每个月都计提了应付职工薪酬,等付给职工薪酬的时候应该怎么把它冲销?
2017-7-19 0:0:0 wondial每个月都计提了应付职工薪酬,等付给职工薪酬的时候应该怎么把它冲销?
每个月都计提了应付职工薪酬,等付给职工薪酬的时候应该怎么把它冲销?[]计提应付职工薪酬的时候您目前做的是什么单据?--没有做单据 直接录入的记账凭证@赵真真2uU:等付给职工薪酬的时候也直接做凭证就ok了--如果我以后想先做单据 我应该做哪种单据合适?@赵真真2uU:费用单--谢谢 就是我应该先录入费用单 费用单自动生成计提职工薪酬的凭证 然后等付出职工的时候做付款单是吗@赵真真2uU:是滴-- 我还有一个问题 我可以自己增加费用类型吗 我想把财务的工资定为管理费用 但是我这里没有这个选项@赵真真2uU:增加一个费用档案就行--我没有找到费用档案的选项@赵真真2uU:基础设置-收付结算--费用是这样的 我已经有了这个费用 但是类型不太对 想更改一下 但是下面没有这个选项
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那就到科目明细账里查看了。@服务社区刘小艳:只能看到期初余额,但是没有期初的明细情况,可以一张张卡片看,但是有没有汇总的表显示@服务社区刘小艳:没有这个@surviving:就是固定资产。@服务社区刘小艳:没有,里面看不到,只有一个期初,我想看到整个期初的资产明细,在图片2里汇总显示那样@服务社区刘小艳:哦哦,看到了,好的,谢谢@surviving:好的,不客气。
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U8其他打印103科目明细账报类型不匹配13U8其他打印103科目明细账报类型不匹配13
U8其他-打印103科目明细账报类型不匹配13
自动编号: | 13653 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 类型不匹配13 |
问题名称: | 打印103科目明细账报类型不匹配13 | ||
问题现象: | 打印103科目明细账报类型不匹配13 | ||
原因分析: | 有个103科目的凭证的分录的摘要开头包含很多空格 | ||
解决方案: | 修改凭证的摘要改为正常 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8其他WEB应用U8其他WEB应用
U8其他-WEB应用
自动编号: | 11496 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | WEB购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850、851、851a、852WEB应用 | 关 键 字: | WEB应用 |
问题名称: | WEB应用 | ||
问题现象: | web采购发票参照入库单生成时不能跨页参照,它的参照记录最多为100条,是否可以将其增加到300条,这样才能满足用户的需要? | ||
原因分析: | 因为增加了分页功能造成。 | ||
解决方案: | 修改每页显示的记录数,将鼠标离开修改框后即可改变行数。不过目前最多只支持每页显示300行记录。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3用友通打印固定资产片 用友T3用友通打印固定资产片
客户要打印管理卡片,说软件的里卡片模版太小.我在固定资产卡片菜单栏里点击查看下的比例显示把比例值调成150%模板是放大了,但在打印预览是没有变。固定资产管理卡片如何调大些,进入固定资产—-样式—-设置卡片的样式,里面可以调节字体的大小,行距等等信息!变大字号之后在进行打印可以实现客户的要求。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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服务器预览凭证成黑色方框,且电脑死机 服务器预览凭证成黑色方框,且电脑死机
问题号: | 12981 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 预览凭证 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 服务器预览凭证成黑色方框,且电脑死机 |
问题现象: | 服务器预览凭证成黑色方框,且电脑死机,客户端无此问题 |
问题原因: | 环境设置问题 |
解决方案: | 把电脑的显卡的分辩率和色彩调整为真色彩 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友先进先出计价方法先进先出计价方法
|
导出出纳通账套 导出出纳通账套
问题号: | 40818 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 出纳通/票据通 |
问题名称: | 导出出纳通账套 |
问题现象: | 如何导出出纳通账套? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 导出出纳通账套 |
解决方案: | 打开出纳通模块,账套名选择“系统管理”,点击‘确定’,进入出纳系统管理,点击“账套管理”,选中需要导出的账套,点击“导出”,输入文件名点击‘保存’提示导出账套成功即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
T+怎么一次性删除辅助核算的期初,点清零提示科目期初余额为0时执行清0 T+怎么一次性删除辅助核算的期初,点清零提示科目期初余额为0时执行清0[]
清零只针对有二级科目的情况下,一次性清除这个科目所有下级科目的余额,辅助期初需要逐一点击删行。@服务社区刘小艳:没有其他方法的话,量大不是要处理傻掉@陈建周C:如果您目前是需要删除所有数据只保留基础档案的话,可以admin登陆系统管理,使用数据清理工具进行清理,操作前备份账套。
