返点费应作为利润计征企业所得税
2017-3-24 0:0:0 wondial返点费应作为利润计征企业所得税
返点费应作为利润计征企业所得税 案情简介:近日,南京地税稽查局在对某旅行社进行检查时发现,该公司将2013年取得的地接旅行社返点收入60000余元,列入“其他应付款—系统费”,未列入应所得额缴纳。对此税务机关作出调增企业所得税应纳税所得额,补缴相应年度企业所得税、加收滞纳金并处以0.5倍罚款的决定。 税务分析:根据《企业所得》的规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。包括:销售货物收入;提供劳务收入;转让财产收入;股息、红利等权益性收益;利息收入;租金收入;特许权使用费收入;接受捐赠收入;其他收入。因此,该旅行社取得的返点收入应计入收入总额计征企业所得税。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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U8其他工资查询出错U8其他工资查询出错
U8其他-工资查询出错
自动编号: | 3153 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 工资不能查询以前年度数据 |
问题名称: | 工资查询出错 | ||
问题现象: | 数据升级以后,修改工资人员,报错误,运行时错误3265,在对象的集合中找不到所需项目 | ||
原因分析: | |||
解决方案: | 在工资WS_PSN中缺少bPRCal字段,手工把这字段添加后即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 通常win2000远程终端激活方法是等收到邮件,但这种方法有时候收不到邮件,是被动的用友U8 通常win2000远程终端激活方法是等收到邮件,但这种方法有时候收不到邮件,是被动的
问题原因:通常win2000远程终端激活方法是等收到邮件,但这种方法有时候收不到邮件,是被动的 解决方法:(1)首先进入“我的电脑→控制面板→添加/删除程序”,选“添加/删除Windows组件”,然后确保已选中其中的“终端服务”和“终端服务授权”两项。 (2)当安装了“终端服务”和“终端服务授权”之后,在“开始→程序→管理工具”中就有“终端服务授权”一项,打开它,即可得到一个四段共20位数的“产品ID”,抄下它。 (3)接入Internet,打开浏览器,进入https://activate.microsoft.com(注意是“https”而不是“http”)这个地址,此时是英文界面。在左上角的下拉框中选中“Chinese(Simplified)”(简体中文)项,再按“GO”图标。 (4)现在便得到的是中文网页了。确保已选中“启用许可证服务器”项,再单击“下一步”按钮。 (5)在随后要求提供的信息界面中,“产品ID”处输入刚才抄下的那个20位数字;“购买方式”为“Select or Enterprise Agreetment”;再填入自己的其他基本资料,然后再选“下一步”继续。 (6)此时系统会显示你方才输入的个人信息,确信无误之后再 选“下一步”。 (7)你便可以得到“已成功处理您的许可证服务器启动申请。你的许可证ID,是一个需要抄下的分为七段的35位数,里面包含有数字与大写的英文字母;并且还会问你“需要此时获取客户机许可证吗?”,你当然应该“是”。 (8)在接下来的界面中,“产品类型”项应为“Windows 2000终端服务客户机访问许可证”;“数量”为你欲连接的最大用户数(比如为“100”);在“注册号码”中输入你从微软获得的那个七位数,再“下一步”。 (9)此时又是让你确认你的操作,无误后按“下一步”。 (10)现在应该是“谢谢您激活终端服务许可证”的时候了!你的收获包括两个,一个是刚才已经得到的那个35位数的“许可证服务器ID”,一个是现在才取得的另一个七段共35位数的“许可证密钥包ID”。恭喜你! (11)现在该重新回到“开始→程序→管理工具”的“终端服务授权”中,用“下一步”大胆地前进吧! (12)当要求你指定注册时的“连接方法”时选“万维网”,再“下一步”。 (13)根据提示逐字认真输入所获得的那个“许可证服务器ID”。 (14)现在便完成了授权向导,还需要“立即安装许可证”,“下一步”继续。 (15)根据提示逐字认真输入所获得的那个“许可证密钥包ID”。 (16)现在就再也没有90天的后顾之忧了! (17)等等!还有一步呢!再选中“终端服务授权”中的“SERVER”(服务器名),单击右键,启用即可
解决方案:
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破产受托人(清算组)会计(trustee accounting) 破产受托人(清算组)会计(trustee accounting)
财产信托会计的一个分支领域。破产案件中受托人(清算组)接受法院委托,管理破产企业财产,处理破产财产的变卖和分配,负责经营破产企业(若接受委托)的一整套会计程序。包括日常账务处理和会计报表的编制。企业宣告破产后,受托人(清算组)接管债务企业的资产,并负责处理这些资产,直接破半法院解除其责任为止。从接管资产起,受托人(清算组)就产生了受托责任。在控制债务企业的资产时,受托人(清算组)的监督下继续沿用旧账册。企业改组期间继续营业的重整案件,继续沿用旧账,使用原会计制度较为恰当。如果沿用旧账册,就应按照“受托资产=受托权益”这一等式记录破产清算过程中所发生的业务。资产应按原账面价值记录,而不是按预计可变现价值记录,这是因为在提出申请时可变现价值的估计存在着主观性。账上不用资产抵消账户,因为资产抵消账户在清算案件中不具有意义,而且应尽量简化账户记录。在承担了监督财产的责任后,受托人(清算组)应设置清算损益账户反映破产清算过程中所发生的利得、损失及清算费用;由受托人(清算组)发现的任何未记录资产或负债也记入该账户。为了区分接管财产时所包括的原始资产负债与受托期间所取得的资产及发生的负债,(受托人)清算组在受托期间所取得的资产及发生的负债应加上“新”字,以资区别。
