用友u8软件销售统计表无法打开
2015-1-4 0:0:0 wondial用友u8软件销售统计表无法打开
销售统计表无法打开销售统计表无法打开
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最新信息
应收单的对应科目录不了,怎么回事 应收单的对应科目录不了,怎么回事
您好,对应科目不能挂客户往来辅助核算。@畅捷服务赖勇洪:是点击了还不能给我输@库德伊比: 单据在修改状态下,点对应科目里的放大镜,通过放大镜选择。@畅捷服务赖勇洪:是的,之前都是这样操作,现在是没有放大镜,点击了没有反应@库德伊比: 看你单据都是1月份的,1月份是不是结账了?先点单据界面顶上的"修改"按钮,然后再操作。@畅捷服务赖勇洪:还没结账呢@库德伊比: 检查一下操作有没错,一定是先点单据界面"修改",然后再改科目。还不行的话,那就把单据删了重录@畅捷服务赖勇洪:点修改后还是不行,重录也试过了也不行@库德伊比: 单据删了重录也不行吗??@畅捷服务赖勇洪:是的@库德伊比: 新建个空账套,同样的设置和操作方法,排除是账套有问题还是软件原因。
对应产品线:财务系统
对应模块:UFO模块
问题现象:XSCb无法取得出库调整单上数据问题:ufo报表中销售成本函数XSCb无法取得当期出库调整单上的金额。
问题原因:由于出库调整单上没有“销售类型”字段所以在定义公式时销售类型参数应为空,如:XSCB(11,,999,2003,”C”,”WWW”),否则调整单上的数据则无法取出。另外,出库调整单上的“客户”信息也是必须输入的,否则也是取不出来的。
解决方案:定义公式时销售类型参数设为空即可,如:XSCB(11,,999,2003,”C”,”WWW”),另外,出库调整单上的“客户”信息也是必须输入的,否则调整单上的数据则无法取出。其实这种UFO取数的问题完全可以通过SQL事件探查器跟踪出来其取不到数原因的。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:1、期初输入的正数入库单与本期退货单金额一致;在采购模块进行手工结算后,结算单号为69,在存货管理模块暂估处理中调不出期初正数入库单,无法做暂估,造成采购管理的暂估余额表和存货管理的暂估余额表有差异!2、采购管理-帐表-采购帐簿-暂估入库余额表时发现许多零库存商品还有金额。
问题原因:1、结算单69号的结算日期为2月份的,所以需在2月份进行暂估处理2、暂估余额表得尾差问题是由于单价四舍五入的关系
解决方案:1、结算单69号的结算日期为2月份的,所以需在2月份进行暂估处理2、暂估余额表得尾差问题是由于单价四舍五入的关系。例如存货31326000217,入库单号为0000000619,数量22,金额为122.22,本期入库金额为122.22,但由于单价为122.22/22=5.5554545454545501,四舍五入后取结算暂估单价为5.56,则结算暂估金额为22*5.556=122.32,此时本期结余就会有尾差,差额为122.22-122.32=-0.1
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
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成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
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销售管理 16800元
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存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
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部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
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计件工资 22000元
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保险福利管理 13800元
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员工自助 1-30站点: 22000元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
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- 删除销售出库单这样提示,但是联查没有销售订单!
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#易代账# @黄科良 你好,现在易代账只能看到一年以内的凭证,其他时间点的都看不到,请问这个是怎么回事? #易代账# @黄科良 你好,现在易代账只能看到一年以内的凭证,其他时间点的都看不到,请问这个是怎么回事?[]
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如何进行银行对帐_标题:如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐期初--选择科目确定--选取该银行帐户的启用日期--输入单位日记帐,银行对帐单的"调整前余额"-- 点击"对帐单期初未达账"--增加--录入对账单期初未达账--保存退出后点击"日记账期初未达账"--增加--录入日记账期初未达账--保存退出 b) 银行对帐单录入:出纳管理--银行对帐--银行对帐单--选择科目--增加--录入银行对帐单 c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。 操作步骤: 自动对账:出纳--银行对账--选择要进行对账银行科目,月份--确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单--对账--录入对账日期及对账条件--确定后进行自动银行对账。 手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意"对照"功能使用) 双击标上两清标记,"检查"功能检查对账是否有错 取消勾对:"取消"按钮 d)余额调节表:出纳--银行对账--余额调节表--选中查询的科目上--查看或双击该行--查看该银行账户的银行存款余额调节表--"详细"按钮显示详细情况 e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。 出纳--银行对账--核销银行账。