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请问一下一个客户得进货价第一次20 第二次26 第三次29 但是库存状况里面成本是30多,这个是什么原因造成得,和红冲有关吗

2017-7-20 0:0:0 wondial

请问一下一个客户得进货价第一次20 第二次26 第三次29 但是库存状况里面成本是30多,这个是什么原因造成得,和红冲有关吗

请问一下一个客户得进货价第一次20 第二次26 第三次29 但是库存状况里面成本是30多,这个是什么原因造成得,和红冲有关吗[]

库存状况表中选择商品点击相关统计下的单据明细查看库存商品明细帐找下问题单据
--库存状况表里得成本均价是怎么计算出来的,我查了一下,没有什么问题,每次得进货价都在26到29之间
--但是库存状况表里面得成本均价在35
查看每行明细帐的成本价,看有无异常的
--
--这是所有得进价。和结算过得单据红冲有没有关系
查询时时间最大化,如果确定明细没有异常成本则应该是数据问题,需提交支持网上传数据查看
--
@徐希龙vaY:这个单据按理说是不是应该有四比,但是我查了所有只有三条红冲记录,
有期初吗,期初成本是多少
已经开完帐了,可以查吗?加入知道是起初的问题,可以改成本均价吗
应该是数据有问题,请提交到支持网
--期初是0
不能修改期初只能修改当前库存的成本价

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最新信息

请问上周物流公司来我司送货时,我付了200元钱,送货司机说不能开发票就开了收据,我让他在收据上写明此收据代发票,现在我把这张收据给总经理报销时,他说这不是发票不能报销。我打电话给物流公司,他们说只开收据不开发票。现在我该如何处理这件事?请老师指导一下,谢谢。

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找人代开咯,或者找其他发票咯
那么这种情况可以找税务局代开吗?
那么请问我碰到的上述情况,需要找具有什么资质的单位开发票呢?
遇到这种情况,你有两种选择:
1、找其他发票替代。
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不谢,以后直接找能开具发票的公司,省的给自己添麻烦。

这个错误,怎么解决?

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重新配置一下服务器 主机上面 服务器配置 检测 确定
@卢彦飞jye:?? 哪里 ?具体一点
@王叶超:主机 开始程序 T+12.1 服务管理器
得瑟中[/阴险],求赞[/委屈],哈哈[/坏笑] http://service.chanjet.com/mes ... af383
点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—数据库配置程序,打开之后点击确定进行配置,然后点击开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
配置后如果还是提示,查看其他的POS端是否同样情况,个别POS端的话,备份POSDATA文件夹之后重新安装POS端使用;

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

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    你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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    问题模块: 固定资产

    关键字:删除凭证

    问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2

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    适用产品:T3系列



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