用友T3用友通对方科目设置
2016-1-15 0:0:0 wondial用友T3用友通对方科目设置
用友T3用友通对方科目设置请问在核算系统中的存货对方科目中的暂估科目怎么设置啊,如果是采购入库,那么暂估科目是什么呢。按照会计制度,暂估入库时:借:原材料;贷:应付账款—暂估应付款这样的话,要增加应付账款的明细科目,并且“应付账款—暂估应付款”不能设成供应商往来的。在科目设置时,对应暂估入库可以设置其暂估科目。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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问题原因:同解决方案 解决方法:经查数据库,发现日志文件表Ua_Log的记录非常大,有80多万条。由于日志文件属于描述登陆信息的表,在登陆系统、打开模块、进入某个功能时,都会向这个表增加记录。再根据您的描述,重建Ufsystem库没有问题。因此,可大体判断有可能是这个表数据量大造成速度慢的主要原因。建议清除此表的记录。
解决方案:
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用友U8其他报表一保存就丢失,下次再打开时里面是空白的。U8其他报表一保存就丢失,下次再打开时里面是空白的。
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会计核算中对账簿记录所进行的核对工作。主要内容包括:(1)账证核对。即各种账簿记录与有关会计凭证的核对。(2)账账核对。即各种账簿之间的有关核算指标的核对。主要包括:总分类账各账户借方余额合计数与贷方期末余额合计数相核对;总分类账现金账户和银行存款账户的期末余额分别与现金日记账和银行存款账户的期末余额分别与现金日记账和银行存款日记账的期末余额相核对;总分类账各账户的期末余额分别与其所属的各明细分类账户的期末余额之和相核对;会计部门的各种财产物资明细分类账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额相核对。(3)账实核对。即各种财产物资和债权债务的账面余额与实存数额相核对。主要包括:现金日记的账面余额与库存现金实际数额相核对;这种核对应逐日进行。银行存款日记账的账面余额与开立存款户的银行的相应账目核对,这种核对每月至少进行一次。各种财产物资明细分类账的账面余额与财产物资的实存数额相核对,这种核对应按照财产清查的要求,定期或不定期地进行。各种应收、应付款项明细分类账的账面余额与有关的债务、债权单位(或个人)相核对,这种核对也庆按照财产清查的要求,定期或不定期进行。
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