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是不是 不在一个工作组呀就算不是在一个工作组里面,这里面也会显示出来工作组呀。cmd ping 一下主机ip看看 建议主机ip固定服务器IP固定了,hosts文件也配置了,都是一个连接路由器看不到很正常
你可以用工具设置下服务器连接试试
链接:http://pan.baidu.com/s/1qXQbl4g 密码:9pm5您好,配置下HOSTS文件看下。@畅捷服务汪峰:hosts文件已经配置@聚散流沙:用我发的工具设置下试试服务社区为开放论坛,请保护好个人信息及账套数据安全,不要随意点击非社区链接,透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前,请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务,经销商请在【支持网】版块登记支持问题;客户请直接联系您的经销商,未能直接联系的,可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师,通过邮件方式提供相应信息,由总部协调派单。参考这个文档处理一下客户端连服务器的问题http://service.chanjet.com/zhi ... 7b045@畅捷服务黄庆明_:按照文档处理了都不管用,有的改了计算机工作组就能上,有的上不去,有的 重新安装了能登录,有的不能,头彻底大了回复 聚散流沙:各个机器情况不一样,只能一点点排查
导入导出数据不成功 导入导出数据不成功
问题号: | 8822 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 数据库 |
软件模块: | MSSQL2000 |
行业: | 通用 |
关键字: | 导入导出 |
适用产品: | u8 |
问题名称: | 导入导出数据不成功 |
问题现象: | 由于数据库损坏,且无法修复sysindexes表,所以采用导入导出数据功能导入到一个新的帐套数据表中。 |
问题原因: | 在导入过程中有些表不能导入,提示有约束值。 |
解决方案: | 在导入导出过程中一般先导入基础档案数据表,然后在导入的时候一般选择第二项目:删除目的表中的行以避免ID号重复导致不能导入,如果有些表有标识号,需要跟以前的标识号一样,可以参照以下语句进行: set identity_insert on insert into gl_accvouch/*表名*/(列名) select * from 临时表 set identity_insert off |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
发票首次领购 发票首次领购 一、业务概述 新认定为一般人的防伪税控企业,可以在认定的同时申请专用发票最高开票限额,防伪税控企业已申请专用发票最高开票限额的,可以根据生产经营实际情况的需要,提出变更最高开票限额的申请,主管机关按照相关规定,对其申请受理、调查、许可。 二、纳税人应提供的资料 1、《税务行政许可申请表》(主表)2份 2、《最高开票限额申请表》(主表)2份 3、单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明材料; 4、供购销合同复印件及其他能证明现使用发票限额不适用于生产经营需要的证明(对于已经被认定为防伪税控企业的增值税一般纳税人防伪税控限额需要变更的)。 三、纳税人办理业务的时限要求 无 四、税务机关工作流程和承诺时限 (一)工作流程 1、纳税人申请→大厅受理→税源管理部门审批(最高开票限额为十万元的) 2、纳税人申请→大厅受理→税源管理部门审核→局长审批(最高开票限额为百万元及以上的) (二)承诺时限 1、提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,符合受理条件的自受理之日起2个工作日内转下一环节;本事项自受理之日起15个工作日内办结。(最高开票限额为十万元的) 2、提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,符合受理条件的自受理之日起2个工作日内转下一环节;本涉税事项自受理之日起20个工作日内办结(最高开票限额为百万元及以上的)。 五、政策依据 《国家税务总局关于实施税务行政许可若干问题的通知》(国税发[2004]73号); 《关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发[2006]156号)。 《国家税务总局关于印发<增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法>的通知=(国税发[2010]40号) 《浙江省国家税务局转发国家税务总局关于印发<增值税一般纳税人纳税辅导期管理办法>的通知=(浙国税函[2010]122号)
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收到款时,借:银行存款1.5万,贷:应收账款 1.5万 。你们剩下的3.5万,尾款还是要收回来的吧?
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货物没运到,发票收到了吗借材料采购 87000
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贷银行存款 100000@宋军鑫087:想问一下购入免费农产品,13%计算进项税额,这个进项发票是对方去税务代去开么?还是可以直接抵扣呢?谢谢。@钱乾:根据规定,购进农产品按照农产品收购发票或则销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率来计算抵扣。所以应该还是需要对方开具发票的。收到,谢谢咯
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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