老师,可以说下营改增以后“应交税金—应交增值税”这个科目有什么变化或者需要注册吗?

2017-10-20 0:0:0 用友T1小编

老师,可以说下营改增以后“应交税金—应交增值税”这个科目有什么变化或者需要注册吗?

老师,可以说下营改增以后“应交税金—应交增值税”这个科目有什么变化或者需要注册吗?[]

区分增值,进项,销项,未交,转出等明细科目。
您好,您看看:
(一)科目借方发生额核算内容
  “应交税金——应交增值税”科目的借方发生额,反映企业购进货物或接受应税劳务支付的进项税额和实际已缴纳的增值税。
(二)科目贷方发生额核算内容
  “应交税金——应交增值税”贷方发生额,反映销售货物或提供应税劳务应缴纳的增值税额、出口货物退税、转出已支付或应分担的增值税。
(三)科目期末余额核算内容
1.“应交税金——应交增值税”期末借方余额,反映企业多缴或尚未抵扣的增值税,尚未抵扣的增值税,可以抵顶以后各期的销项税额;期末贷方余额,反映企业尚未缴纳的增值税。
2.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税。

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在报表上点击设置按钮,其他中勾上千分符。
@服务社区刘小艳: 谢谢
@吴国锋:不客气哦。

请问已付管理部门折旧费 ,怎么写分录我看其他地方写 借累计折旧贷 银行存款 ??

请问已付管理部门折旧费 ,怎么写分录我看其他地方写 借累计折旧贷 银行存款 ?? 请问已付管理部门折旧费 ,怎么写分录我看其他地方写 借累计折旧贷 银行存款 ??[]

计提:借:管理费用-折旧
贷:累计折旧
皮之不存 毛将焉附?你看到的那种处理不对的。
边折旧还从银行存款里出钱?这是想黑公司钱的节奏嘛?记住折旧的分类不涉及钱,只是内部账务处理,资产在购入的时候就已经全款付清了。
我怀疑,你是否是支付一部分的折旧费用,而非每月计提折旧费吧
支付折旧费,是不是变卖资产后,扣除折旧的部分款项啊

使用技巧

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    您在这个界面上先点击停用协同办公之后重新启用。
    @服务社区刘小艳:这个操作,可以在其他电脑 上操作吗?一定要停用,然后再启用?
    @SZJYT6021:可以的,一般这样能解决问题。
    @服务社区刘小艳:12.1的点服务器连接,也存在这样的提示
    @服务社区刘小艳:我需要毛发以操作
    @SZJYT6021:

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    T1工贸宝和商贸宝批发零售版可以升级到T+,利用升级工具即可。
    @畅捷服务黄思源:升级工具在哪里
    安装程序中,有单独的文件夹存放升级程序。
    @畅捷服务黄思源:在哪里 没看到啊 可以截图下吗
    @致诚2016:

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    您好:正常使用关闭正常情况下是不会有问题的
    @畅捷服务童颖:可以不管出纳通,直接只做总账嘛?
    可以
    好的,谢谢您
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    静待高手~
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