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填制凭证的时候保存时凭证已做到0005号凭证,但是保存新增后凭证号又回到0001号了,这个凭证号有办法控制吗 填制凭证的时候保存时凭证已做到0005号凭证,但是保存新增后凭证号又回到0001号了,这个凭证号有办法控制吗
您是有凭证断号,然后在系统管理—单据编码设置中又勾上了自动补空号的吧。我已解决了,只要登陆日期改下就可以了@朱1超juQ:[/OK]棒棒哒~~
8.11A如何升级到U8.528.11A如何升级到U8.52
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利用非居民企业常设机构税率差异进行纳税筹划 利用非居民企业常设机构税率差异进行纳税筹划 非居民企业取得的境内所得,按照其与境内常设机构有无实际联系,以及是一般所得或特定所得,其税负差异较大,因此在经营方式方面也有规划空间。 随着中国对外开放力度的加大,国内许多行业和领域都已向国际资本开放,国际跨国公司的进入带动了国内部分产业的发展,也使得非居民企业的数量快速增长。在这种形势下,国际规划成为新热点,现就非居民企业利用与常设机构有无实际联系进行的规划试做简要分析。 政策篇 非居民企业企业所得税主要有两种类型: 1.一般所得合并征税。与非居民企业境内所设机构、场所有实际联系的境内、境外一般所得,应合并计算应所得额,适用25%的税率。这种计征方法,实际就是对常设机构营业利润征税。这里所说的“营业利润”,具体以中国(或大陆)与其他国家(或地区)签订的税收协定(或安排)中的内容为准。例如,《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(国税函〔2007〕403号,以下简称《安排》)第七条规定,一方企业的利润应仅在该一方征税,但该企业通过设在另一方的常设机构在该另一方进行营业的除外。如果该企业通过设在该另一方的常设机构在该另一方进行营业,其利润可以在该另一方征税,但应仅以属于该常设机构的利润为限。 应纳税所得额的计算:计算方法与居民企业类似,同时应执行协定或安排的特殊规定。以香港非居民企业为例,《安排》规定,在确定常设机构的利润时,应当允许扣除其进行营业发生的各项费用,包括行政和一般管理费用,不论其发生于该常设机构所在一方或者其他任何地方。 2.特定所得单独征税。与非居民企业境内所设机构、场所没有实际联系或者没有设立机构、场所的境内所得,按特定所得项目分别单独计算应纳税所得额,适用10%税率,但如果税收协定或安排另有规定,依照规定执行。 应纳税所得额的计算:股息、红利等权益性收益和利息、租金、特许权使用费所得,以收入全额为应纳税所得额;转让财产所得,以收入全额减除财产净值后的余额为应纳税所得额;其他所得,参照前两项规定的方法计算应纳税所得额。 基于此,非居民企业的税务规划空间在于: 1.一般所得合并征税。优点是以各项所得合并计算应纳税所得额时,盈利的和亏损的所得可以合并抵减,而且常设机构的许多费用还可以税前扣除。缺点是适用税率25%相对较高。 2.特定所得单独征税。优点是适用税率10%(或协定及安排规定的其他税率)相对较低。缺点是各项所得间的盈亏不能相互抵减。 税务规划思路:特定所得项目区分与机构、场所有无实际联系,分别适用25%和10%的税率,这种税率差异带来了一定的规划空间。此外,两种计税方法中,第一种可以扣除费用及税金,第二种不可以扣除,计算出的应纳税所得额差异也为税务规划提供了空间,企业可利用这两种规划空间,全盘考虑,选择税负相对较低的计税方式。 案例篇 本案例以在香港注册的非居民企业及其常设机构为例讨论。 案例一:香港注册的非居民企业A,在大陆设立了常设机构B。2014年3月,B就2013年应纳税所得额向当地主管国税机关办理汇算清缴,应纳税所得额为1000万元,其中:(1)特许权使用费收入为500万元,相关费用及税金为100万元;(2)利息收入450万元,相关费用及税金为50万元;(3)从其控股30%的中国居民企业甲取得股息200万元,无相关费用及税金;(4)其他经营收入100万元;(5)可扣除的其他成本费用及税金合计为100万元。上述各项所得均与B有实际联系,不考虑其他因素。B企业所得税据实申报,应申报企业所得税1000×25%=250(万元)。 如果通过税务规划,使得案例中的特定所得都与常设机构B没有实际联系。甲股份由A直接持有,股息和特许权使用费受益所有人A是香港居民。则规划后所得税为: (1)特许权使用费所得为500万元。根据《安排》第十二条规定,如果特许权使用费受益所有人是另一方居民,则所征税款不应超过特许权使用费总额的7%。预提所得税为500×7%=35(万元); (2)利息所得450万元。根据《安排》第十一条规定,如果利息受益所有人是另一方的居民,则所征税款不应超过利息总额的7%。预提所得税为450×7%=31.5(万元); (3)股息所得200万元。根据《安排》第十条规定,如果股息受益所有人是另一方的居民,则所征税款不应超过:如果受益所有人是直接拥有支付股息公司至少25%资本的公司,为股息总额的5%。预提所得税为200×5%=10(万元); (4)常设机构应纳税所得额为100-100=0(万元)。 以上所得税合计76.5万元,比规划前少173.5万元。 案例二:其他同案例一。假设B有以前年度可弥补亏损1000万元,A取得的各项特定所得均与B无实际联系。甲股份由A直接持有,股息和特许权使用费受益所有人A是香港居民。案例二应纳所得税仍为76.5万元(计算方法同案例1规划后)。考虑到B有亏损可弥补,可考虑将各项所得规划成与B有实际联系,这样B应纳税所得额为1000-1000=0,不用纳税。 上述两个案例,理论上可行,但对所得与常设机构有无实际联系的操作,还有一定难度。另外,有些企业通过规划,虽然在中国少缴了税款,但回到所在国或地区仍要补缴,最终未必会得到实惠。因此,企业进行规划前,应权衡利弊,三思而后行。
u8出库 导出
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列