刚发现一个BUG问题,填制凭证里面有16号凭证。审核 记账了,查询明细账时却没有此凭证,结账时不可以结,提示资产不等于负债。不平衡。就这一张无法登帐。前几个月没有问题,这个月突然出现一月份不对!
2017-7-16 0:0:0 wondial刚发现一个BUG问题,填制凭证里面有16号凭证。审核 记账了,查询明细账时却没有此凭证,结账时不可以结,提示资产不等于负债。不平衡。就这一张无法登帐。前几个月没有问题,这个月突然出现一月份不对!
刚发现一个BUG问题,填制凭证里面有16号凭证。审核 记账了,查询明细账时却没有此凭证,结账时不可以结,提示资产不等于负债。不平衡。就这一张无法登帐。前几个月没有问题,这个月突然出现一月份不对!![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/09/14/1473832660n8Kd.png)
请将此凭证重新保存一下再审核记账。--怎么会出现这个问题?@二表哥:应该是操作出现了异常情况。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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公司会计是兼职,一周上三天班,月结工资,一月5千,上个月只上了4天班,怎么算工资呢? 公司会计是兼职,一周上三天班,月结工资,一月5千,上个月只上了4天班,怎么算工资呢?公司会计是兼职,一周上三天班,月结工资,一月5千,上个月只上了4天班,怎么算工资呢? 按工作量计算 还是按工作时间计算,事先有没有约定 ,这些都很重要先算出来 她一天能挣多少 然后把他没上班的时间乘以钱数 最后用5000减下就行 12天班5000,5000/12*4不就出来啊这个要看你们老板跟那个会计之前有没有约定什么要怎么算!兼职的话就不应该用月结来算的!一般按天算,如果你要按月算的话你要知道她一个月是上多少天才有月薪例如:她一个月上够12天就有5000,那你就用5000*4/天/12=1666.67
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解决方案:
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凭证打印时候报429错误,点击确定后再点打印报其他错误,429之后,每次报错都不一致 凭证打印时候报429错误,点击确定后再点打印报其他错误,429之后,每次报错都不一致
问题号: | 16070 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印报429错误 |
适用产品: | U861 |
问题名称: | 凭证打印时候报429错误,点击确定后再点打印报其他错误,429之后,每次报错都不一致 |
问题现象: | 凭证打印时候报429错误,点击确定后再点打印报其他错误,429之后,每次报错都不一致 |
问题原因: | 桌面上的快捷方式有异常,可能与系统环境有关系 |
解决方案: | 从程序中的企业门户进去打印即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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以短期投资换入短期投资时如何记账?
(1)以短期投资换入作为短期投资的股票、债券、基金等,不涉及补价的:
借:短期投资——××股票、债券、基金(按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费)
短期投资跌价准备(按换出资产已计提的跌价准备)
贷:短期投资——××股票、债券、基金(按换出资产的账面余额)
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房产税应纳税款的核算,通过“应交税金–应交房产税”科目进行核算。该科目借方反映企业应交纳的房产税,贷方反映企业实际已经缴纳的房产税,余额在贷方反映企业应交而未交的房产税。
月份终了,企业计算出按规定应交纳的房产税税额,作如下会计分录:
借:管理费用
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813固定资产中月末结帐后无法恢复 813固定资产中月末结帐后无法恢复
问题号: | 13137 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 月末结帐 |
适用产品: | 用友8.0(SQL)固定资产 |
问题名称: | 813固定资产中月末结帐后无法恢复 |
问题现象: | 在用友813固定资产中月末结帐后无法恢复,演示帐套也如此,换了几台机器都如此。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 由于813版的设计原理需要将813产品的文件夹共享,而且everyone的权限要设成完全控制,否则将无法月结及恢复,请用户确认该文件夹是否赋予了相应权限。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![企业办理银行结算需交纳的费用及其核算](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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各单位向银行领购各种结算凭证时,按规定应填制一式三联的结算凭证领用单,并加盖其预留银行印鉴,送开户银行。开户银行审查无误后,实行当时计收的,向领用人收取结算凭证工本费,并在第一联结算凭证领用单中加盖“转讫”章或“现金收讫”章后退回给领用人。各单位财务部门根据银行盖章退回的结算凭证领用单第一联和银行收费凭证编制现金或银行存款付款凭证。
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果然是偶像啊~~~[/强][膜拜][/强][/玫瑰][/强]不好意思,打开群刚好有人发了这个出来,我改了改,抄别人的,娱乐下大家。[/偷笑][/强][/强][/玫瑰]谁把图中右边的送给我,晚上带你们去食大餐。[/坏笑]图片里的能不能给我一份[/坏笑][/强][/咖啡][/强]不错不错[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰][/强]@清茶:图左边归你,右边归我。[/坏笑]@谭Tracy:[/抠鼻][/色]@潇潇9988:我看你的眼睛羡慕得掉下来了,算吧,打赏一张给你。[/大兵][/龇牙]@谭Tracy:[/玫瑰]好精致,连格式都别具匠心。[/强]很用心哦![/玫瑰]真的用心哦,这个是燕慧么?[/强]乖乖这个号才人才人靓女,提醒下,你送我的礼怎么还没到捏?[/坏笑][/玫瑰]@Nancy青青:放心,看着月亮就到了。[/坏笑]@谭Tracy: 月亮代表我的心....................[/玫瑰][/玫瑰][/色]
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