有代收单位的退货怎么做业务单子-往来单位和代收单位不是同一个客户-要退其中的商品-我按往来单位做退货,应收款是在此单位减少,但是该应收款挂账是在代收单位
2017-7-19 0:0:0 wondial有代收单位的退货怎么做业务单子-往来单位和代收单位不是同一个客户-要退其中的商品-我按往来单位做退货,应收款是在此单位减少,但是该应收款挂账是在代收单位
有代收单位的退货怎么做业务单子往来单位和代收单位不是同一个客户要退其中的商品我按往来单位做退货,应收款是在此单位减少,但是该应收款挂账是在代收单位[]退货单上代收往来单位选择代收单位--没有看见代收往来单位这个字段 ,请问是不是往来单位@JoyVWong:这个地方的往来单位--是软件版本不同吗 我是财贸宝@JoyVWong:您好,财贸宝没有这个的,是没有代收业务的
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对帐不平 _4对帐不平
问题号: | 5469 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对帐不平 |
适用产品: | u8x |
问题名称: | 对帐不平 |
问题现象: | 存货核算和总帐不平 |
问题原因: | 在出凭证时使用合并命令有张单据没有生成凭证 |
解决方案: | 删除凭证重新生成 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
发现三张发票没有结转销售成本 发现三张发票没有结转销售成本
问题号: | 2242 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 其他 |
关键字: | 记账 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 发现三张发票没有结转销售成本 |
问题现象: | 在存货核算中销售成本核算方式选项是:根据销售发票 在03年新帐套的中,我发现三张发票没有结转销售成本,在存货核算的单据记帐中也没有发现该三张发票。 |
在固定资产7.2中有-固定资产清...在固定资产7.2中有"固定资产清...
|
反期末处理失败 反期末处理失败
问题号: | 15337 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 其他 |
关键字: | 期末处理 |
适用产品: | u86x |
问题名称: | 反期末处理失败 |
问题现象: | 反期末处理时提示’存在普通销售业务与当前选项相冲突’. |
问题原因: | 存货选项出现问题,销售成本核算方式选择的是按’销售出库单’,但是在accinformation中cvalue显示的值为TRUE. |
解决方案: | update accinformation set cvalue=’false’ where cname=’销售成本核算方式’ and csysid=’IA’ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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#财务软件#我们的产品一直都很“贵”!因为只有我们会认为您是最珍贵的,尊重每一次弥足珍贵的合作,用心经营每一个客户的需求,这是长期投入和回报的互相合作,而不是冰冷的不负后果的交易! #财务软件#我们的产品一直都很“贵”!因为只有我们会认为您是最珍贵的,尊重每一次弥足珍贵的合作,用心经营每一个客户的需求,这是长期投入和回报的互相合作,而不是冰冷的不负后果的交易!
祝楼上生意兴隆
企业借款申请书 企业借款申请书
企业借款申请书
日期: 年 月 日
企业名称 | 开户银行和账号 | ||||||
年、季度借款计划 | 已借金额 | ||||||
申请借款金额 | 借款用途 | ||||||
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用友天龙瑞德010-59798025怎么生成的资产负债表,借贷不等 怎么生成的资产负债表,借贷不等
算一下差额,然后查一下余额表,看差哪些科目的数,修改公式资产负债表不平的,从以下几方面检查:
检查凭证是否都已经记账了
损益类科目是否还有余额,是否都已经做了期间损益结转
是否账套中新增加了一级科目,但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数
未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目
其他的方面和总账-余额表中各个科目核对,检查哪一项取数不正确或者没取到数算下差额,在余额表里找找,看下哪个科目丢了。@服务社区苏娜:存货怎么在贷方@xiao苗:麻烦帮我看看该怎么改@郑贝:麻烦,帮我看下怎么改具体是哪里有问题?库存商品科目在贷方吗?上图中的库存商品科目借方发生要小于贷方金额,那余额就在贷方啊@服务社区苏娜:我也看不出哪有问题@服务社区苏娜:那个,我是商贸企业,存货的公式应该怎么设,在库存商品下有”销售出货“”销售赠品“”库存商品进货“”进货赠品“这几个二级科目需要看这一项实际财务中需要要取哪些科目上的数,设置公式时选择这些科目取数即可,或者将其他项目上的公式复制过来,修改公式中的科目编码就用到了。我说的这四个,就直接填写这四个的对应编码?例如是要取销售出货科目+销售赠品科目的期末数,科目编码分别为140101和140102,公式就为QM("140101",月,,,年,,)+QM("140102",月,,,年,,)这种格式不是进货减出货吗,我怎么明细那,是贷方,报表成借方了
还有那个,未分配利润,还是取不出数(第一张图)上面的就是个举例说明,按照您实际的这些科目是要相加或相加去设置公式@服务社区苏娜:我知道,存货,不是等于“进货+进货赠品-销售出货-销售赠品吗@服务社区苏娜:未分配利润,所得税取不到数看报表上未分配利润、所得税这两项中的公式设置,公式中的科目编码和实际账套中使用的是否一致,在余额表中是否有这个科目的余额,凭证是否已经记账一致的啊,资产负债表没有本年利润所得税的公式就是发生额没有这个科目的可以添加上这个科目的公式。资产负债表上未分配利润这一项取得就是未分配利润科目+本年利润科目的期末数看报表上所得税这个科目取得是借方还是贷方的发生额,然后看这个月份的所得税科目的明细账,借方或者贷方是否有发生合计,为0的话就取不到数我知道,我公式输进去了,可是没用,它表不显示啊@服务社区苏娜:你的意思是,本年利润,资产负债表没有,我自己添加进去,然后在未分配利润的公式里修改成你说的是的那添加的本年利润的公式是什么@服务社区苏娜:那添加的本年利润的公式是什么上面的回复中有公式的举例,修改下里面的科目编码即可
急问,报季度核定征收的企业所得税申报表时收入总额是填1-9月份的,还是7-9月的收入呢,是填含税的还是不含税的呢 急问,报季度核定征收的企业所得税申报表时收入总额是填1-9月份的,还是7-9月的收入呢,是填含税的还是不含税的呢
累计数填1-9月合计数,本期填7-9月合计,不含税。@tyfhluo:没有本期数啊,只有这个累计金额列@以后如是:本表第1行至第11行由“按收入总额核定应纳税所得额”的纳税人填写。第1行“收入总额”:填写本年度累计取得的各项收入金额。@tyfhluo:填1-9月份的,不就重复征税吗@以后如是:核定征收就是收入总额确认收入的。@以后如是:以前预缴的填在19行,不会重复征收。@费亦青608:没明白,我纠结的是那个收入总额的累计金额要填全年的收入,还是填第三季度的收入呢,因为这个是季报嘛
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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