用友T3用友通工资模块工资类别问题
2016-1-16 0:0:0 wondial用友T3用友通工资模块工资类别问题
用友T3用友通工资模块工资类别问题用友通2005plus1中工资模块中的第一个菜单仍旧展开不了,致使不能打开、关闭、删除工资类别。打开“工资类别”这个菜单,进而修改,删除工资类别,是在多工资类别的情况下才有用的。对于单工资类别,进入界面就是进入了这个工资类别,所以这个按钮是无用的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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资产负债表期初预付账款科目,我没有录入数据,它怎么显示有数据,它怎么取得数? 资产负债表期初预付账款科目,我没有录入数据,它怎么显示有数据,它怎么取得数?[]
第一,你到公式界面下,双击预付账款科目的公式,删除。第二,你切换到数据模式下,双击预付账款的数值,删除。第三,在对预付账款科目进行设置公式。您可以看看公式,预付账款科目取的是预付账款的借方余额,和应收账款的借方余额。@陈增林1244826232:需要重新设置公式,预付账款没有涉及到,期初期末都不应该有余额,右边应付账款数额也不对了@931329803qqcom:是不是预付和应付都需要重新设置一下@931329803qqcom:预置公式是按照借贷方取数的,这样是正常的取数方式,如果想和期初显示的一致就需要改公式,不要按借贷方取数,2个科目的公式都要改。@畅捷服务闫新华:麻烦介绍一下具体操作步骤,因为我操作不成功@931329803qqcom:从其他科目复制一下公式,然后改下科目就行。@931329803qqcom:谢谢!@931329803qqcom:怎么改,详细些,具体操作步骤示范一下,谢谢@931329803qqcom:再请问下,想要把应收和应付的全部往来客户名单统一钓出来,怎么操作?@931329803qqcom:@931329803qqcom:往来名单都调出来,你首先需要设置往来辅助核算,然后可以在往来管理里面去查往来明细账,报表里是调不出来的。谢谢,我试试@931329803qqcom:好,问题解决了@931329803qqcom:不好意思,修改公式的问题还没解决呢把报表切换到公式状态下,删除公式,然后呢?@931329803qqcom:看我上面的截图预付账套的那个项目里包含往来的勾兑关系,上面有应付的公式来的。所以有数。@陈伯伟251276285_QQ:还有应付账款,这个科目的公式也不正确,公式发我看一下,谢谢@畅捷服务闫新华:还有应付账款,这个科目的公式也不正确,公式发我看一下,谢谢@931329803qqcom:一样的,从其他单元复制一下公式,然后改下科目编码就行了。@畅捷服务闫新华:我不知道怎么改科目,在那里改,还有就是本来公式已经改好,如果关掉重打开,又恢复到以前数据了[/疑问]@931329803qqcom:我上面截图仔细看看,如果实在看不懂你就找销售商帮你看看吧,没办法说的再详细了,公式改好之后需要把报表的模板另存的,就像另存word一样,下次打开的之后点文件打开上次保存好的模板。@畅捷服务闫新华:这个软件有3家公司做帐,为什么那两家报表没有问题,单单一个报表有问题@畅捷服务闫新华:按照你图上复制出来的结果,预付款和应收款数额一样了,更没法用@931329803qqcom:公式上有个数字1123,把这个数字改成应收账款的科目编码,双击单元格之后可以改公式。
我想问下,用友系统做财务账的流程。比如先把单据生成凭证,然后审核,再然后应该怎么做,在线等,谢谢。 我想问下,用友系统做财务账的流程。比如先把单据生成凭证,然后审核,再然后应该怎么做,在线等,谢谢。[]
您好,为了您能得到更快捷和优质的服务,请您提交问题的时候描述下您使用的是T1的哪个软件版本?@天线宝宝的妈咪:业务单据生成凭证,对凭证审核记账就可以。您还要做什么呢?总账、明细账、科目余额表,科目日记账这些要管吗?@天线宝宝的妈咪:报表是自动生成的,您需要什么报表就提取什么报表。奥~一个客户既是我们的供应商也是我们销售客户,意思是我们找他拿货也卖货给他,在设置会计科目的时候,应该是应收账款还是应付账款呀?@天线宝宝的妈咪:往来单位类别选择两者皆是,如果应收款是10,应付款是50,那么查看T1里单位应收应付余额的时候,会显示在一个方向,即应付款40好的 谢谢 懂了
那会计科目的设置是越详细越好呢还是笼统的设置?比如我公司的其他应付款有挺多明细,我在设置会计科目的时候都录进去吗?@天线宝宝的妈咪:有明细科目到会计科目里添加上马上年底了,要开新的账套,期初数据要录12月底的数据,但是12月份准确数据要1月10号左右才能出来,这样的情况应该怎么操作?@天线宝宝的妈咪:先不做年结,录入2017年业务单据的时候先都存入草稿里,等准确数据出来后再做年结我们每年都是新开一个账套,旧账套不用了呢[/撇嘴]@天线宝宝的妈咪:财贸宝必须是每年都开一个账套,您说财务账要1月10号才出来,那肯定要等财务账确认后再做年结,但是等了这10多天里又不能不做业务账,所以建议您先把2017年业务单据的时候先都存入草稿里,等年结后,再到草稿里过把单据过账好的 谢谢 还有一个问题要请教,其他应付款/其他应收款下的单位和个人需要建往来单位吗?@天线宝宝的妈咪:您自己挂辅助核算就可以。为了便于我们及时看到您的问题,第一时间响应,不同的问题,建议您提交新的帖子。直接点击问答--T1--发布新帖,在其他人问题下面追问的话容易将问题搞混淆,谢谢。